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[ 索引號(hào) ] 11500222009312166P/2023-00011 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)審計(jì)局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-08-30 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-30

重慶市綦江區(qū)審計(jì)局(本級(jí))2022年度單位決算情況說(shuō)明


重慶市綦江區(qū)審計(jì)局(本級(jí))

? ? ? ? 2022年度單位決算情況說(shuō)明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

3.負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、本級(jí)決算(草案)編制情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)下級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)財(cái)政收支有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

4.負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)組織和使用財(cái)政資金的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬國(guó)有和國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)國(guó)有企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

6.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7.根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;受托對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

9.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和按法定權(quán)限處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。

10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

11.自然資源資產(chǎn)管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的審計(jì)職責(zé)。

12.重大項(xiàng)目稽察職責(zé)。

13.本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)。

14.區(qū)國(guó)資管理部門(mén)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

15.承擔(dān)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

按照《關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計(jì)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(渝審黨組〔201976號(hào))文件調(diào)整本單位設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè):辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計(jì)科、財(cái)政審計(jì)科、企事業(yè)審計(jì)科、投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科(重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室)、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)審計(jì)局(本級(jí))

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2022年度收入總計(jì)869.31萬(wàn)元,支出總計(jì)869.31萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少591.64萬(wàn)元,下降40.5%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致收支總體減少。

2.?收入情況。2022年度收入合計(jì)869.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少591.64萬(wàn)元,下降40.5%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致收入減少。其中:財(cái)政撥款收入772.85萬(wàn)元,占88.9%;其他收入96.45萬(wàn)元,占11.1%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.?支出情況。2022年度支出合計(jì)869.31萬(wàn)元,較上年決算減少591.64萬(wàn)元,下降40.5%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少。其中:基本支出663.05萬(wàn)元,占76.3%;項(xiàng)目支出206.25萬(wàn)元,占23.7%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)772.85萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少501.88萬(wàn)元,下降39.4%。主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致收入支出減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.?收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入772.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少501.88萬(wàn)元,下降39.4%。主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加195.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9%。主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革后,公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效和年度考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算編制。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.?支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出772.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少501.88萬(wàn)元,下降39.4%。主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加195.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9%。主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革后,公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效和年度考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算編制

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

4.?比較情況。單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出608.76萬(wàn)元,占78.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加161.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.2%,主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革后,公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效和年度考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算編制,導(dǎo)致費(fèi)用增加

2)教育支出1.19萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出99.69萬(wàn)元,占12.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加16萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.1%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社保計(jì)提基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致費(fèi)用增加

4)衛(wèi)生健康支出23.53萬(wàn)元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%

5)住房保障支出39.68萬(wàn)元,占5.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加18萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.0%,主要原因是住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致費(fèi)用增加

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出663.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)530.1萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少458.55萬(wàn)元,下降46.4%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)132.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加21.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%,主要原因是2021年度將公務(wù)交通補(bǔ)貼列支為人員經(jīng)費(fèi),2022年度調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.6萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格控制預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少6.48萬(wàn)元,下降40.3%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是近幾年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0.0%,主要原因是近幾年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是近幾年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0.0%,主要原因是近幾年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修、公務(wù)車加油等費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格控制預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少5.58萬(wàn)元,下降36.8%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理,嚴(yán)格控制預(yù)算支出。較上年支出數(shù)減少0.9萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部控制,減少公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.8萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.83萬(wàn)元,下降80.6%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,下降69.0%,主要原因是2022年度綦江區(qū)審計(jì)中心獨(dú)立核算,導(dǎo)致支出減少

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.95萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)31.05萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)2.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.95萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.35萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.92萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.66萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)17.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.61萬(wàn)元、福利費(fèi)9.73萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.32萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加21.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%,主要原因是2021年度將公務(wù)交通補(bǔ)貼列支為人員經(jīng)費(fèi),2022年度調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

單位自評(píng)情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求單位組織單位本級(jí)對(duì)1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出109.8萬(wàn)元。

?

重慶市綦江區(qū)審計(jì)局(本級(jí))

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表級(jí)項(xiàng)目)

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

綦江

審計(jì)

(調(diào)查)

專項(xiàng)

經(jīng)費(fèi)

審計(jì)單位數(shù)量

10

個(gè)

30

10

30


100

提出審計(jì)建議數(shù)量

20

20

20

20


提交各類審計(jì)報(bào)告數(shù)量

20

20

20

20


提交審計(jì)信息數(shù)量

20

20

20

20


?

?

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

高杰?? 023-48678900


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