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[ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00339 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發布機構 ] | 綦江區政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-01-07 | [ 發布日期 ] | 2022-01-07 |
重慶市綦江區安穩鎮人民政府2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區安穩鎮人民政府
2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
抓好招商引資,培育市場體系,促進經濟向好發展;建設重點項目,完善公共設施,持續改善民生福祉;創新機制體制,做好各項工作,提升公共服務水平;調解民事糾紛,開展聯合執法,加強社區法制建設;積極培植稅源,管好財政資金,壯大財政實力;落實文明建設,樹立社會新風,維護社會和諧穩定。
(二)單位構成
重慶市綦江區安穩鎮人民政府為一級預算單位,根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室印發〈關于進一步優化完善鎮(街道)機構設置的實施方案〉的通知》(綦江委辦發〔2019〕31號)文件精神,設置10個綜合辦事機構。分別是1.黨政辦公室。2.黨群工作辦公室。3.人大辦公室。4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)。5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)。6.平安建設辦公室。7.規劃建設管理環保辦公室。8.財政辦公室。9.應急管理辦公室。10.綜合行政執法辦公室。下設7個二級預算單位,分別是1.農業服務中心。2.文化服務中心。3.勞動就業和社會保障服務所。4.退役軍人服務站。5.綜合行政執法大隊。6.建設環保服務中心。7.產業發展服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數3823.97萬元,其中:一般公共預算撥款本年收入2716.62萬元,一般公共預算撥款上年結轉收入1107.36萬元,無政府性基金預算撥款,無其他收入。?收入較2021年減少962.83萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數3823.97萬元,支出較2021年減少962.83萬元。,其中:一般公共服務支出預算1743.47萬元,社會保障和就業支出預算143.27萬元,文化旅游體育與傳媒支出20.42萬元,衛生健康支出預算37.98萬元,城鄉社區支出預算223.10萬元,農林水支出預算1509.15萬元,住房保障支出預算34.74萬元,災害防治及應急管理支出11.10萬元,資源勘探工業信息等支出2.00萬元,自然資源海洋氣象等支出4.42萬元,節能環保支出57.33萬元,公共安全支出37萬元,無其他政府性基金預算支出。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入3823.97萬元,一般公共預算財政撥款支出3823.97萬元。其中:基本支出1574.70萬元,主要包括工資福利支出1206.68萬元、商品和服務支出271.42萬元、對個人和家庭的補助87.52萬元、資本性支出9.08萬元;項目支出2249.28萬元,其中:一般公共服務支出預算1743.47萬元,社會保障和就業支出預算143.27萬元,文化旅游體育與傳媒支出20.42萬元,衛生健康支出預算37.98萬元,城鄉社區支出預算223.10萬元,農林水支出預算1509.15萬元,住房保障支出預算34.74萬元,災害防治及應急管理支出11.10萬元,資源勘探工業信息等支出2.00萬元,自然資源海洋氣象等支出4.42萬元,節能環保支出57.33萬元,公共安全支出37萬元。
重慶市綦江區安穩鎮人民政府2021年無政府性基金預算撥款安排支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算60.10萬元,比2021年增加15.1萬元,主要原因是2022年增加支出公務用車運行費15.10萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年一致;公務接待費8.10萬元,比2021年減少11.9萬元,主要原因是厲行節約,壓縮三公經費支出;公務用車運行維護費52萬元,比2021年增加15.10萬元;公務用車購置費0萬元,與2021年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費280.5萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。重慶市綦江區安穩鎮人民政府2022年無政府采購預算支出。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2716.62萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛8輛,其中機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,綜合執法用車1輛,業務用車1輛,特種專業技術用車4輛。本單位2022年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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