您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預算/決算 > 預算
[ 索引號 ] | 1150022269925517XQ/2024-00058 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-14 |
重慶市綦江區(qū)社會保險事務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策;實施社會保險及其補充保險基金管理與監(jiān)督,承擔相應行政監(jiān)督責任。
2.承辦區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)社會保險局為其下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數(shù)3,480.84萬元,其中:一般公共預算撥款3,350.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入130萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加386.67萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)國有企業(yè)困難“雙解”人員和困難下崗分流人員基本養(yǎng)老保險繳費補貼增加。
(二)支出預算。2024年年初預算數(shù)3,480.84萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算3,233.37萬元,衛(wèi)生健康支出預算52.5萬元,住房保障支出預算64.97萬元,國有資本經(jīng)營預算支出預算130萬元。支出預算較2023年增加386.67萬元,主要是基本支出預算減少10.7萬元,項目支出預算增加397.37萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3,350.84萬元,一般公共預算財政撥款支出3,350.84萬元,比2023年增加386.67萬元。其中:基本支出973.58萬元,比2023年減少10.7萬元,主要原因是人員減少;項目支出2377.26萬元,比2023年增加397.37萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)國有企業(yè)困難“雙解”人員和困難下崗分流人員基本養(yǎng)老保險繳費補貼增加。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費3.5萬元,與2023年持平,主要用于公務車輛燃油費、維修費、停車費、洗車費、路橋費、保險費等支出;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費167.11萬元,比上年減少10.29萬元,主要原因是人員減少、公用經(jīng)費定額減少,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2,507.25萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:彭尚琴??聯(lián)系方式:023-48225707