您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算
[ 索引號 ] | 11500222009311999A/2023-00033 | [ 發(fā)文字號 ] | 重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2022年度部門決算情況說明 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-25 |
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕43號)文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:
1、辦公室(財(cái)務(wù)科)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)值班、文秘、信息、機(jī)要、保密、會務(wù)、檔案、地方志、人事、編制工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算和管理資金的使用。組織實(shí)施內(nèi)控制度和績效檢查。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)意識形態(tài)和黨的建設(shè)工作。擬訂經(jīng)信系統(tǒng)管理干部、工業(yè)和信息化企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、關(guān)心下一代、離退休人員的管理和服務(wù)工作。承擔(dān)本區(qū)援藏辦公室工作。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)政策研究,提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工業(yè)和信息化財(cái)政專項(xiàng)資金。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺的建設(shè)及管理、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)中長期規(guī)劃,提出政策建議并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢,推進(jìn)智能終端與通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈發(fā)展。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。推進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)參加國內(nèi)外大型會展活動。統(tǒng)籌推進(jìn)軍民融合發(fā)展工作。
3、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。負(fù)責(zé)擬定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年度計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)監(jiān)測分析工業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)效并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息發(fā)布。承擔(dān)對重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行的評價(jià)和重點(diǎn)企業(yè)的培育工作。負(fù)責(zé)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行調(diào)度,引導(dǎo)大中小型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工業(yè)品運(yùn)輸協(xié)調(diào)。組織實(shí)施企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)制造業(yè)降成本工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作。擬定工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)擴(kuò)建、技改建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)備案工作。
4、招商融資科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商引資項(xiàng)目,對招商引資項(xiàng)目進(jìn)行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務(wù)。指導(dǎo)街鎮(zhèn)工業(yè)和信息化招商引資工作。指導(dǎo)、推動工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)開展國內(nèi)合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施。參與推動中小企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)和推動中小企業(yè)開展融資工作。參與中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)產(chǎn)融合作工作。
5、節(jié)能與綜合利用科。擬定工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色改造重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。參與擬定相關(guān)污染控制政策。牽頭負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。負(fù)責(zé)頁巖氣勘探開發(fā)利用的綜合協(xié)調(diào)工作。
6、企業(yè)科(群眾工作科)。指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)管理工作,建立現(xiàn)代企業(yè)制度。協(xié)調(diào)指導(dǎo)國有工業(yè)企業(yè)實(shí)施改革工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)(學(xué)、商)會和中介組織工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作和群眾工作。負(fù)責(zé)培育各類民營經(jīng)濟(jì)市場主體。編制微型企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資促進(jìn)計(jì)劃,指導(dǎo)微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作,開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及微型企業(yè)孵化工作。負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)中心的指導(dǎo)管理工作。牽頭負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。
7、行業(yè)管理科(煤炭管理科)。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營企業(yè)的安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的關(guān)閉工作。負(fù)責(zé)煤炭資源的日常運(yùn)行調(diào)度管理、電煤儲備工作。負(fù)責(zé)船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業(yè)管理工作。承擔(dān)鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理工作,保障食鹽市場供應(yīng)和鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。承擔(dān)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理工作。
8、安全綜合科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣(城市門站以內(nèi))、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)擬定加氣站發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)電力、天然氣建設(shè)的矛盾協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)電力、天然氣(城市門站以內(nèi))、船舶建造、民用爆破器材(生產(chǎn)、銷售及其儲存)、鹽業(yè)、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執(zhí)法、行政復(fù)議受理、行政訴訟應(yīng)訴和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查工作。負(fù)責(zé)油氣長輸管線屬地管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會是區(qū)政府工作部門,為正處級。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心、重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)23,454.14萬元,支出總計(jì)23,454.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加18,255.41萬元,增長351.2%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)23,194.00萬元,較上年決算數(shù)增加18,721.06萬元,增長418.5%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。