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[ 索引號(hào) ] 11500222MB1B40119W/2023-00003 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 其他 [ 體裁分類(lèi) ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)國(guó)資委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-03-10 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-10

重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(本級(jí))2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策;擬訂全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依法履行出資人職責(zé),對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管;推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu);管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的政策建議;研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)退的領(lǐng)域和國(guó)有經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略。

4、負(fù)責(zé)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)管理,指導(dǎo)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)改革。

5、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人依法任免、考核;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核;完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法,組織所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(本級(jí))是末級(jí)單位,屬政府序列行政機(jī)關(guān),編制9人,實(shí)有職工9人。

(三)本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。

本輪機(jī)構(gòu)改革沒(méi)有涉及本部門(mén)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)397.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款397.69萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)397.69萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算340.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.53萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.27萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算16.21萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加0.44萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加45.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少44.76萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入397.69萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.69萬(wàn)元,比2022年增加0.44萬(wàn)元。其中:基本支出251.20萬(wàn)元,比2022年增加45.20萬(wàn)元,主要原因一是2023年預(yù)算比2022年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)多2名職工;二是公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效工資增加和正常晉升工資,按照工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)跟著增加;主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出146.49萬(wàn)元,比2022年減少44.76萬(wàn)元,主要原因是加大力度壓縮項(xiàng)目支出,主要用于國(guó)有企業(yè)改革監(jiān)管、國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范、國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)、國(guó)有企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、本單位辦公場(chǎng)地租賃好物管費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收支情況(本部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.90萬(wàn)元,比2022年減少0.60萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元,比2022年減少0.60萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,大力壓縮公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi).00萬(wàn)元,與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.18萬(wàn)元,比上年增加8.13萬(wàn)元,主要原因?yàn)?023年比2022年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)增加職工2名。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車(chē)改補(bǔ)貼及其他商品和服務(wù)支出。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款146.49萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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