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[ 索引號(hào) ] | 11500222MB18607903/2024-00191 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-06 |
綦江區(qū)打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策,落實(shí)國(guó)民健康地方性政策,落實(shí)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、政府規(guī)章和地方標(biāo)準(zhǔn)。大力推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革,實(shí)現(xiàn)為廣大群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的醫(yī)改目標(biāo)。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù),受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健和基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù),負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)以下科室:
1.辦公室:負(fù)責(zé)行政辦公室和信息科全面工作。具體工作職責(zé):行政辦公室日常事務(wù)、公文管理、公務(wù)接待、公務(wù)租車、紅十字會(huì)、愛國(guó)衛(wèi)生、文明單位、信息化建設(shè)(網(wǎng)絡(luò)安全管理)、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)中病案報(bào)盤等相關(guān)工作。同時(shí)負(fù)責(zé)院辦公會(huì)、中干會(huì)和職工會(huì)會(huì)議記錄書寫,協(xié)助開展工會(huì)活動(dòng)。掛大羅村扶貧管理工作;對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委行政辦公室、醫(yī)政科、紅十字會(huì)、愛衛(wèi)科。
2.黨群辦:負(fù)責(zé)黨群辦公室、考核辦的全面工作,具體工作職責(zé):政風(fēng)行風(fēng)(醫(yī)德醫(yī)風(fēng))、紀(jì)檢監(jiān)察、中層干部崗位月考核、基礎(chǔ)建設(shè)等相關(guān)工作。同時(shí)負(fù)責(zé)黨支部委員會(huì)會(huì)議記錄、黨員大會(huì)會(huì)議記錄、基建小組會(huì)議記錄書寫。協(xié)助全科門診坐診及胃鏡室。掛余家村扶貧管理工作。對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委黨群科、規(guī)劃發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察室、鎮(zhèn)黨群辦。
3.人事科:負(fù)責(zé)醫(yī)院人事、勞資、出生證申領(lǐng)、繼續(xù)教育、職工檔案、職工考勤、總務(wù)、設(shè)備管理等相關(guān)工作;掛馬頸村扶貧管理工作。對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委人事科、人事檔案管理中心。
4.財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理(包含預(yù)算、績(jī)效監(jiān)測(cè)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效核算、物價(jià)與收費(fèi)、工會(huì)財(cái)務(wù)、績(jī)效評(píng)價(jià)、內(nèi)控管理等相關(guān)工作,掛吹角村扶貧管理工作,對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委財(cái)審科、核算辦、區(qū)財(cái)政局和物價(jià)局。
5.總務(wù)科:具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)、政府采購(gòu)、日常維修、設(shè)備管理及醫(yī)療器具計(jì)量監(jiān)測(cè)等相關(guān)工作,協(xié)助財(cái)務(wù)科開展工作。對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委財(cái)審科、規(guī)劃發(fā)展科、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)財(cái)政局。
6.藥械科:負(fù)責(zé)藥械科的全面工作,具體工作職責(zé):負(fù)責(zé)藥械科的日常管理,藥品、醫(yī)療器械(醫(yī)用耗材)的采購(gòu)和銷售、衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備(疫情防控物資)、藥械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)、藥事領(lǐng)導(dǎo)小組工作等相關(guān)工作。掛向陽(yáng)村扶貧管理工作。對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委醫(yī)政科、規(guī)劃發(fā)展科、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局。????????????????????????