其中:財(cái)政撥款收入23,194.00萬元,占100%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.14萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)23,454.14萬元,較上年決算增加18,255.41萬元,增長351.2%,主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。其中:基本支出1,324.39萬元,占5.6%;項(xiàng)目支出22,129.75萬元,占94.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23,454.14萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18,255.41萬元,增長351.2%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23,194.00萬元,較上年決算數(shù)增加18,721.06萬元,增長418.5%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加17,170.90萬元,增長285.1%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.14萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,454.14萬元,較上年決算數(shù)增加18,319.30萬元,增長356.8%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加17,431.04萬元,增長289.4%。主要原因是項(xiàng)目資金增加,增加了城市燃?xì)夤艿栏赂脑斓缺U闲园簿庸こ添?xiàng)目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出1,890.77萬元,占8.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少231.50萬元,下降10.9%,主要原因是財(cái)政追減了產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
(2)社會保障與就業(yè)支出352.08萬元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加118.62萬元,增長50.8%。主要原因是追加了退休人員死亡撫恤金,退休人員“中人”一次性補(bǔ)貼,清算了以前年度待遇。
(3)衛(wèi)生健康支出1,728.99萬元,占7.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,620.37萬元,增長1491.8%。主要原因是追加了核酸檢測能力提升專項(xiàng)資金。
(4)節(jié)能環(huán)保支出265.36萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2,091.90萬元,下降88.7%,主要原因是調(diào)整了部分項(xiàng)目到核酸檢測能力提升項(xiàng)目;追減了部分頁巖氣資金和部分節(jié)能減排資金。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,670.00萬元,占66.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加15,670.00萬元,增長100%,主要原因是增加了2022年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑熘醒牖ㄍ顿Y預(yù)算。
????(6)資源勘探信息等支出2,013.98萬元,占8.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加856.77萬元,增長74%,主要原因是追加了三供一業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。
(7)住房保障支出1,532.95萬元,占6.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,488.67萬元,增長3361.9%,主要原因是增加了保障性安居工程項(xiàng)目資金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,324.39萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,189.21萬元,較上年決算數(shù)增加265.30萬元,增長28.7%,主要原因是增加了退休人員的死亡撫恤,清算了以前年度待遇,退休人員“中人”一次性補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)135.18萬元,較上年決算數(shù)減少73.04萬元,下降35.1%,主要原因是差旅費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬元,下降17.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.98萬元,增長29.6%,主要原因是車輛老舊,維修維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是節(jié)約開支,縮減部分活動經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是節(jié)約開支,縮減部分活動經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.68萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等;費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬元,下降17.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.98萬元,增長29.6%,主要原因是車輛老舊,維修維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.89萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出7.03萬元,較上年決算數(shù)增加1.53萬元,增長27.8%,主要原因是會議次數(shù)增加,會議的資料文件印刷增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬元,較上年決算數(shù)減少14.10萬元,下降98.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.53萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少43.22萬元,下降35.5%,主要原因差旅費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門43個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評43項(xiàng),涉及資金22129.75萬元,從評價(jià)情況來看,所有項(xiàng)目評價(jià)得分均在90分以上,自評等級為“優(yōu)”。
另外,財(cái)政局委托第三方對我委開展了整體績效評價(jià),涉及資金22971.55萬元,從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目的績效評分為83.58分,按照評價(jià)級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),整體績效評價(jià)結(jié)論為“良”。
(二)績效自評結(jié)果
?1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表
2.績效自評報(bào)告或案例。
財(cái)政局委托第三方對我委開展了整體績效評價(jià),評價(jià)結(jié)果詳見附件。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門43個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評43項(xiàng),涉及資金22129.75萬元,從評價(jià)情況來看,所有項(xiàng)目評價(jià)得分均在90分以上,自評等級為“優(yōu)”。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-48670701
?
?
附件下載:
附件1 2022年重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會部門決算公開說明.pdf
附件2 重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2022年度區(qū)級部門決算公開.pdf
附件3 2022年重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)部門決算公開.pdf
附件4 重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(本級)2022年度區(qū)級部門決算公開.pdf
附件5 2022年重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心決算公開報(bào)告.pdf
附件6 重慶市綦江區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2022年度區(qū)級部門決算公開.pdf
附件7 2022年重慶市綦江區(qū)能源執(zhí)法大隊(duì)決算公開.pdf
附件8 重慶市綦江區(qū)能源管理執(zhí)法大隊(duì)2022年度區(qū)級部門決算公開.pdf
附件9 2022年重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心決算公開報(bào)告.pdf
附件10 重慶市綦江區(qū)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心2022年度區(qū)級部門決算公開.pdf
附件11 重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會整體績效評價(jià)報(bào)告.pdf