您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 預算/決算 > 決算
[ 索引號 ] | 115002220093001221/2022-00047 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區統計局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-13 |
重慶市綦江區社會經濟調查隊2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區社會經濟調查隊
2021年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責。
按照“綦委編〔2019〕70號”文件,區社會經濟調查隊的主要職能職責有:
1.組織開展全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。負責草擬普查計劃,設計普查方案,匯總、整理、提供普查數據和資料,研究解決普查專業技術方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調查,分析社會經濟現狀及發展趨勢。
3.組織實施農村經濟社會樣本調查,分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查,開展企業景氣調查分析和預測。
4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫,對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。
5.承擔統計執法檢查和查處統計違規違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其它工作。
(二)機構設置。
重慶市綦江區社會經濟調查隊是區統計局下屬參公事業單位,加掛重慶市綦江區統計執法隊、重慶市綦江區普查中心。
?二、部門決算情況說明
?(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計281.82萬元,支出總計281.82萬元。收支較上年決算數減少47.37萬元、下降14.4%,主要原因是人員經費減少,另外本年退休1人、調離1人。
2.收入情況。2021年度收入合計264.33萬元,較上年決算數減少42.94萬元,下降14%,主要原因是人員經費減少。其中:財政撥款收入264.33萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余17.49萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計281.82萬元,較上年決算數減少47.37萬元,下降14.4%,主要原因是人員經費減少。其中:基本支出269.42萬元,占95.6%;項目支出12.40萬元,占4.4%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,與上年持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計281.82萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少47.37萬元,下降14.4%。主要原因是人員增減變動,人員經費減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入264.33萬元,較上年決算數減少42.94萬元,下降14%。主要原因是人員變動,基本支出減少。較年初預算數減少28.63萬元,下降9.8%。主要原因是人員變動、基本支出減少。此外,年初財政撥款結轉和結余17.49萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出281.82萬元,較上年決算數減少47.37萬元,下降14.4%。主要原因是人員經費追減等。較年初預算數減少11.14萬元,下降3.8%。主要原因是人員經費追減、存量列支中人年金。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出215.95萬元,占76.6%,較年初預算數減少28.35萬元,下降11.6%,主要原因是人員變動。
(2)社會保障與就業支出42.91萬元,占15.2%,較年初預算數增加17.49萬元,增長68.8%,主要原因是存量指標列支中人年金。
(3)衛生健康支出11.30萬元,占4%,較年初預算數減少0.29萬元,下降2.5%,主要原因是人員變動。
(4)住房保障支出11.65萬元,占4.1%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是在職人員工資總額增加,公積金繳費基數增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出269.42萬元。其中:人員經費207.79萬元,較上年決算數減少45.80萬元,下降18.1%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、綜合目標績效考核、帶薪年休假報酬等。公用經費61.63萬元,較上年決算數增加21.41萬元,增長53.2%,疫情防控期支出增加等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度政府性基金預算財政撥款收支0萬元,與上年持平。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,與上年持平。 ?
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數相比,基本持平。較上年支出數增加0.00萬元,與上年決算數相比,基本持平。
(二)“三公”經費分項支出情況。
本單位2021年度因公出國(境)支出0萬元,與上年持平。
本單位2021年度公務車購置支出0萬元,與上年持平。
本單位2021年度公務車運行維護費支出0萬元,與上年持平。
本單位2021年度公務接待費支出0萬元,與上年持平。
(三)“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.39萬元,下降100%,主要原因是本年無大型普查,會議減少。本年度培訓費支出0.70萬元,較上年決算數增加0.70萬元,增長100%,主要原因是本單位與機關合并辦公,上年培訓費都在機關支出。
(二)機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出61.63萬元,機關運行經費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、差旅費、工會經費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加21.41萬元,增長53.2%,主要原因是人員變動,疫情防控等致運行經費支出增加。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度我單位政府采購支出0萬元,與上年持平。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我局對部門2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金12.4萬元。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表。詳見附件2。
2.績效自評報告或案例。無。
3.關于績效自評結果的說明。完成年度績效目標。
(三)重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(四)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48671820
?