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[ 索引號(hào) ] 11500222MB1855246G/2023-00229 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-19 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-19

重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)二級(jí)事業(yè)單位,主要職能是:

1.貫徹執(zhí)行人民防空有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。

2.負(fù)責(zé)擬訂、修訂人民防空襲方案并落實(shí)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)人民防空指揮通信信息系統(tǒng)及區(qū)級(jí)人防指揮場(chǎng)所的建設(shè)維護(hù)管理,落實(shí)人民防空戰(zhàn)備值班執(zhí)勤工作;負(fù)責(zé)人民防空指揮通信保障及日常的訓(xùn)練演練。

3.負(fù)責(zé)人民防空訓(xùn)練演練工作,組織、指導(dǎo)人民防空專業(yè)隊(duì)伍的組建及訓(xùn)(演)練工作,牽頭、指導(dǎo)人民防空志愿者隊(duì)伍建設(shè);承擔(dān)人民防空應(yīng)急支援和管理工作。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)建設(shè)總體規(guī)劃,指導(dǎo)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)單位制定防護(hù)方案和防護(hù)措施,按規(guī)定監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)人民防空警報(bào)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)管理,以及防空警報(bào)試?guó)Q及發(fā)放工作。

6.負(fù)責(zé)人民防空政策法規(guī)、知識(shí)技能宣傳教育,承擔(dān)“人民防空進(jìn)社區(qū)”等基層基礎(chǔ)建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)到鎮(zhèn)(街道)綜合視頻會(huì)議系統(tǒng)的技術(shù)保障和運(yùn)行維護(hù)。

8.負(fù)責(zé)人防國(guó)有資產(chǎn)管理,承擔(dān)公共老舊人防工程的維護(hù)管理。

9.負(fù)責(zé)人民防空軍民融合發(fā)展工作,承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和區(qū)人民防空辦公室安排的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)無(wú)內(nèi)設(shè)科室。

(三)單位構(gòu)成

本部門(mén)無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)241.85萬(wàn)元,支出總計(jì)241.85萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少183.36萬(wàn)元下降43.1%,主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)241.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少173.65萬(wàn)元,下降41.8%,主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。其中:財(cái)政撥款收入241.85萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)241.85萬(wàn)元,較上年決算減少183.36萬(wàn)元,下降43.1%,主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。其中:基本支出101.38萬(wàn)元,占41.9%;項(xiàng)目支出140.47萬(wàn)元,占58.1%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年支付結(jié)清,未存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)241.85萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少183.36萬(wàn)元,下降43.1%。主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少173.65萬(wàn)元,下降41.8%。主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少432.11萬(wàn)元,下降64.1%。主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少183.36萬(wàn)元,下降43.1%。主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少432.11萬(wàn)元,下降64.1%。主要原因是人防疏散基地建設(shè)費(fèi)用和人防社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是2022年支付結(jié)清,未存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出9.14萬(wàn)元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)社保基數(shù)較去年有所增加。

2)衛(wèi)生健康支出4.42萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.3%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)社保基數(shù)較去年有所增加。

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.94萬(wàn)元,占91.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少435.55萬(wàn)元,下降66.3%,主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)較大,城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目縮減,實(shí)際支出費(fèi)用減少。

4)住房保障支出7.36萬(wàn)元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.3%,主要原因是事業(yè)單位住房公積金調(diào)標(biāo)補(bǔ)繳。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出101.38萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)77.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.89萬(wàn)元,下降2.4%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)23.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%,主要原因是人防疏散基地建設(shè)增加,相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.74萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.5%,主要原因是公務(wù)用車(chē)維護(hù)次數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加6.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)1062.1%,主要原因是2021年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)合并在機(jī)關(guān)使用,2022年分開(kāi)核算,本部門(mén)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)改革規(guī)定,2022年未新購(gòu)公務(wù)車(chē)輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)改革規(guī)定,2022年未新購(gòu)公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.74萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.6%,主要原因是2021年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)合并在機(jī)關(guān)使用,2022年分開(kāi)核算,本部門(mén)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加6.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2021年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)合并在機(jī)關(guān)使用,2022年分開(kāi)核算,本部門(mén)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降100%,較上年支出數(shù)減少0.58萬(wàn)元,下降100%,主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.37萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元,下降62.9%,主要原因是受疫情影響,會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)214.8%,主要原因是人防疏散基地建設(shè)等項(xiàng)目培訓(xùn)需求增加,相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)5臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表的形式對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行了目標(biāo)績(jī)效自評(píng)。其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金141.8萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年,本部門(mén)共開(kāi)展了5個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng),詳見(jiàn)附表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門(mén)不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本部門(mén)績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48678506。



附件:

重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf

2022年重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心決算公開(kāi)表.xlsx



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