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[ 索引號 ] 11500222750092928F/2024-00009 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 綦江區(qū)打通鎮(zhèn) [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-25

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實施方案〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔201931號)和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》(綦委編〔2019〕36號)文件精神,制定本方案。

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所屬于國家事業(yè)單位,其主要職責(zé)有:承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī);承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作;承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作;協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作;指導(dǎo)村(社區(qū))開展退休人員社會化管理服務(wù)工作;指導(dǎo)村(社區(qū))開展勞動就業(yè)與社會保障工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,為二級預(yù)算單位,重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,在編人員7人。

(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)113.65萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款113.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加0.26萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加0.26萬元。

(二)支出預(yù)算2024年年初預(yù)算數(shù)113.65萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算103.45萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.04萬元,住房保障支出預(yù)算5.16萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.26萬元,主要是基本支出預(yù)算增加0.26萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入113.65萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出113.65萬元,比2023年增加0.26萬元。其中:基本支出113.65萬元,比2023年增加0.26萬元,主要原因是住房保障支出預(yù)算增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是本單位無項目支出。

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.38萬元,比2023年減少0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少0 萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.3萬元,比上年減少0.58萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2024年無項目支出。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:漆星? ?聯(lián)系方式:023-48700125?

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