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[ 索引號 ] | 1150022200931222XG/2022-00122 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-26 | [ 發布日期 ] | 2022-02-11 |
重慶市綦江區港航海事事務中心2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區港航海事事務中心2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家水上交通安全生產法律法規政策及上級有關精神;負責水上交通行業安全監管事務性工作,承擔地方海事管理、船舶管理、船員管理、防治船舶及相關水上設施污染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監督事務性工作;負責承擔水路行業生態環境保護和節能減排的事務性工作;負責水上交通法制建設和行政審批服務工作;參與水上交通事故的調查處理和善后處置工作。
2.貫徹執行港口、航道法律法規政策及上級有關精神;負責港口管理的事務工作,承擔港口碼頭經營秩序、港口企業安全生產監督的事務性管理工作;負責航道管理的事務工作,承擔航道、航標、航運大壩、通航建筑物等航道設施的日常養護管理工作,做好相關技術檔案管理工作;負責收集航道有關信息,做好相關報表工作;負責港口、航道統計工作;閘工房維修維護,航運大壩除險加固;橋區航道維護;船閘管理,船閘日常維護及啟閉工作。
?3.貫徹執行水路運輸法律法規政策、船檢規范及上級有關精神;負責水上交通行業發展研究以及有關規劃編制和組織實施的事務工作;負責重點項目的建設管理工作;負責水路運輸管理的事務工作和水路交通運輸科技創新、推廣應用工作;負責船舶(含漁船)檢驗監督管理的事務工作及船舶技術服務工作;負責重點物資、應急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運輸的組織協調工作;承擔水路運輸戰備事務工作;負責單位國有資產采購管理工作;負責行業信用體系建設、行業統計的事務工作;負責GPS監控分中心的日常管理工作。
4.貫徹執行國家水上交通安全生產法律法規政策及上級有關精神;負責轄區水上交通安全現場監管工作;負責轄區水路運輸市場現場監管工作;負責實施轄區水上應急救援及救援物資管理工作;負責水上汛情收集發布工作。
5.應急救援場地、設施建設,購置必要的救援設備、物資等;配備相關人員并開展日常事務活動;基地建設也維護工作。
6.碼頭功能所需的場地配套設施、設備建設;保障碼頭運行必需的人員經費,開展日常辦公活動。
7.港航海事事務中心基本運轉事務
(二)單位構成
重慶市綦江區港航海事事務中心,屬正科級公益一類事業單位。編制37名,設主任1名,副主任2名。現有在編在崗職工36名(其中,外借15名)、借入2名、非在編人員15名(勞務派遣3名、勞務外包12名),內設行政辦公室、海事安全科、港口航道科、運政綜合科、財務科、現場監督站。主要職責:承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。中心管養綦江河、蒲河、清溪河、藻渡河4條河流航道181公里,船閘13座、渡口24道。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數998.62萬元,其中:一般公共預算撥款998.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元……。收入較2021年減少138.82萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少138.82萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數998.62萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算246.78萬元,衛生健康支出預算83.99萬元,交通運輸支出預算667.85萬元……。支出預算較2021年減少138.82萬元,主要是基本支出預算減少83.13萬元,項目支出預算減少55.7 萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入998.62萬元,一般公共預算財政撥款支出998.62萬元,比2021年減少138.82萬元。其中:基本支出897.22萬元,比2021年減少83.13萬元,主要原因是公用經費壓減等,主要用于保障區港航海事事務中心在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出101.4萬元,比2021年減少83.13萬元,主要原因是取消了航道日常維護及艇躉運行經費項目,以及壓降部分項目等,主要用于艇躉維修維護及航道日常維護等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算7.5萬元,比2021年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元;公務接待費0.5萬元,比2021年減少0.5萬元,主要原因是公務接待減少;公務用車運行維護費7萬元,和2021持平;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費104.76萬元,比上年減少57.72萬元,主要原因取消出差費預算,并壓減各項預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 101.4萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2021年12月,共有公務車輛2輛,其中皮卡車1輛,轎車1輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:陳靜? 聯系方式:023-48678118