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[ 索引號(hào) ] 11500222750076936P/2024-00338 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 教育 [ 體裁分類(lèi) ] 公告公示
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-11-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-11-12

重慶市綦江區(qū)土臺(tái)學(xué)校2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹國(guó)家的教育方針,遵守國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),保證教育教學(xué)質(zhì)量。

2.維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益。

3.以適當(dāng)方式為受教育者及其監(jiān)護(hù)人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

4.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用,定期公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)。

5.依法接受社會(huì)監(jiān)督。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》(綦委編辦〔2023126號(hào))文件,核定編制數(shù)17人,控制用編數(shù)17人。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委編委關(guān)于中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定有關(guān)事項(xiàng)的通知》(綦委編〔202225 號(hào))文件,本單位屬全額撥款事業(yè)單位,校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為政教處、德育處、總務(wù)處。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)719.56萬(wàn)元,支出總計(jì)719.56萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少283.96萬(wàn)元,下降28.30%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,生均公用經(jīng)費(fèi)減少;在職教職工減少、退休人員增加,人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)719.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少280.06萬(wàn)元,下降28.02%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,生均公用經(jīng)費(fèi)減少;在職教職工減少、退休人員增加,人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入715.07萬(wàn)元,占99.38%;事業(yè)收入4.50萬(wàn)元,占0.62%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)719.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少283.96萬(wàn)元,下降28.30%,主要原因是學(xué)公用支出、人員經(jīng)費(fèi)、基建維修、勞務(wù)等減少。其中:基本支出620.45萬(wàn)元,占86.23%;項(xiàng)目支出99.12萬(wàn)元,占13.77%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格按照年初制定的預(yù)算執(zhí)行收支活動(dòng),各部門(mén)在開(kāi)展工作時(shí)有效把控收入來(lái)源及支出進(jìn)度,收入按計(jì)劃足額到賬,支出也嚴(yán)格依照預(yù)算安排進(jìn)行列支,確保收支平衡實(shí)現(xiàn),最終導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況與上年相同,均為0萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)715.07萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少274.95萬(wàn)元,下降27.77%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,生均公用經(jīng)費(fèi)減少;在職教職工減少、退休人員增加,人員經(jīng)費(fèi)減少;支出減少是因?yàn)楣弥С觥⑷藛T經(jīng)費(fèi)、基建維修、勞務(wù)等減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入715.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少274.95萬(wàn)元,下降27.77%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,生均公用經(jīng)費(fèi)減少;在職教職工減少、退休人員增加,人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少105.16萬(wàn)元,下降12.82%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,生均公用經(jīng)費(fèi)減少;在職教職工減少、退休人員增加,人員經(jīng)費(fèi)減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少274.95萬(wàn)元,下降27.77%。主要原因是公用支出、人員經(jīng)費(fèi)、基建維修、勞務(wù)等減少。較年初預(yù)算數(shù)減少105.16萬(wàn)元,下降12.82%。主要原因是公用支出、人員經(jīng)費(fèi)、基建維修、勞務(wù)等減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格按照年初制定的預(yù)算執(zhí)行收支活動(dòng),各部門(mén)在開(kāi)展工作時(shí)有效把控收入來(lái)源及支出進(jìn)度,收入按計(jì)劃足額到賬,支出也嚴(yán)格依照預(yù)算安排進(jìn)行列支,確保收支平衡實(shí)現(xiàn),最終導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況與上年相同,均為0萬(wàn)元。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面

1)教育支出384.68萬(wàn)元,占53.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.30%,主要原因是教師培訓(xùn)費(fèi)用增加:組織了更多頻次、更高規(guī)格的教師培訓(xùn)活動(dòng),包括選派教師參加外地專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),培訓(xùn)相關(guān)的差旅費(fèi)、等使得教育支出中的師資培訓(xùn)費(fèi)用增長(zhǎng)。教師薪酬調(diào)整:基本工資、績(jī)效工資等方面的增長(zhǎng),從而帶動(dòng)了整體教育支出的增加。校園修繕:對(duì)校園教學(xué)樓、宿舍、操場(chǎng)等設(shè)施進(jìn)行了修繕涉及建筑材料、施工費(fèi)用等開(kāi)支,這些用于校園基礎(chǔ)設(shè)施改善的支出使得教育支出高于年初預(yù)算。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出291.55萬(wàn)元,占40.77%,較年初預(yù)算數(shù)減少116.65萬(wàn)元,下降28.58%,主要原因是單位員工人數(shù)較年初預(yù)計(jì)有所減少,是因?yàn)檎{(diào)出教師2人,調(diào)入教師1人,新教師調(diào)入2人,退休,3人。社保費(fèi)用以及與就業(yè)相關(guān)的一些人員支出隨之減少。

3)衛(wèi)生健康支出19.36萬(wàn)元,占2.71%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.18萬(wàn)元,下降43.95%,主要原因是單位員工人數(shù)較年初預(yù)計(jì)有所減少,是因?yàn)檎{(diào)出教師2人,調(diào)入教師1人,新教師調(diào)入2人,退休,3人。衛(wèi)生健康支出以及與就業(yè)相關(guān)的一些人員支出隨之減少。

4)住房保障支出19.49萬(wàn)元,占2.73%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.79萬(wàn)元,下降12.52%,主要原因是單位員工人數(shù)較年初預(yù)計(jì)有所減少,是因?yàn)檎{(diào)出教師2人,調(diào)入教師1人,新教師調(diào)入2人,退休,3人。住房保障支出以及與就業(yè)相關(guān)的一些人員支出隨之減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出620.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)599.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少334.96萬(wàn)元,下降35.85%,主要原因是單位員工人數(shù)較年初預(yù)計(jì)有所減少,是因?yàn)檎{(diào)出教師2人,調(diào)入教師1人,新教師調(diào)入2人,退休,3人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社保保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)21.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.24%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府部門(mén)過(guò)緊日子政策,單位厲行節(jié)約,縮減一般公用支出等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,與上年持平,主要原因是本單位2023年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是用于本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減,與上年持平,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,與上年持平,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,與上年持平,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于接待本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,與上年持平,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2023年本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.63萬(wàn)元,下降18.58%,主要原因是2023年度本單位大力提倡教師參加各級(jí)各類(lèi)線上培訓(xùn),線下培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)減少,培訓(xùn)差旅費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等支出減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體12個(gè)二級(jí)項(xiàng)目、其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金46.5萬(wàn)元。以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng) 0 項(xiàng),涉及資金 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目完成情況良好,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金落實(shí)到位,無(wú)拖沓截留現(xiàn)象,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),保障了學(xué)校的穩(wěn)定,得到社會(huì)的充分認(rèn)可,展示了我單位的良好形象。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.公開(kāi)范圍。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體12個(gè)二級(jí)項(xiàng)目、其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金46.5萬(wàn)元。以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng) 0 項(xiàng),涉及資金 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目完成情況良好,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金落實(shí)到位,無(wú)拖沓截留現(xiàn)象,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),保障了學(xué)校的穩(wěn)定,得到社會(huì)的充分認(rèn)可,展示了我單位的良好形象。

2.公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。

(二)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48794010


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