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[ 索引號 ] 115002220093120271/2022-00029 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 綦江區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-15

203003-重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預算情況說明

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重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(綦委編〔2019〕93號)文件,重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的宗旨是制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進民營經(jīng)濟發(fā)展。

1協(xié)助主管部門制訂全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策性文件和實施意見,供區(qū)委、區(qū)政府決策。????

2配合主管部門落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;承擔重要產(chǎn)業(yè)項目的前期工作,以及產(chǎn)業(yè)項目的協(xié)調(diào)、跟蹤、建設(shè)的具體事務。

3參與產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃、高新區(qū)建設(shè)推進工作。

4協(xié)助主管部門組織編制信用體系建設(shè)總體規(guī)劃,參與擬訂信用體系建設(shè)相關(guān)制度和政策,協(xié)調(diào)推進信用信息系統(tǒng)建設(shè),根據(jù)職責權(quán)限,擬訂項目建設(shè)、投資、價格、能源等領(lǐng)域信用建設(shè)相關(guān)制度和標準。

5負責引導、扶持民營企業(yè)做大做強,擬訂激勵政策和加快民營經(jīng)濟發(fā)展的措施,完善獎勵機制,引導非公有制經(jīng)濟調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

6負責協(xié)調(diào)開展招商引資工作。

7完成主管部門交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成

根據(jù)綦委編〔2019〕93號文件,重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)綜合效能科、民營經(jīng)濟科、信用建設(shè)科、招商服務科等4個職能科室

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)272.86萬元,其中:一般公共預算撥款272.86萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入?0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2021年減少100.49萬元,主要是基本支出減少89.54萬元,項目支出減少10.95萬元

(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)272.86萬元,其中:一般公共服務支出預算221.38萬元,社會保障和就業(yè)支出預算27.03萬元,衛(wèi)生健康支出預算12.12萬元,住房保障支出預算12.33萬元。支出預算較2021年減少100.49萬元,主要是基本支出減少89.54萬元,項目支出減少10.95萬元

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入272.86萬元,一般公共預算財政撥款支出272.86萬元,比2021年減少100.49萬元。其中:基本支出270.86萬元,比2021年減少89.54萬元,主要原因是人員經(jīng)費變化。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出2萬元,比2021年減少10.95萬元,主要原因是減少了非在編人員項目。

重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算3.50萬元,比2021年持平。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2021年持平,主要原因是未安排出國出境公務活動;公務接待費0.00萬元,比2021年持平。公務用車運行維護費3.50萬元,與2021年持平。公務用車購置費?0.00萬元,與2021年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

2.?績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2.00萬元。

3.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年未安排購置公務車輛費用。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:陳兵,?聯(lián)系電話:023-48668680。


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