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[ 索引號 ] 11500222K361316222/2024-00033 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 林業(yè) [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 綦江區(qū)林業(yè)局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-10-21 [ 發(fā)布日期 ] 2024-10-21

重慶市綦江區(qū)國有林場2023年區(qū)級部門決算公開

重慶市綦江區(qū)國有林場

2023年度部門決算情況說明

????? 一、部門基本情況

??? (一)職能職責

????? 1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關林業(yè)政策法律。

????? 2、負責綦江區(qū)國有森林資源的資源培育、管護,負責野生動植物保護。

???? 3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產(chǎn)。

??? 4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。

??? 5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。

?? 6、負責森林防火工作,組織巡山護林。

?? 7、負責林業(yè)科技在國有林場的推廣和示范。

?? 8、負責國家木材安全戰(zhàn)略儲備工作。

? 9、完成上級主管部門交辦的其他工作。

? (二)機構(gòu)設置

????? 林場下設8個管護站(12個管護點):中峰管護站(盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山五5個管護點)、可樂管護站(可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點)、古劍山管護站(新樂、長田2個管護點)、老瀛山管護站(望石1個管護點)、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站(平橋1個管護點)、大羅管護站。

??????? 二、部門決算情況說明

???? (一)收入支出決算總體情況說明

??????? 1.總體情況。2023年度收入總計1834.74萬元,支出總計1834.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少408.06萬元,減少22.24%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元,占減少16%;節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元,占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元,占減少71 %。

?????? 2.收入情況。2023年度收入合計1834.74萬元,較上年決算數(shù)減少408.06萬元,減少22.24%,其中:財政撥款收入1834.74萬元,占100%;此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要原因是社會保障和就業(yè)收入減少,占減少16%,節(jié)能環(huán)保收入減少55.76萬元,占減少14 %,農(nóng)林水收入減少289.36萬元,占減少71 %。

?????? 3.支出情況。2023年度支出合計1834.74萬元,較上年決算減少408.06萬元,減少22.24%。其中:基本支出1118.92萬元,占61%;項目支出715.82萬元,占39%;主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元,占減少16%;節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元萬元,占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元,占減少71 %。

????? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

???? (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

????? 2023年度財政撥款收、支總計1834.74萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少408.06萬元,減少22.24%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元,占減少16%;節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元,占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元,占減少71 %。

??? (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

????? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1834.74萬元,較上年決算數(shù)減少408.06萬元,減少22.24%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元,占減少16%;節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元,占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元,占減少71 %。較年初預算數(shù)增加134.28萬元,增長7.9%。主要原因是農(nóng)林水收入增加。

??????? 2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1834.74萬元,較上年決算數(shù)減少408.06萬元,減少22.24%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少66.77萬元,占減少16%;節(jié)能環(huán)保支出減少55.76萬元,占減少14 %,農(nóng)林水支出減少289.36萬元,占減少71 %。較年初預算數(shù)增加134.28萬元,增長7.9%。主要原因是農(nóng)林水支出增加。

?????? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

?????? 4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

???? (1)社會保障與就業(yè)支出187.91萬元,占10.24%,較年初預算數(shù)減少28.94萬元,減少15.4%,主要原因是人員養(yǎng)老保險減少。?

???? (2)衛(wèi)生健康支出46.61萬元,占2.54%,較年初預算數(shù)減少6.66萬元,下降14.29%,主要原因是人員減少。

???? (3)節(jié)能環(huán)保支出72.62萬元,占3.96%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%。

??? (4)農(nóng)林水支出1474.06萬元,占80.34%,較年初預算數(shù)增加168.37萬元,增長12.9%,主要原因是本年開展的森林防火設施設備、柏木基地建設等項目增加。

??? (5)住房保障支出53.53萬元,占2.92%,較年初預算數(shù)增加1.5萬元,增長2.9%,主要原因是工資調(diào)整增加。

??? (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????? ?2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1,118.92萬元。其中:人員經(jīng)費953.53萬元,較上年決算數(shù)增加54.71萬元,減少4.71%,主要原因是工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。

?????? 公用經(jīng)費165.39萬元,較上年決算數(shù)減少12.19萬元,下降1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少了差旅費及辦公費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。

??? (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

???? 本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

??? (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

????? 本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

?????? 三、“三公”經(jīng)費情況說明

????? (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

?????? 2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.4萬元,較年初預算數(shù)減少0.17萬元,減少2.3%,主要原因是厲行節(jié)約,減少了公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少21.72萬元,減少75%,主要原因是減少購置公車一輛。

???? (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

?????? 2023年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用。

???? ? 公務用車運行維護費7萬元,主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)不變,減少0%,主要原因是公車檢查用車次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少21.72萬元,減少75%,主要原因是公務用車購置費減少。

???????? 公務接待費0.23萬元,主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數(shù)減少0.17萬元,下降42.5%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.04萬元,下降15%,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù)。

?????? (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

???????? 2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為3輛;國內(nèi)公務接待2批次24人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費96.6元,車均維護費3萬元。

??????? 四、其他需要說明的事項

????? ?(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

???????? 本年度會議費支出0.5萬元,較上年決算數(shù)增加0.24萬元,增加48%,主要原因是夏季高溫防火任務重,增加了會議次數(shù)。本年度培訓費支出6.5萬元,較上年決算數(shù)增加6.05萬元,增加93%,主要原因是增加了培訓人次數(shù)。

???? ?(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明

??????? 按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

???? ?(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

???????? 截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

?????? (四)政府采購支出說明

?????? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

?????? 五、預算績效管理情況說明

?? ? (一)預算績效管理工作開展情況

?????? 根據(jù)預算績效管理要求,我部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金83.2萬元;對照年度績效總體目標的完成情況來評價,項目的自評結(jié)果均為優(yōu)。

???? (二)績效自評結(jié)果。

???????? 2023年森林管護購買社會化服務項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況:1、管護國有林面積132900畝。2、16名防火隊員每月對劃片區(qū)域巡護22次以上。3、減少林地侵占發(fā)生率≥5%。4、減少森林火災發(fā)生率≥5%。5、減少禁毒鏟毒發(fā)生率≥5%。6、林場及管護站群眾滿意度≥95%。項目全年預算數(shù)為83.2萬元,執(zhí)行數(shù)為83.2萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:16個護林員涉及20個街鎮(zhèn),8個管護站,管護森林面積13.24萬畝,使林木儲蓄量從60.3萬立方米增加到65.3萬立方米,森林覆蓋率從93.4%提高到了95%以上,熟練使用各種撲火機械,體能能適應撲滅的要求。

???? ? (三)重點績效評價結(jié)果。

???????? 根據(jù)預算績效管理要求本部門2023年無重點績效評價項目。

?? ???? 六、專業(yè)名詞解釋

????? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????? (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

???? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

????? (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?????? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

????? (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

??? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???? (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????? (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

????? (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

???? (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員的各項社會保險費等。

????? (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

???? (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

???? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48662452


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