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[ 索引號(hào) ] | 11500222MB19470448/2024-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-12 |
區(qū)軍供站2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)軍供站。負(fù)責(zé)執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定,堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù),為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)成批過(guò)往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運(yùn)輸途中的膳食、飲水供應(yīng)。接受軍代處的指導(dǎo),密切與鐵路和有關(guān)部門的協(xié)同,快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)軍供站行政編制3名。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。(無(wú))
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)177萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款177萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加81.5萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款增加93.5萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)177萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算177萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算177萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算0萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算0萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加81.5萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加6.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加75萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177萬(wàn)元,比2023年增加81.5萬(wàn)元。其中:基本支出13.5萬(wàn)元,比2023年增加6.5萬(wàn)元,主要原因是軍供站日常運(yùn)行成本增加等,主要用于保障軍供站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出163.5萬(wàn)元,比2023年增加75?萬(wàn)元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加93.5萬(wàn)元等,主要用于軍供保障和軍供站維修改造等重點(diǎn)工作。
軍供站2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2023年減少7萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是單位未安排因公出國(guó)(境);公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理,維持接待在合理的水平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元,主要原因是單位車輛納入服務(wù)中心管理;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少(或增加) 0萬(wàn)元;主要原因是單位未安排車輛購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元,比上年增加6.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>軍供站日常運(yùn)行成本增加等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款163.5萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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