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[ 索引號 ] 11500222MB15330524/2022-00006 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計;財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 綦江區政務服務辦 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2022-10-27 [ 發布日期 ] 2022-10-27

重慶市綦江區政務服務管理辦公室2021年度部門決算公開說明



重慶市綦江區政務服務管理辦公室

2021年度部門決算情況說明

??

一、部門基本情況

(一)職能職責。

重慶市綦江區政務服務管理辦公室的主要職責是:

1.負責貫徹落實國家、市有關政務服務改革要求,研究提出區級政務服務改革的意見建議,制定政務服務改革具體措施并組織實施。

2.牽頭協調行政審批制度改革和“放管服”改革工作。

3.負責區級政務服務平臺管理。

4.負責推進政務服務標準化。

5.負責牽頭清理規范區級行政審批中介服務并監督實施。

6.負責監管各區級部門政務服務辦理情況。

7.負責對進駐區政務服務辦事大廳窗口工作人員進行管理。

8.負責對區級部門、鎮(街道)政務服務工作進行督查考核。

9.負責受理服務對象的投訴、意見和建議,會同有關部門對投訴進行查處。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置。

內設機構有:綜合科、審批改革科、政務管理科、督查考核科,內設科級領導職數4名。下屬1個正科級事業單位:區行政服務中心,事業編制8名,設主任1名,副主任1名。實有公務(參公)員16人,退休人員1人。??

(三)本輪機構改革相關情況

根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》,將原區行政服務中心管理辦公室、原區編辦的審批改革職責整合,重新組建重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門,為正處級。將區行政服務中心管理辦公室更名為區行政服務中心,并由區政府辦公室管理的正處級事業單位調整為區政務服務辦管理的正科級事業單位。

??二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

??1.總體情況。2021年度收入總計1,126.66萬元,支出總計1,126.66萬元。收支較上年決算數減少603.26萬元、下降34.9%,主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。

??2.收入情況。2021年度收入合計975.41萬元,較上年決算數減少727.35萬元,下降42.7%,主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。其中:財政撥款收入975.41萬元,占100%;此外,年初結轉和結余151.26萬元。?

?3.支出情況。2021年度支出合計1,126.66萬元,較上年決算數增加134.95萬元,增長13.6%,主要原因是人員調資及五險一金增加、新冠肺炎防控資金等,其中:基本支出417.43萬元,占37.1%;項目支出709.24萬元,占62.9%

?4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少738.22萬元,下降100%,主要原因是按重慶市綦江區財政局關于收回2021年及以前年度存量、2020年及以前年度區本級及上級專款結轉結余指標的通知(綦江財〔2021517),收回政府服務綜合改革資金189.22萬元;重慶市綦江區財政局關于收回2021年區本級預算指標的通知(綦江財發〔2021518)追減政務服務中心房屋租金維修費等資金503.28萬元,故2021年度年末結轉和結余為0.00萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,126.66萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少603.26萬元,下降34.9%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入975.41萬元,較上年決算數減少727.35萬元,下降42.7%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。較年初預算數減少474.24萬元,下降32.7%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余151.26萬元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支1,126.66萬元,較上年決算數增加134.95萬元,增長13.6%。主要原因是人員調資及五險一金增加、新冠肺炎防控資金等。較年初預算數減少1,061.21萬元,下降48.5%。主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。

??3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少738.22萬元,下降100%,主要原因是重慶市綦江區財政局關于收回2021年及以前年度存量、2020年及以前年度區本級及上級專款結轉結余指標的通知(綦江財發〔2021517),收回政府服務綜合改革資金189.22萬元;重慶市綦江區財政局關于收回2021年區本級預算指標的通知(綦江財發〔2021518)追減政務服務中心房屋租金維修費等資金503.28萬元,2021年度年末結轉和結余為0.00萬元。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出1,025.80萬元,占91%,較年初預算數減少1,086.13萬元,下降51.4%,主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少項目支出。

2)社會保障與就業支出62.54萬元,占5.6%,較年初預算數增加23.92萬元,增長61.9%,主要原因是人員增資,導致社會保障繳費增加。

3)衛生健康支出18.01萬元,占1.6%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是醫保繳費無增加。

4)農林水支出1.00萬元,占0.1%,較年初預算數增加1.00萬元,增長100%,主要原因是根據綦水〔2020199號重慶市綦江區水利局關于下達綦江區2020年節水型社會建設補助資金的通知,重慶市綦江區水利局安排給我辦2020年節水型社會建設補助資金1萬元用于節水宣傳、節水建設等

5)住房保障支出19.31萬元,占1.7%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是住房公積金繳費無增加。????????????

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出417.43萬元。其中:人員經費313.33萬元,較上年決算數減少66.25萬元,下降17.5%,主要原因是退休人員1人、差旅費和平時考核減少人員經費用途主要包括主要包括工資福利支出。公用經費104.09萬元,較上年決算數增加61.17萬元,增長142.5%,主要原因是“一窗”工作人員增加20人。公用經費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、工會經費等。?

