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[ 索引號(hào) ] 11500222K361316222/2023-00029 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)林業(yè)局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-25

重慶市綦江區(qū)林業(yè)局本級(jí)2022年區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)

重慶市綦江區(qū)林業(yè)局(本級(jí))

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。

8、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。

9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,林業(yè)局(機(jī)關(guān))是納入2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,238.14萬(wàn)元,支出總計(jì)5,238.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,572.07萬(wàn)元、下降23.1%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出減少1237.52萬(wàn)元,占減少的78.72%,農(nóng)林水支出減少390.36萬(wàn)元,占減少的24.83%,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加61.6萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,與上年持平。

?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,872.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,696.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)229.2%,主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等收入增加。其中:財(cái)政撥款收入3,872.78萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,365.36萬(wàn)元。

?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,238.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,572.07萬(wàn)元,下降23.1%,主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出減少。其中:基本支出572.90萬(wàn)元,占10.9%;項(xiàng)目支出4,665.25萬(wàn)元,占89.1%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度應(yīng)付項(xiàng)目已支付完成。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,238.14萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,572.07萬(wàn)元,下降23.1%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,872.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,696.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)229.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入、農(nóng)林水收入、支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4,280.44萬(wàn)元,下降52.5%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,365.36萬(wàn)元。

?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,238.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,572.07萬(wàn)元,下降23.1%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2,915.08萬(wàn)元,下降35.8%。主要原因是年末調(diào)整了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,與上年決算數(shù)持平。

?? 4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出263.45萬(wàn)元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)增加124.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.4%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

(2)衛(wèi)生健康支出13.40萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.95萬(wàn)元,下降47.1%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

(3)節(jié)能環(huán)保支出2,869.87萬(wàn)元,占54.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加227.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%,主要原因是部分中央項(xiàng)目是年中追加。

?(4)農(nóng)林水支出2,072.88萬(wàn)元,占39.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少3,258.55萬(wàn)元,下降61.1%,主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項(xiàng)目未付款已調(diào)整了年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

?(5)住房保障支出18.53萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.5%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)與年初預(yù)算持平增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出572.90萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)518.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加64.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.2%,主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)和增加人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)54.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.72萬(wàn)元,下降12.4%,主要原因是減少了辦公費(fèi)及差旅費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)?2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)143.26萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加134.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1491.8%,主要原因是增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)136.6萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加129.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)969.9%,主要原因是增加2輛消防車(chē)用于森林防火。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)136.6萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買(mǎi)兩輛消防車(chē)和一輛公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加136.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年中追加預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加136.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是為了增強(qiáng)森林防火應(yīng)急救援設(shè)備。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.52萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減年支出數(shù)減少1.48萬(wàn)元,下降21.1%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定, 較上年支出數(shù)減少6.38萬(wàn)元,下降53.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)使用相關(guān)規(guī)定。

?公務(wù)接待費(fèi)1.14萬(wàn)元,主要用于接待中央及市級(jí)項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬(wàn)元,下降43%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降23.5%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置3輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次170人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)67.16元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)45.53萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)?? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是減少了大型會(huì)議,采用文件或工作群發(fā)放資料的形式進(jìn)行通知。培訓(xùn)費(fèi)支出0.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降76.1%,主要原因是減少了人員外出培訓(xùn)。

(二)?? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.78萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.72萬(wàn)元,下降12.4%,主要原因是厲行節(jié)約大力推行無(wú)紙化辦公和節(jié)能化辦公。

(三)?? 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)?? 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額825.09萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出825.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額785.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的95.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、調(diào)查等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)所有的項(xiàng)目均進(jìn)行績(jī)效管理,目標(biāo)設(shè)置時(shí)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況設(shè)置,要達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的總體要求,是否依據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施方案實(shí)施,實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對(duì)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金和林業(yè)改革資金等項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),總體情況很好。

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及資金6,820.5萬(wàn)元;分別為2022年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金、2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲(chóng)害防治和枯死樹(shù)除治、森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)、生態(tài)保護(hù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。對(duì)照年度績(jī)效總體目標(biāo)的完成情況來(lái)評(píng)價(jià),以上12個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:1、全年召開(kāi)森林防火工作部署會(huì)議3次,組織各街鎮(zhèn)、國(guó)有林場(chǎng)、管理所進(jìn)行巡回宣傳。2、16名防火隊(duì)員對(duì)森林防火進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守全面加強(qiáng),森林防火整體平穩(wěn)可控。3、社會(huì)公眾滿意度≥70%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為127.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為127.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。 (詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

?(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671689。

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