7.醫(yī)務(wù)科:負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)務(wù)科、綜合科的全面工作,具體工作職責(zé):負(fù)責(zé)全院及科室的醫(yī)療質(zhì)量管理、醫(yī)保管理、民政救助、人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核、義診宣傳、無(wú)償獻(xiàn)血、醫(yī)療糾紛(醫(yī)療投訴)處理、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、衛(wèi)生應(yīng)急(疫情防控)等相關(guān)工作。掛下溝村扶貧管理工作。對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委醫(yī)政科、區(qū)醫(yī)保局、區(qū)醫(yī)學(xué)會(huì)、區(qū)中醫(yī)學(xué)會(huì)、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、綦江區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)務(wù)部和科教部、綦江區(qū)中醫(yī)院醫(yī)務(wù)部和科教部。
8.護(hù)理部:負(fù)責(zé)全院護(hù)理和院感的全面工作,具體工作職責(zé):護(hù)理質(zhì)量管理、疫情防控(醫(yī)院感染管理)、宣傳(醫(yī)院文化建設(shè))、統(tǒng)戰(zhàn)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)、關(guān)心下一代工作、志愿服務(wù)、環(huán)保(包含控?zé)熀铜h(huán)境衛(wèi)生)、輻射安全、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建后鞏固牽頭負(fù)責(zé)等相關(guān)工作。掛打通村扶貧管理工作。對(duì)接區(qū)護(hù)理學(xué)會(huì)、區(qū)人民醫(yī)院護(hù)理部、區(qū)衛(wèi)生健康委工會(huì)聯(lián)合會(huì)、區(qū)環(huán)保局。
9.公共衛(wèi)生科:負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生科的全面工作,具體工作職責(zé):負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生科日常管理及考核、公衛(wèi)組織管理、疫情防控(新冠疫苗接種)、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、從業(yè)人員體檢等相關(guān)工作。掛天星村扶貧管理工作。對(duì)接區(qū)衛(wèi)生健康委公衛(wèi)科、公衛(wèi)中心、結(jié)防所、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)、婦幼保健院、疾控中心、鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2142.01萬(wàn)元,支出總計(jì)2142.01萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加215.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.18%,主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展,事業(yè)收入增加,財(cái)政撥款收入中一次性增核績(jī)效及藥品零差率補(bǔ)助增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2142.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加215.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.18%,主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展,事業(yè)收入增加,財(cái)政撥款收入中一次性增核績(jī)效及藥品零差率補(bǔ)助增加。其中:財(cái)政撥款收入833.60萬(wàn)元,占38.92%;事業(yè)收入1308.42萬(wàn)元,占61.08%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2142.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加215.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.18%,主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展,人員支出增加,基本支出增加,補(bǔ)發(fā)疫情期間一次性增核績(jī)效。其中:基本支出1690.13萬(wàn)元,占78.90%;項(xiàng)目支出451.89萬(wàn)元,占21.10%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)833.60萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加167.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.23%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入也增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入833.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加167.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.23%。主要原因是補(bǔ)發(fā)疫情期間一次性增核績(jī)效及藥品零差率補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加456.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.32%。主要原因是基本公共服務(wù)和基藥零差率補(bǔ)助項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加167.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.23%。主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展,人員支出增加,基本支出增加還有補(bǔ)發(fā)疫情期間一次性增核績(jī)效及藥品零差率補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)增加456.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.32%。主要原因是調(diào)整預(yù)算、基本公共服務(wù)項(xiàng)目和基藥零差率支付支出項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出76.19萬(wàn)元,占9.14%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.89萬(wàn)元,下降10.45%,主要原因是當(dāng)年有人員調(diào)出和退休人員。
(2)衛(wèi)生健康支出757.40萬(wàn)元,占90.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加465.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.77%,主要原因是新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)、基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助等未納入年初預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出381.71萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)381.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.41%,主要原因是補(bǔ)發(fā)疫情期間一次性增核績(jī)效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是當(dāng)年無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位屬于公益二類差額事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化,主要原因是我單位屬于公益二類差額事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額18.29萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額18.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)、貨物、工程類項(xiàng)目等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金305.53萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見公開報(bào)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
我單位對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金265.97萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為甲級(jí),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了高血壓、糖尿病患者體檢未全覆蓋,特別是65歲以下的人群對(duì)體檢的參與度不夠;居民健康檔案對(duì)電話號(hào)碼、個(gè)人信息的整改進(jìn)度緩慢,鄉(xiāng)村醫(yī)生和家庭醫(yī)生對(duì)此項(xiàng)工作的重視程度不夠,居民健康檔案建檔率未達(dá)到95%;公衛(wèi)質(zhì)控體系尚未完全建立,在公衛(wèi)質(zhì)量中存在錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)、錄入不規(guī)范、信息更新不及時(shí)等主要問題,提出在院內(nèi)設(shè)置健康服務(wù)站一站式服務(wù),集合老年人體檢、居民健康檔案更新、就診掛號(hào)等功能,進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)防融合;建立公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)控系統(tǒng)軟件,建立大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),逐步完善質(zhì)控體系;全面開展社區(qū)慢病“三色”管理,將工作模式擴(kuò)大到六個(gè)社區(qū)全覆蓋,將社區(qū)慢病工作做精做細(xì),進(jìn)一步加大醫(yī)防融合,做好醫(yī)防融合多病共管簽約服務(wù)。充分利用家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的優(yōu)勢(shì),提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量;加強(qiáng)中醫(yī)藥簽約服務(wù),加強(qiáng)簽約團(tuán)隊(duì)中醫(yī)藥人員配置。將中醫(yī)藥服務(wù)納入簽約服務(wù)內(nèi)容,為有需求的居民提供體質(zhì)辨識(shí)、針刺、推拿、拔罐、艾灸、三伏貼、壓耳穴、刮痧等中醫(yī)適宜技術(shù)服務(wù)及中醫(yī)治未病服務(wù)等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48702117
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