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[ 索引號 ] 11500222MB18612836/2024-00008 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-10-21 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-21

重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年度區(qū)級部門決算公開說明


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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評價體系并組織實施。

2.負責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責(zé)推進全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負責(zé)研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責(zé)推進社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負責(zé)推進全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。

3.負責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用,統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè),協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。

4.負責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。

5.負責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>

組織參與國內(nèi)外重大交流合作活動,指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營,承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。

6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負責(zé)推進全區(qū)信息化應(yīng)用工作;負責(zé)推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作;統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用;負責(zé)推進大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)機構(gòu)設(shè)置。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬于行政機構(gòu),內(nèi)設(shè)科室3個。核定行政編制數(shù)8人,事業(yè)編制數(shù)5人。截至2023年12月,有在職機關(guān)公務(wù)員9人,在職事業(yè)人員5人,臨聘人員2人,公益性崗位1人,西部志愿者1人,見習(xí)生1人。

當(dāng)年人員變動情況及原因:下屬事業(yè)單位當(dāng)年錄用見習(xí)生6人,目前仍在崗1人;事業(yè)單位7月招錄西部志愿者1位;機關(guān)7月公益性崗位辭職1人。

單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括:重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局、重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計912.26萬元,支出總計912.26萬元。收支較上年決算數(shù)減少6.58萬元,下降0.72%,主要原因一是行政人員工資改革使得工資支出減少二是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣收回,使得人員經(jīng)費支出減少三是駐村人員結(jié)束駐村工作,使得駐村工作補貼減少,故人員經(jīng)費支出減少

2.收入情況。2023年度收入合計896.37萬元,較上年決算數(shù)增加59.3萬元,增長7.08%,主要原因一是人員工資晉升和工資福利改革,使得人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入增加;二是從其他部門調(diào)劑入項目金保網(wǎng)絡(luò)租賃及運維費,使得項目經(jīng)費收入增加;三是年末收到2019年第四批保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)資金項目存量資金,使得項目經(jīng)費收支增加;四是獲得真抓實干成效獎補經(jīng)費,使得公用經(jīng)費收入增加。財政撥款收入896.37萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.89萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計911.86萬元,較上年決算數(shù)減少5.70萬元,下降0.62%,主要原因:一是行政人員工資改革使得工資支出減少二是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣收回,使得人員經(jīng)費支出減少三是駐村人員結(jié)束駐村工作,使得駐村工作補貼減少,故人員經(jīng)費支出減少。其中:基本支出326.38萬元,占35.79%;項目支出585.48萬元,占64.21%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.39萬元,較上年決算數(shù)減少0.90萬元,下降69.77%,主要原因是用于支付辦公費和勞務(wù)費,使得上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計912.26萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少6.58萬元,下降0.72%。主要原因:一是行政人員工資改革使得工資支出減少二是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣收回,使得人員經(jīng)費支出減少三是駐村人員結(jié)束駐村工作,使得駐村工作補貼減少,故人員經(jīng)費支出減少

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入896.37萬元,較上年決算數(shù)增加59.30萬元,增長7.08%。主要原因:一是人員工資晉升和工資福利改革,使得人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入增加;二是從其他部門調(diào)劑入項目金保網(wǎng)絡(luò)租賃及運維費,使得項目經(jīng)費收入增加;三是年末收到2019年第四批保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)資金項目存量資金,使得項目經(jīng)費收支增加;四是獲得真抓實干成效獎補經(jīng)費,使得公用經(jīng)費收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少121.80萬元,下降11.96%。主要原因:一是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣財政收回年初預(yù)算;二是財政調(diào)減部分項目年初預(yù)算數(shù)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.89萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出911.86萬元,較上年決算數(shù)減少5.70萬元,下降0.62%。主要原因:一是行政人員工資改革使得工資支出減少二是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣收回,使得人員經(jīng)費支出減少三是駐村人員結(jié)束駐村工作,使得駐村工作補貼減少,故人員經(jīng)費支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少107.60萬元,下降10.55%。主要原因:一是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣財政收回年初預(yù)算;二是調(diào)減部分項目年初預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.39萬元,較上年決算數(shù)減少0.90萬元,下降69.77%,主要原因是用于支付辦公費和勞務(wù)費,使得上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)科學(xué)技術(shù)支出204.25萬元,占22.40%,較年初預(yù)算數(shù)減少383.51萬元,下降65.25%,主要原因是調(diào)減部分項目年初預(yù)算數(shù)。

(2)社會保障與就業(yè)支出48.66萬元,占5.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.86萬元,增長28.73%,主要原因是人員工資晉升和工資福利改革,使得社會保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

