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[ 索引號 ] 115002220093001221/2024-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)統(tǒng)計局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-08 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-12

重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊2024年部門預(yù)算情況說明

重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊

2024年部門預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

按照“綦委編〔2019〕70號”文件,區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊的主要職能職責(zé)有:

1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負(fù)責(zé)草擬普查計劃,設(shè)計普查方案,匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料,研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問題。

2.組織實施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

3.組織實施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實施企業(yè)景氣調(diào)查,開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測。

4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫,對普查資料及調(diào)查資料進(jìn)行利用和統(tǒng)計分析。

5.承擔(dān)統(tǒng)計執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計違規(guī)違法行為的具體工作。

6.承辦主管部門交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊,是重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局下屬 ?二級預(yù)算單位。增掛“重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊、重慶市綦江區(qū)普查中心”兩塊牌子,按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件,為參照公務(wù)員制度管理單位,按照“綦委編〔2019〕70號”文件,為財政全額撥款事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)356.54萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款356.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加6.16萬元,主要是人員經(jīng)費預(yù)算增加6.16萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)356.54萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算268.32萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算46.12萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.75萬元,住房保障支出預(yù)算23.35萬元。支出預(yù)算較2023年增加6.16萬元,主要是工資增長,人員經(jīng)費支出預(yù)算增加,原運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費按照全區(qū)預(yù)算要求調(diào)整為公用經(jīng)費,基本支出預(yù)算增加18.56萬元,項目支出比去年減少12.4萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入356.54萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出356.54萬元,比2023年增加6.16萬元。其中:基本支出356.54萬元,比2023年增加18.56萬元,主要是工資福利、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費增加9.66萬元,公用經(jīng)費增加8.91萬元。基本支出主要用于保障在職和退休人員工資福利待遇,臨聘人員勞務(wù)費以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比上年減少12.4萬元。主要是運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費類別調(diào)整為公用經(jīng)費,本年未安排項目經(jīng)費。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預(yù)算0萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費70.82萬元,比上年增加8.91萬元,主要原因是原運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費10.4萬元調(diào)整為公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、臨聘人員勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目未安排項目支出,故未進(jìn)行項目績效目標(biāo)設(shè)置。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:彭雁翎??聯(lián)系方式:023-48671820


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