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[ 索引號 ] 11500222696599495J/2022-00031 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 綦江區(qū)商務委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2021-04-16 [ 發(fā)布日期 ] 2021-04-16

重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心 2021年部門預算情況說明


重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心

2021年部門預算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家對外開放和區(qū)域合作的方針政策;提出我區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展、中新示范項目合作、商務(物流)行業(yè)服務等工作建議并組織實施。

2.統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道(綦江)綜合服務區(qū)建設,承擔區(qū)西部陸海新通道綜合服務區(qū)建設領導小組辦公室日常事務。

3.統(tǒng)籌協(xié)調推進中新項目合作示范區(qū)建設,承擔區(qū)中新互聯(lián)互通示范項目推進工作小組辦公室日常事務。

4.負責全區(qū)商務(物流)領域統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析,調查分析商品供求狀況、價格信息,進行預測預警和信息引導。

5.統(tǒng)籌協(xié)調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的物流大樞紐、災備產(chǎn)業(yè)園及能源保障基地、全產(chǎn)業(yè)鏈的物流裝備智能制造服務基地、西部陸海新通道(綦江)會展基地、綜合職業(yè)教育培訓基地、高品質康養(yǎng)旅游基地、國家戰(zhàn)略商品儲備基地等6大服務基地建設。

6.統(tǒng)籌協(xié)調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的總部經(jīng)濟集聚區(qū)、供應鏈金融集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務業(yè)集聚區(qū)、電子商務強區(qū)、中新項目合作示范區(qū)、重慶自貿(mào)試驗區(qū)建設協(xié)同創(chuàng)新區(qū)等6大特色功能區(qū)建設。

7.組織開展涉及通道經(jīng)濟、中新示范項目、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設、商務(物流)行業(yè)等領域重點課題研究,提出決策建議。

8.負責通道經(jīng)濟發(fā)展、中新示范項目合作、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設相關創(chuàng)新舉措的推進落實,推進商務(物流)行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。研究并提出現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、金融服務、信息通信、會展商務等重點領域及其他領域項目推進的創(chuàng)新舉措和政策建議。

9.統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道(綦江)綜合服務區(qū)、中新示范項目合作、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)及商務(物流)行業(yè)發(fā)展等領域重點項目的規(guī)劃和建設,承擔重點項目庫的建設及管理工作。

10.負責統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道(綦江)綜合服務區(qū)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作相關事項,統(tǒng)籌協(xié)調推進新加坡等東盟國家國際經(jīng)貿(mào)合作相關事項;統(tǒng)籌協(xié)調推進西部陸海新通道(綦江)綜合服務區(qū)、中新示范項目合作領域招商工作。

11.承擔全區(qū)物流公共信息平臺建設和管理工作。

12.統(tǒng)籌負責通道經(jīng)濟協(xié)作、中新示范項目相關協(xié)議(合同)的備案和推進落實;組織開展對區(qū)級有關部門(園城)及街鎮(zhèn)落實通道經(jīng)濟、中新示范項目相關事項的指導、協(xié)調等工作。

13.負責開展商務(物流)領域信用建設、促進公平競爭、優(yōu)化營商環(huán)境等工作。

14.指導商務(物流)行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作;為商務(物流)企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、策劃咨詢、技術指導、人員培訓等服務。

15.負責全區(qū)商務經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析、商圈管理服務工作,挖掘培育老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務業(yè)品牌;開展綦江美食地理發(fā)布工作。

16.完成主管部門交辦的其他任務。

(二)機構設置

?重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心(重慶市綦江區(qū)中新示范項目推進中心)系重慶市綦江區(qū)商務委員會下設副處級公益一類事業(yè)單位,內設5個內設機構。

