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[ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00274 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-05-11 |
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務中心2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責??
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕41號)文件精神,本單位主要職能職責有:
承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作;開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施;承擔民間文化藝術遺產(chǎn)的收集整理與保護工作;承擔農家書屋(圖書室)及協(xié)助農體工程監(jiān)督管理工作;負責組織群眾性體育及全民健身活動的實施;負責村(社區(qū))文化室、文化中心的建設和業(yè)務指導工作,協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務中心屬于重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)114.26萬元,其中:一般公共預算撥款114.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元。2021年郭扶鎮(zhèn)人民政府本級及下屬事業(yè)單位匯總編制預算,無上年對比數(shù)。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)114.26萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出81.76萬元,社會保障和就業(yè)支出預算21.98萬元,衛(wèi)生健康支出預算5.9萬元,住房保障支出預算4.62萬元。2021年郭扶鎮(zhèn)人民政府本級及下屬事業(yè)單位匯總編制預算,無上年對比數(shù)。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入114.26萬元,一般公共預算財政撥款支出 114.26萬元。其中:基本支出114.26萬元,主要用于保障我鎮(zhèn)在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
2022年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元。2021年郭扶鎮(zhèn)人民政府(本級)與其下屬事業(yè)單位匯總編制預算,2022年使用預算管理一體化系統(tǒng)后,實行分單位編制,因此無上年對比數(shù)。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額 0?萬元。
3. 績效目標設置情況。本單位2022年無項目支出預算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬預算單位共有車輛0輛,2022年無購置車輛預算安排。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯(lián)系人:李克見??聯(lián)系方式:023-48430868)