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[ 索引號 ] | 115002227094656815/2024-00004 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區信訪辦 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 發布日期 ] | 2024-03-11 |
重慶市綦江區信訪辦公室2024年部門預算情況說明
重慶市綦江區信訪辦公室2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《關于印發<重慶市綦江區信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》,綦江委辦發〔2019〕21號文件,本單位屬行政機構,內設機構3個,分別是綜合科、辦信接訪復查科、信訪穩定協調科。職能職責是:
1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關信訪穩定工作的方針政策和法律法規,開展群眾工作、信訪穩定工作政策理論研究,探索群眾工作、信訪穩定工作新方法,總結推廣先進典型和經驗。
2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項;協調處理重要信訪事項;督促檢查信訪事項的處理。
3.研究、分析信訪情況,開展調查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。
4.負責區信訪工作(群眾工作)聯席會議辦公室的日常工作。統籌負責全區領導干部接訪下訪群眾工作;調研群體類信訪問題。
5.負責區信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
6.負責信訪穩定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報重大信訪穩定風險隱患,實施全區重大決策事項社會穩定風險評估工作,牽頭負責信訪穩定突出問題專項治理工作,統籌負責重大活動期間現場信訪穩定接待工作。
7.對各街鎮、部門群眾工作和信訪穩定工作開展情況進行指導、督促、檢查并組織年終考核。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市綦江區信訪辦公室下屬事業單位兩個:重慶市綦江區信訪投訴受理中心、重慶市綦江區群眾工作信息管理中心。
重慶市綦江區信訪投訴受理中心為公益一類事業單位,正科級,職能職責是:
1.受理和辦理網上信訪事項。主要包括受理群眾網上信訪投訴,承辦國家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉的網上投訴事項,向各街鎮、區級相關單位交辦、轉送網上信訪事項,推動網上信訪代理和視頻接訪工作,為開展網上信訪工作提供指導服務。負責區信訪辦公開電話的接聽、受理辦理工作。
2.承擔信訪信息化服務工作。負責全區信訪信息系統的管理維護工作,負責信訪數據的安全管理工作,負責區信訪辦門戶網站、新媒體平臺的管理維護工作。指導街鎮和部門信訪投訴受理工作和信訪系統信息化建設工作。
3.負責區群眾接待中心(大廳)和區級領導公開定點接待場所有關工作,做好群眾來信、來訪事項的交辦、轉送工作,匯總、分析、反映和通報重要來信來訪信息。
4.協助處理涉及政策性、群體性的信訪問題,調查研究群眾思想動態和群眾工作情況,形成意見建議。
5.協助處理群體性集訪和突發事件,參與群眾到市進京上訪的勸返和處置工作。
6.完成區信訪辦公室交辦的其他工作。
重慶市綦江區群眾工作信息管理中心為公益一類事業單位,正科級,職能職責是:
1.負責群工系統、區長公開信箱(電話)各類信息的接收、交辦、協調、答復等工作。負責對接我區陽光重慶廣播熱線節目上線工作。
2.負責人民建議征集工作,開展社情民意調研、分析和通報。
3.負責宣傳本區貫徹、落實新時期黨的群眾工作路線、方針和政策的情況,協助探索和推廣新時期群眾工作新機制,總結宣傳本區信訪穩定工作、群眾工作先進經驗和典型案例。
4.完成區信訪辦公室交辦的其他工作。
(三)機構改革相關情況。
我單位2023-2024年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數756.65萬元,其中:一般公共預算撥款756.65萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少86.97萬元,主要是厲行節約,縮減開支。
(二)支出預算:2024年年初預算數756.65萬元,其中:一般公共服務支出預算625.69萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算69.63萬元,衛生健康支出預算28.41萬元,住房保障支出預算32.92萬元。支出預算較2023年減少86.97萬元,主要是基本支出預算增加30.4萬元,項目支出預算減少117.37萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入756.65萬元,一般公共預算財政撥款支出756.65萬元,比2023年減少86.97萬元。其中:基本支出603.58萬元,比2023年增加30.4萬元,主要原因一是人員增資,二是原運轉性項目支出轉為基本支出;項目支出153.07萬元,比2023年減少117.37萬元,主要原因一是厲行節約,縮減開始,二是二是原運轉性項目支出轉為基本支出。
綦江區信訪辦公室2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算6.5萬元,比2023年減少1.38萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費1萬元,比2023年增加0.12萬元,主要原因是工作需要,接待費用增加;公務用車運行維護費5.5萬元,比2023年減少1.5萬元,主要原因是按要求新能源車輛運行費用比燃油車運行費用少1.5萬元;公務用車購置費0萬元,與2023年持平;主要原因是無購置公務車需求。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。?2024年一般公共預算財政撥款運行經費114.85萬元,比上年增加69.18萬元,主要原因是原運轉性項目支出轉為基本支出,主要用于機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。區信訪投訴受理中心、區群眾工作管理信息中心不在機關運行經費統計范圍之內。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.?績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款153.07萬元。
4.?國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車 0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
聯系方式:?????部門預算公開聯系人:劉丹 ?023-85888630