3衛(wèi)生健康支出15.59萬元,占1.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.39萬元,增長18.11%,主要原因是人員工資晉升和行政人員工資福利改革,使得衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

(4)資源勘探信息等支出332.28萬元,占36.44%,較年初預(yù)算數(shù)減少29.10萬元,下降8.05%,主要原因是調(diào)減部分項目年初預(yù)算數(shù)。

5住房保障支出31.08萬元,占3.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.76萬元,增長60.87%,主要原因是人員工資晉升和工資福利改革,使得住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

6其他支出280.00萬元,占30.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加280.00萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)《關(guān)于下達2023年重點地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向)中央基建投資預(yù)算的通知》綦江財發(fā)〔2023〕230號文件要求,新增2023年中央基建投資—綦江區(qū)采煤沉陷區(qū)重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地項目,用于重慶激光定向能產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共財政撥款基本支出326.38萬元。其中:人員經(jīng)費265.42萬元,較上年決算數(shù)減少19.97萬元,下降7.00%,主要原因:一是行政人員工資改革使得工資支出減少二是行政清算往年多繳納公積金,本年抵扣收回,使得人員經(jīng)費支出減少三是駐村人員結(jié)束駐村工作,使得駐村工作補貼減少,故人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費60.96萬元,較上年決算數(shù)增加7.03萬元,增長13.04%,主要原因:一是人員工資晉升和工資福利改革,使得公用經(jīng)費收入增加;二是獲得真抓實干成效獎補經(jīng)費,使得公用經(jīng)費收入增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、維修維護費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計12.39萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.08%,主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,減少“三公”經(jīng)費支出,故“三公”經(jīng)費較年初預(yù)算減少較上年支出數(shù)增加0.72萬元,增長6.17%,主要原因是行業(yè)經(jīng)濟復(fù)蘇來訪接待企業(yè)增加,使得招商接待費增加,公務(wù)車已超過使用年限,現(xiàn)仍在使用,但經(jīng)常出現(xiàn)問題需要維修,使得公務(wù)車維修費增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)無增減。?

公務(wù)用車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減。

?公務(wù)用車運行維護費4.00萬元,主要用于公務(wù)車加油、維修維護、保險購置、過路過橋、停洗車等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.27萬元,增長7.24%,主要原因是公務(wù)車已超過使用年限,現(xiàn)仍在使用,但經(jīng)常出現(xiàn)問題需要維修,使得維修費超過上年,故公務(wù)用車運行維護費大于上年數(shù)。

?公務(wù)接待費8.39萬元,主要用于接待招商企業(yè)、技術(shù)人員、專家領(lǐng)導(dǎo)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.12%,主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,減少接待經(jīng)費,故公務(wù)接待費較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0.45萬元,增長5.67%,主要原因是行業(yè)經(jīng)濟復(fù)蘇來訪接待企業(yè)增加,使得招商接待費增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待105批次905人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費92.65元,車均購置費0萬元,車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出45.97萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加4.97萬元,增長12.12%,主要原因是:1.行業(yè)經(jīng)濟復(fù)蘇使得機關(guān)運行成本增加;2.單位從2月1日起由借用綦江區(qū)工商銀行7-8樓辦公場所(水電費統(tǒng)一由工商銀行支付),變成租用數(shù)字綦江公司陸海傳綦數(shù)據(jù)谷A5層部分辦公場所,使得機關(guān)運行成本增加。

國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額144.56萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出144.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.56萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額144.56萬元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購綦江區(qū)2023年信息系統(tǒng)等級保護測評項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和16個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評16項,涉及資金585.48萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

1公開范圍

我局對部門整體績效自評表和3個一般性項目績效自評表進行公開。

2公開內(nèi)容

詳見附件

2.績效自評報告或案例

本部門未委托第三方開展績效評價。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本部門大部分項目自評得分都在94分以上,只有項目信息化項目評審費獲得自評85分,主要原因是:按照數(shù)字重慶建設(shè)要求,對信息化項目評審需要先通過改革辦“三張清單”認證,再經(jīng)過市政府辦公廳審核納入?yún)^(qū)縣一本賬,才能開始開展項目建設(shè)方案設(shè)計,故大部分信息化項目被暫停開展,全年信息化項目只評審了4個,完成年初預(yù)算的50%。下一步我們將嚴格按照財政局相關(guān)要求,加強項目事前績效評估和經(jīng)費預(yù)算,事中加強項目經(jīng)費支出管理和績效運行監(jiān)控,事后開展項目績效評價和決算報告。

(三)重點績效評價結(jié)果

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48619651

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