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[ 索引號(hào) ] 11500222MB15330524/2024-00004 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-12

重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見(jiàn)建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。

2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和放管服改革工作。

3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。

5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦理情況。

7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。

8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門(mén)、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。

9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見(jiàn)和建議,會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)投訴進(jìn)行查處。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔201925號(hào))和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級(jí)事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔201990號(hào))文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門(mén),為正處級(jí);行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,是參公正科級(jí)事業(yè)單位區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室和重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心,但只有重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心的收支并入重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室核算。

(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。

無(wú)

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù) 1172.15萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款 1172.15萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元,事業(yè)收入 0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較2023年增加143.19萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加143.19?萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1172.15萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算 1056.45萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 60.08萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.54萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算31.08萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加143.19萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加241.18?萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少97.99?萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1172.15萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1172.15萬(wàn)元,比2023年增加143.19萬(wàn)元。其中:基本支出677.15萬(wàn)元,比2023年增加241.18萬(wàn)元,主要原因是人員五險(xiǎn)一金繳費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出495.00萬(wàn)元,比2023年減少97.99萬(wàn)元,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約,主要用于深化改革,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升政務(wù)服務(wù)效能等重點(diǎn)工作。

重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.50萬(wàn)元,比2023年增加2.20萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0?萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境),2024無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元,比2023年增加2.20萬(wàn)元,主要原因是我單位貫徹落實(shí)“放管服”改革,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)改革做得比較好,區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí)較多;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是我單位公車(chē)已經(jīng)使用12年,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,與上年持平;主要原因是我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē),2024無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 298.82萬(wàn)元,比上年增加223.09萬(wàn)元,主要原因增加勞務(wù)費(fèi)217.51萬(wàn)元2023單位“一窗通辦”人員勞務(wù)費(fèi)是納入項(xiàng)目支出預(yù)算,而2024“一窗通辦”人員勞務(wù)費(fèi)是納入基本支出預(yù)算。主要用于勞務(wù)費(fèi)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 495.00萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:蔡春勇????聯(lián)系方式:023-48602771???


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