(三)人員構成

??重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心(重慶市綦江區(qū)中新示范項目推進中心)財政全額撥款事業(yè)編制17名。設主任1名,副主任2名;內設機構科級領導職數(shù)7名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)344.47萬元,其中:一般公共預算撥款344.47萬元,政府性基金預算撥款0元,國有資本經(jīng)營預算收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元。收入較2020增加43.51萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加43.51萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)344.47萬元,其中:一般公共服務支出預算272.38萬元,社會保障和就業(yè)支出預算36.24萬元,衛(wèi)生健康支出預算14.72萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出預算7.25萬元,住房保障支出預算13.88萬元。支出預算較2020增加43.51萬元,主要是基本支出預算增加36.26萬元,項目支出預算增加7.25萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入344.47萬元,一般公共預算財政撥款支出344.47萬元,比2020增加43.51元。其中:基本支出337.22萬元,比2020年增加36.26萬元,主要原因是調資增資形成自然增長,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門的正常運轉支出;項目支出7.25萬元,比2020增加7.25萬元,主要原因是單位工作任務增加,有業(yè)務性項目支出,而2020年未預算項目支出

重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元,2020年持平。其中:因公出國(境)費用0元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年持平;公務用車購置費0元,與上年持平

五、其他重要事項的情況說明

1.?機關運行經(jīng)費。本單位屬于公益一類事業(yè)單位,商品服務支出費用不納入機關運行成本統(tǒng)計

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7.25萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202012,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛,一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:尤俊秋????聯(lián)系電話023-61280331


2021年部門預算公開表




(公章)

報送日期:????? 年?????? 月????? 日

單位負責人簽章:????????? 財務負責人簽章:?????????? 制表人簽章:
表一












財政撥款收支總表






單位:萬元
收入支出
項目預算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算
一、本年收入344.47一、本年支出344.47344.47

一般公共預算資金344.47一般公共服務支出272.38272.38

政府性基金預算資金
社會保障和就業(yè)支出36.2436.24

國有資本經(jīng)營預算資金
衛(wèi)生健康支出14.7214.72



商業(yè)服務業(yè)等支出7.257.25



住房保障支出13.8813.88

二、上年結轉
二、結轉下年



一般公共預算撥款





政府性基金預算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計344.47支出合計344.47344.47

表二



一般公共預算財政撥款支出預算表









單位:萬元
功能分類科目2021年預算數(shù)
?科目編碼科目名稱總計基本支出?項目支出?
合計344.47337.227.25
201一般公共服務支出272.38272.380.00
?20113?商貿(mào)事務272.38272.380.00
??2011350??事業(yè)運行272.38272.38
208社會保障和就業(yè)支出36.2436.24
?20805?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出36.2436.24
??2080505??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.5118.51
??2080506??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.259.25
??2080599??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.488.48
210衛(wèi)生健康支出14.7214.72
?21011?行政事業(yè)單位醫(yī)療14.7214.72
??2101102??事業(yè)單位醫(yī)療11.3611.36
??2101199??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.363.36
216商業(yè)服務業(yè)等支出7.250.007.25
21602商貿(mào)流通事務7.250.007.25
2160201?行政運行7.25
7.25
221住房保障支出13.8813.88
?22102?住房改革支出13.8813.88
??2210201??住房公積金13.8813.88
表三



一般公共預算財政撥款基本支出預算表









單位:萬元
經(jīng)濟分類科目2021年基本支出
科目編碼科目名稱總計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費
合計337.22269.9567.27
301工資福利支出261.13261.130.00
?30101?基本工資57.5657.56
?30102?津貼補貼2.742.74
?30107?績效工資133.84133.84
?30108?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.5118.51
?30109?職業(yè)年金繳費9.259.25
?30110?職工基本醫(yī)療保險繳費11.3611.36
?30112?其他社會保障繳費0.930.93
?30113?住房公積金13.8813.88
?30114?醫(yī)療費2.562.56
?30199?其他工資福利支出10.5010.50
302商品和服務支出67.27
67.27
?30201?辦公費28.70
28.70
?30211差旅費28.80
28.80
?30216?培訓費1.74
1.74
?30228?工會經(jīng)費2.32
2.32
?30229?福利費1.73
1.73
?30231?公務用車運行維護費3.50
3.50
?30299?其他商品和服務支出0.48
0.48
303對個人和家庭的補助8.828.82
?30307?醫(yī)療費補助0.800.80
?30309?獎勵金0.020.02
?30399?其他對個人和家庭的補助8.008.00
表四




