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[ 索引號 ] | 11500222756225875F/2024-00008 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區安穩鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-29 | [ 發布日期 ] | 2024-03-29 |
重慶市綦江區安穩鎮文化服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔宣傳、文化、旅游、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。負責圍繞鎮黨委和政府中心工作,為“五個文明”建設營造良好的輿論環境;負責文化宣傳、交流、文藝活動的組織實施工作;負責轄區內的文化市場、村(社區)文化室、文明站(所、中心)的建設和業務指導工作;負責文化交流、文化藝術遺產的收集整理與保護工作;負責群眾性體育及全民健身活動的組織實施工作;承擔農家書屋(圖書室)及協助農體工程監督管理工作,協助監督管理轄區文化市場。
(二)單位構成
重慶市綦江區安穩鎮文化服務中心,為重慶市綦江區安穩鎮人民政府下屬二級預算單位,本單位事業編制4名,其中科級領導職數1名,為文化服務中心主任1名。本單位2024年在職人數4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數76.54萬元,其中:一般公共預算撥款76.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元。。收入預算較2023年減少29.87萬元,主要原因是一般公共預算資金減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數76.54萬元,其中:一般公共服務支出預算10.8萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算47.88萬元,社會保障和就業支出預算11.36萬元,衛生健康支出預算3.33萬元,住房保障支出預算3.18萬元。支出預算較2023年減少29.87萬元,主要原因是基本支出預算文化旅游體育與傳媒經費減少。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入76.54萬元,一般公共預算財政撥款支出76.54萬元,較2023年減少29.87萬元。其中:基本支出76.54萬元,較2023年減少29.87萬元,主要原因是基本支出預算文化旅游體育與傳媒經費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等人員經費支出和保障部門正常運轉的公用經費支出,無項目支出。
重慶市綦江區安穩鎮文化服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.3萬元,較2023年減少26.1萬元。其中:無因公出國(境)費用,與2023年一致;公務接待費0.3萬元,較2023年減少0.1萬元,主要原因是按照相關要求,本單位結合實際壓縮公務接待費用支出;公務用車運行維護費0萬元,較2023年減少26萬元,主要原因是本單位本年度無公務用車;無公務用車購置費,與2023年一致;。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。本預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。本單位本年度無項目支出預算。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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