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[ 索引號 ] | 11500222MB1603532R/2024-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 應急管理 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)應急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-12 |
重慶市綦江區(qū)應急調(diào)度中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4號)、《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)應急管理局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕80號)文件精神,重慶市綦江區(qū)應急調(diào)度中心主要職能職責是:
1.開展煤礦、非煤礦山、危險化學品等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和全區(qū)各類自然災害等情況的遠程信息監(jiān)測,協(xié)助開展違法違規(guī)行為的執(zhí)法監(jiān)督檢查。
2.負責各類生產(chǎn)安全和自然災害信息的接收、統(tǒng)計、分析、報送和發(fā)布工作,向公眾提供有關(guān)安全生產(chǎn)和自然災害方面的信息咨詢服務工作。
3.負責受理生產(chǎn)安全事故、重大安全隱患的舉報投訴以及舉報投訴信息的統(tǒng)計、分析工作。
4.負責煤炭生產(chǎn)統(tǒng)計、報送工作;指導各產(chǎn)煤鎮(zhèn)信息調(diào)度統(tǒng)計工作。
5.負責視頻遠程監(jiān)控網(wǎng)絡系統(tǒng)的管理、維護和正常運行工作。
6.負責全區(qū)安全生產(chǎn)舉報投訴體系建設的相關(guān)工作。
(二)單位構(gòu)成。
1.機構(gòu)類別:公益一類事業(yè)單位
2.機構(gòu)級別:正科級
3.經(jīng)費形式:財政全額撥款
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)98.42萬元,其中:一般公共預算撥款98.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少5.9萬元,主要是災害防治及應急管理經(jīng)費撥款減少5.9萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)98.42萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算8.3萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.92萬元,住房保障支出預算4.15萬元, 災害防治及應急管理支出預算82.05萬元。支出預算較2023年減少5.9萬元,主要是基本支出預算增加7.85萬元,項目支出預算減少13.75萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入98.42萬元,一般公共預算財政撥款支出98.42萬元,比2023年減少5.9萬元。其中:基本支出98.42萬元,比2023年增加7.85萬元,主要原因是災害防治及應急管理費用增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年減少13.75萬元,主要原因是財政預算口徑變化,運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費改為基本支出預算。
重慶市綦江區(qū)應急調(diào)度中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年持平,主要原因是本年公務車輛無變化;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:胡雙紅? 聯(lián)系方式:? 023-61271212
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