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[ 索引號 ] 11500222750092928F/2024-00012 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 綦江區(qū)打通鎮(zhèn) [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-25

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務站2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實施方案〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔201931號)和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》(綦委編〔2019〕36號)文件精神,制定本方案。

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務站屬于國家事業(yè)單位,其主要職責有:主要負責做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。

(二)單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務站,為二級預算單位,重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,在編人員3人。

(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況

2023-2024年期間不涉及機構(gòu)改革。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數(shù)59.55萬元,其中:一般公共預算撥款59.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少18.33萬元,主要是經(jīng)費撥款減少18.33萬元。

(二)支出預算2024年年初預算數(shù)59.55萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算54.14萬元,衛(wèi)生健康支出預算2.66萬元,住房保障支出預算2.75萬元。支出預算較2023年減少18.33萬元,主要是基本支出預算減少18.33萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入59.55萬元,一般公共預算財政撥款支出59.55萬元,比2023年減少18.33萬元。其中:基本支出59.55萬元,比2023年減少18.33萬元,主要原因是住房保障支出預算減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是本單位無項目支出。

重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.24萬元,比2023年減少0.02萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0 萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0.24萬元,比2023年減少0.02萬元,主要原因是從嚴控制公務接待費用;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是本單位2024年無公務用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費9.25萬元,比上年減少3.42萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 績效目標設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務站2024年無項目支出。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:漆星?? 聯(lián)系方式:023-48700125?

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