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[ 索引號(hào) ] 1150022269925517XQ/2023-00040 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)人力社保局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-25

重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休人員的管理工作;負(fù)責(zé)做好全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下鰥寡、特困、重病、高齡、殘疾等離退休人員的救助和慰問(wèn)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休干部的走訪、節(jié)日及住院慰問(wèn)、來(lái)信來(lái)訪等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休干部參加學(xué)習(xí)和相關(guān)活動(dòng)的組織;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門做好全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休職工的管理服務(wù)工作;承擔(dān)易地退休人員來(lái)區(qū)定居和轉(zhuǎn)外地安置的協(xié)調(diào)工作;承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力社保局交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》(綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心為其下屬事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)59.42萬(wàn)元,支出總計(jì)59.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加16.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%,主要原因是人員增加及工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)59.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.6%,主要原因是人員增加及工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。其中:財(cái)政撥款收入59.42萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)59.42萬(wàn)元,較上年決算增加16.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%,主要原因是人員增加及工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。其中:基本支出50.92萬(wàn)元,占85.7%;項(xiàng)目支出8.50萬(wàn)元,占14.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)59.42萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%。主要原因是人員增加及工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入59.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.6%。主要原因是人員增加及工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元,下降2.3%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開(kāi)支。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.7%。主要原因是人員增加及工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元,下降2.3%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開(kāi)支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出54.81萬(wàn)元,占92.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元,下降2.9%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開(kāi)支。

(2)衛(wèi)生健康支出2.30萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.5%,主要原因是人員變動(dòng)及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

(3)住房保障支出2.31萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.5%,主要原因是人員變動(dòng)及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.92萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)41.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.9%,主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和人員工資調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)9.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)119.4%,主要原因是新增人員費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待,無(wú)公務(wù)用車。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,縮減部分活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.10萬(wàn)元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開(kāi)支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金8.50萬(wàn)元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0.00萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)公開(kāi)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2022年度無(wú)開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225707。

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