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[ 索引號 ] 11500222K361316222/2023-00034 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)林業(yè)局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-25

重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心2022年區(qū)級部門決算公開

重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園及風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合管理。

2、貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策;協(xié)助主管部門制定所屬保護(hù)區(qū)、公園、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃,并組織實(shí)施;

3、自然資源的保護(hù)、利用及管理,各種野生動植物生活習(xí)性的調(diào)查和研究等工作的綜合管理;組織或協(xié)助有關(guān)部門開展野生動植物科學(xué)研究工作;

4、制定各項(xiàng)管理制度,落實(shí)保護(hù)和管理責(zé)任;

5、調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和自然資源;

6、爭取國家或地方相關(guān)項(xiàng)目,加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè);

7、負(fù)責(zé)建立自然保護(hù)區(qū)野生動植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò);

8、負(fù)責(zé)國家地質(zhì)公園對外宣傳,組織開展科研、科普教育活動,挖掘地質(zhì)公園科學(xué)內(nèi)涵,促進(jìn)公眾社會地球知識科學(xué)普及水平提升;

9、完成上級主管部門交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心設(shè)2個科室,分別是辦公室、綜合科。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,林業(yè)局(機(jī)關(guān))是納入2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2022年度收入總計480.31萬元,支出總計480.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.16萬元、增長2.4%,主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出增加。

?2.收入情況。2022年度收入合計477.22萬元,較上年決算數(shù)增加27.22萬元,增長6%,主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出增加。其中:財政撥款收入477.22萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。

?3.支出情況。2022年度支出合計480.31萬元,較上年決算數(shù)增加11.16萬元,增長2.4%,主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出增加。其中:基本支出390.75萬元,占81.4%;項(xiàng)目支出89.55萬元,占18.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2022年度財政撥款收、支總計480.31萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加11.16萬元,增長2.4%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入477.22萬元,較上年決算數(shù)增加27.22萬元,增長6%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少51.64萬元,下降9.8%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.09萬元。

?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出480.31萬元,較上年決算數(shù)增加11.1萬元,增長2.4%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少48.55萬元,下降9.2%。主要原因是自然保護(hù)區(qū)管理支出減少。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出43.23萬元,占9%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.07萬元,增長7.6%,主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

2)衛(wèi)生健康支出17.67萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元,下降4.1%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

3)節(jié)能環(huán)保支出13.09萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.09,增長100%,主要原因是自然生態(tài)保護(hù)支出增加。

4)農(nóng)林水支出388.12萬元,占80.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少63.26萬元,下降14%,主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)支出減少。

5)住房保障支出18.20萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元,下降3.7%,主要原因是在職人員住房公積金支出減少。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2022年度一般公共財政撥款基本支出390.75萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)337.66萬元,較上年決算數(shù)增加9.21萬元,增長2.8%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)53.09萬元,較上年決算數(shù)減少35.38萬元,下降40%,主要原因是減少了辦公費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門?2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

? 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.07萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元,下降26%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.98萬元,增長31.7%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與上年持平。

?本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,與上年持平。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.28萬元,主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減年支出數(shù)減少0.22萬元,下降6.3%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.87萬元,增長132.6%,主要原因是公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)增加。

?公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元,主要用于接待上級的檢查、督查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,下降60.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.89萬元,下降53%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待12批次106人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)74.21元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.28萬元。

?四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.15萬元,較上年決算數(shù)減少1.85萬元,下降92.5%,主要原因是減少了大型會議。培訓(xùn)費(fèi)支出1.04萬元,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,下降42.2%,主要原因是減少了人員的外出培訓(xùn),多采用網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

? 按照部門決算列報口徑。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計

范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位本年度無項(xiàng)目實(shí)施,沒有項(xiàng)目績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

?(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

?(十一)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671689。

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