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[ 索引號(hào) ] | 11500222009312166P/2024-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)審計(jì)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-27 |
重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心2024年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。主要包括承擔(dān)主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項(xiàng)調(diào)查類等審計(jì)業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)審計(jì)信息數(shù)據(jù)工作。主要包括承擔(dān)審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù),為審計(jì)工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作。
3.為審計(jì)計(jì)劃提供技術(shù)保障。主要包括為審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
按照《重慶市審計(jì)局關(guān)于重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》(渝審發(fā)〔2017〕114號(hào))文件,調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計(jì)中心為重慶市綦江區(qū)審計(jì)局管理的參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)686.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2023年增加66.02萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加66.02萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)686.63萬元,其中:一般公共服務(wù)支出542.18萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出71.09萬元,衛(wèi)生健康支出32.14萬元,住房保障支出41.22萬元。支出比2023年增加66.02萬元,主要是基本支出增加66.02萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入686.63萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出686.63萬元,比2023年增加66.02萬元。其中:基本支出608.63萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年增加66.02萬元,主要原因是2024年將基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入到醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)中,導(dǎo)致職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加;項(xiàng)目支出78萬元,與2023年一致,主要用于預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)等重點(diǎn)工作。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年一致。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2023年一致;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2023年一致;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年一致;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2023年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115.32萬元,比2023年增加9.37萬元,主要原因?yàn)?/span>人員增加,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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