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

??三、“三公”經費情況說明

??(一)三公經費支出總體情況說明。

?2021年度“三公”經費支出共計2.54萬元,較年初預算數減少2.96萬元,下降53.8%,主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,大力減少“三公”支出。較上年支出數增加0.54萬元,增長27%,主要原因是我單位調入公務車1輛,公務車運行維護費增加。

(二)三公經費分項支出情況。

?2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于本單位2021年度未發生因公出國境事由。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發生因公出國(境)支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發生因公出國境事由。

公務車購置費0.00萬元,主要用于機要通信用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位公務車1輛為無償調入。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位公務車1輛為無償調入。

公務車運行維護費2.47萬元,主要用于公車維修、加油、洗車、停車等。費用支出較年初預算數減少1.03萬元,下降29.4%,主要原因是嚴格公車管理。較上年支出數增加2.47萬元,增長100%,主要原因是上年無公車。

?公務接待費0.07萬元,主要用于接待區外單位來調研、交流學習。費用支出較年初預算數減少1.93萬元,下降96.5%,主要原因是嚴格公務接待管理。較上年支出數減少1.93萬元,下降96.5%,主要原因是厲行節約,嚴格公務接待管理。

(三)三公經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待1批次10人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費70.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.47萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

?本年度會議費支出2.61萬元,較上年決算數增加1.16萬元,增長80%,主要原因是深化改革,實施流程再造,簡捷辦件程序,提升行政服務效能,優化營商環境,導致會議增多本年度培訓費支出3.02萬元,較上年決算數減少8.03萬元,下降72.7%,主要原因是貫徹習近平總書記關于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,壓減外出培訓,多搞單位內部的交流學習培訓

(二)機關運行經費情況說明。

??2021年度本部門機關運行經費支出104.09萬元,機關運行經費主要用于開支辦公經費20萬元、差旅費20.7萬元、工會經費19.19萬元、其他交通費用17.47萬元、其他商品和服務支出15.76萬元。機關運行經費較上年決算數增加61.17萬元,增長142.5%,主要原因是“一窗”工作人員增加20人。

?(三)國有資產占用情況說明。

截至20211231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

?四)政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

??五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我辦對部門整體和15個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評15項,涉及資金709.24萬元,自評等級均為優

(二)績效自評結果。

???????????1.績效目標自評表。

部門(單位)整體支出績效自評表
2021年度)

填報部門(公章):重慶市綦江區政務服務管理辦公室




單位:萬元

部門名稱

重慶市綦江區政務服務管理辦公室

部門預算執行情況(萬元)

全年預算數

全年執行數

全年執行率

1126.66

1126.66

100%

當年整體績效目標

全年績效目標

全年完成情況

辦事更便利、更高效,加快推進流程再造、業務協同、數據共享,推進政務服務扁平化、便捷化、智能化,努力降低制度性交易成本,優化提升服務體驗,增強企業和群眾的獲得感,持續優化全市營商環境,推動政府治理體系和治理能力現代化,建設人民滿意的服務型政府。

100%

績效指標

指標名稱

指標性質

指標值

計量單位

1-12月完成值

完成程度(%

政務服務成效度

95

%

100

100

在線辦理成熟度

95

%

100

100

服務方式完備度

99

%

100

100

服務事項覆蓋度

99

%

100

100

辦事指南準確度

100

%

100

100

證照分離全覆蓋試點改革

5

5

100

網上中介服務超市

100

100

100

電子證照歸集應用

50

50

100

一件事一次辦

50

50

100

特殊群體提供更周到服務

100

100

100

聯系人:

蔡春勇



聯系電話:

023-48602755

備注:

1.全年完成情況:對應所設定目標值實現情況,分別填寫完成未完成;針對2021年未完成目標值的單位,請分析原因并提出改進措施。
???????2. 標黑部分內容為部門年初編報的《項目支出績效目標申報表》中的內容。
???????3. 全年預算數、全年績效目標、指標值:若年中有調整,填寫調整后預算數、績效目標和目標值,并附相關調整依據。

?

2021年度部門(單位)項目支出績效自評表

填表單位(蓋章):

重慶市綦江區政務服務管理辦公室

項目名稱

窗口工作人員專項經費

自評總分
(分)

100

業務主管部門

重慶市綦江區政務服務管理辦公室

聯系人
及電話

蔡春勇023-48602755

項目資金(萬元)


全年預算數(A

全年執行數(B

執行率%B/A

執行率得分(分)

年度資金總額:

123

123

100

10

其中:中央補助




/

?????市級補助




/

?????區級資金

123

123

100

/

?????其他資金




/

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

深推進政務服務扁平化、便捷化、智能化,努力降低制度性交易成本,優化提升服務體驗,增強企業和群眾的獲得感,持續優化營商環境,推動政府治理體系和治理能力現代化,建設人民滿意的服務型政府。

100%

績效指標

指標名稱
(三級指標)

計量單位

指標權重

指標值

全年完成值

得分系數(%

指標得分
(分)

審批件數

/

5

750000

750000

10

10

投訴次數

/

5

2

0

10

10

請假天數、遲到旱退次數等

天、次/

5

5

1

10

10

業務熟練、辦事效率

%

30

98

100

10

10

審批周期

5

5

2

10

10

及時辦結率

%

5

50

67

20

20

服務對象滿意度

%

30

95

100

20

20

未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明










?預算單位主要領導秦志娟????????

績效評價負責人秦志娟?

經辦人:蔡春勇



2.績效自評報告或案例

我辦績效自評報告或案例

3.關于績效自評結果的說明。

我辦對部門整體和15個項目開展了績效自評,自評等級均為優?

(三)重點績效評價結果

我辦無重點績效評價結果

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。?

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48602771


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