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[ 索引號(hào) ] | 19500222736553505T/2024-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)供銷合作社 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-22 |
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度決算公開(kāi)
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)供 銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社;加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),開(kāi)拓培育城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);開(kāi)展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān) 督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系,指導(dǎo)主管社團(tuán)(協(xié)會(huì))的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營(yíng)管理,承擔(dān)煙花爆竹經(jīng)營(yíng) 和煙花爆竹市場(chǎng)有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題,提出扶持性政策建議;向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見(jiàn)和要求,維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
9.指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè),加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理,密切同農(nóng)民的聯(lián)系;協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照綦江委辦發(fā)〔2016〕19號(hào)文件和綦編〔2012〕255號(hào)文件精神,我社為區(qū)政府管理的其他機(jī)構(gòu),屬財(cái)政經(jīng)費(fèi)全額撥款的參公管理的事業(yè)單位。根據(jù)綦編辦〔2014〕177號(hào)文件規(guī)定,核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為4個(gè),分別為綜合科、合作指導(dǎo)科、商貿(mào)流通科、社有企業(yè)監(jiān)管科;綦委編〔2021〕11號(hào)文件新增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)辦公室。
2023年年初職工實(shí)有人數(shù)13人,2023年年末職工實(shí)有人數(shù)13人,2023年退休3人,新進(jìn)3人。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)897.53萬(wàn)元,支出總計(jì)897.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.49%,主要原因是基本支出減少132.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加137.34萬(wàn)元,總計(jì)增加4.42萬(wàn)元;收支增加的主要原因是本年度貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi),基本支出較上年整體有所下降,但涉及三社融合及廢棄農(nóng)膜等項(xiàng)目支出增加,故本年度整體收支有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)897.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.49%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入897.53萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)897.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.49%,主要原因是本年度基本支出減少但項(xiàng)目支出增加,導(dǎo)致總體支出增加。其中:基本支出387.04萬(wàn)元,占43.12%;項(xiàng)目支出510.49萬(wàn)元,占56.88%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)897.53萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.49%。主要原因是本年度貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi),基本支出較上年整體有所下降,但涉及三社融合及廢棄農(nóng)膜等項(xiàng)目支出增加,故本年度整體收支有所增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入897.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.49%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少184.14萬(wàn)元,下降17.02%。主要原因是嚴(yán)控各類經(jīng)費(fèi),降低基本支出,項(xiàng)目預(yù)算削減等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出897.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.49%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少184.14萬(wàn)元,下降17.02%。主要原因是嚴(yán)控各類經(jīng)費(fèi),降低基本支出,項(xiàng)目預(yù)算削減等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出95.69萬(wàn)元,占10.66%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.86萬(wàn)元,下降11.85%,主要原因是職工養(yǎng)老費(fèi)用及撫恤等費(fèi)用降低。
(2)衛(wèi)生健康支出17.61萬(wàn)元,占1.96%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降2.98%,主要原因是職工醫(yī)保費(fèi)用降低。
(3)節(jié)能環(huán)保支出225.83萬(wàn)元,占25.16%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元,下降0.49%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(4)農(nóng)林水支出198.00萬(wàn)元,占22.06%,較年初預(yù)算數(shù)減少132.00萬(wàn)元,下降40.00%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出339.81萬(wàn)元,占37.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少31.99萬(wàn)元,下降8.60%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(6)住房保障支出20.60萬(wàn)元,占2.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.63萬(wàn)元,下降21.46%,主要原因是人員變動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)相應(yīng)的公積金支出減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出387.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)319.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少143.91萬(wàn)元,下降31.05%,主要原因是人員變動(dòng)、工資調(diào)標(biāo)等導(dǎo)致對(duì)應(yīng)支出減少,以及死亡撫恤較上年度減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)67.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.44%,主要原因是本年度勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加其他部分費(fèi)用略有下降,總體支出較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬(wàn)元,下降50.85%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,縮減不必要開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.68萬(wàn)元,下降22.74%,主要原因是本年度來(lái)訪單位較上年減少,接待批次減少,接待費(fèi)用相應(yīng)降低,三公經(jīng)費(fèi)總體較上年降低。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬(wàn)元,下降50.00%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用降低。較上年支出數(shù)增加0.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.45%,主要原因是本年度項(xiàng)目實(shí)施用車量增加,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)單位檢查工作以及市內(nèi)外供銷社來(lái)我社調(diào)研學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元,下降54.17%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,接待費(fèi)用降低。較上年支出數(shù)減少0.95萬(wàn)元,下降63.33%,主要原因是本年度來(lái)訪單位較上年減少,接待批次減少,接待費(fèi)用相應(yīng)降低。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次60人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)92.48元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降1.43%,與上年基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.98%,與上年基本持平。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.46萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)16.43萬(wàn)元、 郵電費(fèi)4.77萬(wàn)元、水費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)2.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.69萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.32萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加10.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.44%,主要原因是本年度勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出增加其他部分費(fèi)用略有下降,總體支出較上年有所增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)4個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金234.13萬(wàn)元。?
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。
整體績(jī)效表,部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。
詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
我單位對(duì)4個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-61270525
附件下載:
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明.PDF
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度決算公開(kāi)報(bào)表附件.PDF