一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表





單位:萬元
2021年預算數(shù)
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費
3.50
3.50
3.50
表五



政府性基金預算支出表









單位:萬元
?科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出
總計基本支出?項目支出?
合計

















(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)
表六


部門收支總表







單位:萬元
收入支出
項目預算數(shù)項目預算數(shù)
合計344.47合計344.47
一般公共預算資金344.47一般公共服務支出272.38
政府性基金預算資金
社會保障和就業(yè)支出36.24
國有資本經(jīng)營預算資金
衛(wèi)生健康支出14.72
財政專戶管理資金
商業(yè)服務業(yè)等支出7.25
事業(yè)收入資金
住房保障支出13.88
上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金?


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金?


表七










部門收入總表























單位:萬元
科目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入
科目編碼科目名稱
合計344.47344.47







201一般公共服務支出272.38272.38







?20113?商貿(mào)事務272.38272.38







??2011350??事業(yè)運行272.38272.38







208社會保障和就業(yè)支出36.2436.24







?20805?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出36.2436.24







??2080505??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.5118.51







??2080506??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.259.25







??2080599??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.488.48







210衛(wèi)生健康支出14.7214.72







?21011?行政事業(yè)單位醫(yī)療14.7214.72







??2101102??事業(yè)單位醫(yī)療11.3611.36







??2101199??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.363.36







216商業(yè)服務業(yè)等支出7.257.25







21602商貿(mào)流通事務7.257.25







2160201?行政運行7.257.25







221住房保障支出13.8813.88







?22102?住房改革支出13.8813.88







??2210201??住房公積金13.8813.88







表八



部門支出總表









單位:萬元
科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出
合計344.47337.227.25
201一般公共服務支出272.38272.380.00
?20113?商貿(mào)事務272.38272.380.00
??2011350??事業(yè)運行272.38272.38
208社會保障和就業(yè)支出36.2436.24
?20805?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出36.2436.24
??2080505??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.5118.51
??2080506??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.259.25
??2080599??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8.488.48
210衛(wèi)生健康支出14.7214.72
?21011?行政事業(yè)單位醫(yī)療14.7214.72
??2101102??事業(yè)單位醫(yī)療11.3611.36
??2101199??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.363.36
216商業(yè)服務業(yè)等支出7.250.007.25
21602商貿(mào)流通事務7.250.007.25
2160201?行政運行7.25
7.25
221住房保障支出13.8813.88
?22102?住房改革支出13.8813.88
??2210201??住房公積金13.8813.88
表九










政府采購預算明細表























單位:萬元
項目編號項目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入
合計





















表十




部門(單位)整體績效目標表











單位:萬元
部門(單位)名稱重慶市綦江區(qū)商務委員會支出預算總量2120.67
其中:部門預算支出2120.67
當年整體績效目標充分發(fā)揮流通體系在國民經(jīng)濟中的基礎性作用,構建新發(fā)展格局,更好發(fā)揮政府作用,統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設,發(fā)展流通新技術新業(yè)態(tài)新模式,完善流通領域制度規(guī)范和標準,培育壯大具有競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè),為構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供有力支撐。
績效指標指標名稱指標權重計量單位指標性質指標值
保障機關在職數(shù)量6%18
固定資產(chǎn)利用率3%%90
項目策劃包裝數(shù)量4%3
項目簽約個數(shù)4%3
參加推介及經(jīng)貿(mào)合作會議次數(shù)3%1
接待投資企業(yè)考察次數(shù)3%3
提升通道經(jīng)濟發(fā)展服務水平6%
同期水平
提升參與消費扶貧流通企業(yè)銷售額5%萬元同期水平
打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌3%1
電商示范鎮(zhèn)、村數(shù)量3%1
當?shù)鼐用駥r(nóng)村電商意識水平3%

