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[ 索引號(hào) ] | 115002220093001221/2022-00035 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-15 |
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))
2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照“綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)”設(shè)立本部門,為區(qū)政府組成部門。按照“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)”,區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能職責(zé)有:
1.貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);編制并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案和統(tǒng)計(jì)發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系;依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào);加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和決策咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃;建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè);會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。
11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計(jì)課題研究和統(tǒng)計(jì)工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))按照“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)”文件,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),分別是辦公室、綜合核算科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科、教育法規(guī)科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)500.29萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款500.29萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2021年減少294.19萬(wàn)元,主要原因是第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)撥款減少300.00萬(wàn)元等。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)500.29萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算427.16萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算44.39萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.96萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算13.78萬(wàn)元。支出預(yù)算較2021年減少294.19萬(wàn)元,主要原因是第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)撥款減少300.00萬(wàn)元等。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入500.29萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.29萬(wàn)元,比2021年減少294.19萬(wàn)元。其中:基本支出321.76萬(wàn)元,比2021年增加16.38萬(wàn)元,主要原因是增人增資、工資調(diào)標(biāo)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出178.53萬(wàn)元,比2021年減少310.57萬(wàn)元,主要原因是第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)撥款減少300.00萬(wàn)元等。
本部門2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元,與2021年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2021年持平;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,與2021年持平,主要原因是本年無(wú)大型普查;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,與2021年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2021年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.89萬(wàn)元,比上年減少0.56萬(wàn)元,主要原因是壓減預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款178.53萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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