您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算
[ 索引號 ] | 115002220093121315/2024-00121 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政(社會(huì)管理) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-24 |
重慶市綦江區(qū)民政局 2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
綦江區(qū)民政局貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施,提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃,并組織監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)對全區(qū)社團(tuán)、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作;貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策;統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策;承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作;擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)(街道)行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報(bào)批;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)(街道)行政區(qū)劃名稱變更的報(bào)批工作;負(fù)責(zé)地名管理工作;貫徹落實(shí)婚姻管理法規(guī)政策;負(fù)責(zé)婚姻登記管理相關(guān)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗改革;貫徹落實(shí)殯葬管理政策,推進(jìn)殯葬改革;統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè);貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和困境兒童救助工作;貫徹落實(shí)慈善事業(yè)相關(guān)政策,推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展;組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作;指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點(diǎn)建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會(huì)組織黨建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)民政局屬行政一級預(yù)算單位,在財(cái)務(wù)工作中執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。全局共內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室、5個(gè)直屬事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括綦江區(qū)民政局(本級)、綦江區(qū)救助管理站、綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心、綦江區(qū)民政局婚姻登記處、綦江區(qū)殯葬管理所、綦江區(qū)社會(huì)福利院。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)29,204.16萬元,支出總計(jì)29,204.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加583.87萬元,增長2.04%,主要原因一是本年新增未成年人保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目;二是各類困難群眾救助補(bǔ)助資金調(diào)標(biāo)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)29,203.82萬元,較上年決算數(shù)增加583.53萬元,增長2.04%,主要原因一是本年新增未成年人保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目;二是各類困難群眾救助補(bǔ)助資金調(diào)標(biāo)。其中:財(cái)政撥款收入29,203.82萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.34萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)29,204.16萬元,較上年決算數(shù)增加583.87萬元,增長2.04%,主要原因一是本年新增未成年人保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目;二是各類困難群眾救助補(bǔ)助資金調(diào)標(biāo)。其中:基本支出1,265.34萬元,占4.33%;項(xiàng)目支出27,938.83萬元,占95.67%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29,204.16萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加583.87萬元,增長2.04%。主要原因一是本年新增未成年人保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目;二是各類困難群眾救助補(bǔ)助資金調(diào)標(biāo)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28,618.66萬元,較上年決算數(shù)增加724.02萬元,增長2.60%。主要原因一是本年新增未成年人保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目;二是各類困難群眾救助補(bǔ)助資金調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加965.92萬元,增長3.49%。主要原因是我單位積極爭取上級補(bǔ)助資金,年中追加上級轉(zhuǎn)移支付。例如:重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年市級財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配表(年中批)(渝財(cái)社〔2023〕41號)957.00萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.34萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,619.01萬元,較上年決算數(shù)增加724.37萬元,增長2.60%。主要原因一是本年新增未成年人保護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目;二是各類困難群眾救助補(bǔ)助資金調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加966.27萬元,增長3.49%。主要原因是我單位積極爭取上級補(bǔ)助資金,年中追加上級轉(zhuǎn)移支付。例如:重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年市級財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配表(年中批)(渝財(cái)社〔2023〕41號)957.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出28,499.97萬元,占99.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加969.04萬元,增長3.52%,主要原因是我單位積極爭取上級補(bǔ)助資金,年中追加上級轉(zhuǎn)移支付。例如:重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年市級財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配表(年中批)(渝財(cái)社〔2023〕41號)957.00萬元。
(2)衛(wèi)生健康支出53.85萬元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.49萬元,增長4.85%,主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)的職工醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。
(3)住房保障支出65.18萬元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.27萬元,下降7.48%,主要原因是本年清算職工住房公積金,基數(shù)調(diào)整,較年初預(yù)算減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,265.34萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,075.41萬元,較上年決算數(shù)減少156.40萬元,下降12.70%,主要原因是2022年底補(bǔ)發(fā)清算以前年度工資福利待遇,2023年工資福利支出較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)189.93萬元,較上年決算數(shù)減少12.81萬元,下降6.32%,主要原因是厲行節(jié)約,最大程度減少開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入585.16萬元,較上年決算數(shù)減少140.49萬元,下降19.36%,主要原因是養(yǎng)老全覆蓋建設(shè)大部分已實(shí)施完成,2023年養(yǎng)老全覆蓋建設(shè)資金較上年減少。本年支出585.16萬元,較上年決算數(shù)減少140.49萬元,下降19.36%,主要原因是養(yǎng)老全覆蓋建設(shè)大部分已實(shí)施完成,2023年養(yǎng)老全覆建設(shè)支出較上年減少。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.38萬元,下降25.67%,較上年支出數(shù)減少0.15萬元,下降1.17%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年沒有安排因公出國(境)活動(dòng)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年未采購車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.32萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、救助低保工作檢查、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬元,下降30.29%,較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降1.21%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度,厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控支出。
公務(wù)接待費(fèi)5.37萬元,主要用于接待市內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)來賓來訪、調(diào)研我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元,下降18.14%,較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降0.92%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待67批次588人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)91.27元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.44萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.79萬元,下降48.19%,主要原因是厲行節(jié)約,精簡會(huì)議,會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.74萬元,較上年決算數(shù)增加18.27萬元,增長739.68%,主要原因是受疫情影響2022年村居干部培訓(xùn)未如期舉行,僅支付前期培訓(xùn)印刷費(fèi)用,2023年如期舉行村居干部培訓(xùn)會(huì),培訓(xùn)費(fèi)較上年增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.48萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少5.64萬元,下降3.03%,主要原因是厲行節(jié)約,最大程度減少開支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額540.78萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出540.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額480.78萬元,占政府采購支出總額的88.90%,其中:授予小微企業(yè)合同金額480.78萬元,占政府采購支出總額的88.90?%。主要用于采購相關(guān)辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和4個(gè)一級項(xiàng)目、73個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評73項(xiàng),涉及資金27,938.83萬元;沒有委托第三方形式開展績效自評,從評價(jià)情況來看,總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好,群眾滿意度較高。?
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
??2.績效自評報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從總體績效評價(jià)情況來看,總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好,群眾滿意度較高。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
???七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48669908。
207-重慶市綦江區(qū)民政局_決算公開說明及公開報(bào)表(部門).pdf
2023-207-重慶市綦江區(qū)民政局決算公開報(bào)表.pdf