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[ 索引號 ] 1150022269925517XQ/2024-00062 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 綦江區(qū)人力社保局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-14 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-14

重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障信息中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

組織實施全區(qū)人力資源和社會保障信息化建設的總體規(guī)劃,為本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)的發(fā)展提供信息服務;負責全區(qū)人力資源和社會保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡建設與維護,社會保險信息管理,人力資源和社會保障網(wǎng)站建設及更新、維護,社會保障信息綜合統(tǒng)計和查詢;負責全區(qū)人力資源和社會保障辦公自動化建設和計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全保密工作;負責全區(qū)人力資源和社會保障信息資源數(shù)據(jù)庫的建設和維護,并開展信息調(diào)查和分析預測,為社會保險信息共享和交換提供技術(shù)支持;負責全區(qū)人力資源和社會保障信息的審核、發(fā)布和上傳工作;負責社會保障卡的管理服務工作;承辦上級業(yè)務主管部門及區(qū)人力社保局交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成

根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局,為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障信息中心(掛區(qū)社會保障卡服務中心牌子)為其下屬事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算。2024年年初預算數(shù)65.78萬元,其中:一般公共預算撥款65.78萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023減少5.42萬元,主要原因無上年結(jié)轉(zhuǎn)、公用經(jīng)費定額減少。

)支出預算2024年年初預算數(shù)65.78萬元,其中:一般公共服務支出預算0?萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算60.15萬元,衛(wèi)生健康支出預算2.76萬元,住房保障支出預算2.87萬元。支出預算較2023減少5.42萬元,主要原因無上年結(jié)轉(zhuǎn)、公用經(jīng)費定額減少。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入65.78萬元,一般公共預算財政撥款支出65.78萬元,比2023減少5.42萬元。其中:基本支出65.78萬元,比2023年增加3.08萬元,主要原因無上年結(jié)轉(zhuǎn)、運轉(zhuǎn)性項目改至公用經(jīng)費;項目支出0萬元,比2023年減少8.5萬元,主要原因是運轉(zhuǎn)性項目改至公用經(jīng)費。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2023持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023持平;公務接待費0萬元,與2023持平;公務用車運行維護費0萬元,與2023持平;公務用車購置費0萬元,與2023持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

)績效目標設置情況。2024項目支出,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

)國有資產(chǎn)占有使用情況截至202312,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:彭尚琴???聯(lián)系方式:023-48225707


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