增強
社會消費品零售總額增速5%%10
批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增速5%%10
住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速5%%5
限上商貿(mào)企業(yè)社零增速高于全區(qū)社零平均增速5%%10
限上商貿(mào)企業(yè)的滿意程度3%%80
市場達到標準化菜市場設置與管理規(guī)范或鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設規(guī)范5%3
滿足城鎮(zhèn)居民的"菜籃子"需求,解決群眾買菜難賣菜難的情況,改善農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營場所環(huán)境,確保農(nóng)貿(mào)市場安全穩(wěn)定,居民對農(nóng)貿(mào)市場滿意度5%%60
開展主題消費活動、消費促進活動3%5
重點商業(yè)單位3%3
群眾購物實惠滿意度2%%60
企業(yè)滿意度3%%80
支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會3%1
宣傳綦江品牌、提高知名度滿意度2%%90
交辦的信訪事項及時處理率3%%95
扶持補助項目5%3
備注:沒有分配到部門、街道事項的項目,支出預算總量應等于部門預算支出
表十一




2022年重點專項資金績效目標表(一級項目)
編制單位:
單位:萬元
專項資金名稱
業(yè)務主管部門
當年預算
項目概況
立項依據(jù)
當年績效目標
績效指標指標指標權重計量單位指標性質指標值





表十二




2022年一般性項目績效目標表(一級項目)
編制單位:
單位:萬元
專項資金名稱
業(yè)務主管部門
當年預算
項目概況
立項依據(jù)
當年績效目標
績效指標指標指標權重計量單位指標性質指標值





附件3-11





2021年區(qū)級項目資金績效目標表






單位:萬元
項目名稱運轉性項目-人員補丁業(yè)務主管部門106002-重慶市綦江區(qū)商務委員會
當年預算1.5本級支出1.5
分配到部門、街道
項目概況彌補基本支出預算不足或沒有預算的人員經(jīng)費
立項依據(jù)無收入來源,所有經(jīng)費需財政全額撥款。
當年績效目標彌補基本支出預算不足或沒有預算的人員經(jīng)費
績效指標指標名稱指標權重計量單位指標性質指標值是否核心指標

進行正常辦公會議開展50%4

維持單位正常運轉10%

當年使用

彌補當年基本支出的不足部分8%

當年使用

維持單位的正常運轉8%


保障通道經(jīng)濟發(fā)展中心的正常運行8%


促進各項工作的順利開展





按相關規(guī)定審批流程支付8%

按實支付

科室具體負責組織實施8%


備注:分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目,不包括分配后應由區(qū)本級列支的資金







附件3-11





2021年區(qū)級項目資金績效目標表






單位:萬元
項目名稱運轉性項目-限額內非在編人員業(yè)務主管部門106002-重慶市綦江區(qū)商務委員會
當年預算5.75本級支出5.75
分配到部門、街道
項目概況人社部門、編辦批準的不超過編制數(shù)10%的非在編人員工資保險、考核。
立項依據(jù)彌補經(jīng)費不足
當年績效目標彌補基本支出預算不足或沒有預算的人頭經(jīng)費和公用經(jīng)費
績效指標指標名稱指標權重計量單位指標性質指標值是否核心指標
產(chǎn)出指標臨聘人員50%1
各項工作正常開展6%%95
資金使用率3%%95
資金使用范圍、標準符合率3%%95
項目支出控制在批3%%95
滿意度指標工作效率認可度20%%90
管理指標一般業(yè)務經(jīng)分管領導3%%95
重大事項納入局辦6%


資金支出流程符合3%%95
工作人員按崗位職責3%%95
備注:分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目,不包括分配后應由區(qū)本級列支的資金


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