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[ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00275 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發布機構 ] | 綦江區政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-11 | [ 發布日期 ] | 2022-05-11 |
重慶市綦江區郭扶鎮勞動就業和社會保障服務所 2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責??
據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區郭扶鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕41號)文件精神,本單位主要職能職責有:
承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作;宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規;承擔農村勞務綜合開發、管理工作;承擔城鄉醫保、養老保險參保籌資工作;協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作;指導村(社區)開展退休人員社會化管理服務工作;指導村(社區)開展勞動就業與社會保障工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區郭扶鎮勞動就業和社會保障服務所屬于重慶市綦江區郭扶鎮人民政府下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數118.44萬元,其中:一般公共預算撥款118.44萬元,政府性基金預算撥款0萬元。2021年郭扶鎮人民政府本級及下屬事業單位匯總編制預算,無上年對比數。
(二)支出預算:2022年年初預算數118.44萬元,其中:社會保障和就業支出預算107.93萬元,衛生健康支出預算5.18萬元,住房保障支出預算5.33萬元。2021年郭扶鎮人民政府本級及下屬事業單位匯總編制預算,無上年對比數。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入118.44萬元,一般公共預算財政撥款支出118.44萬元。其中:基本支出118.44萬元,主要用于保障我鎮在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。
2022年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元。2021年郭扶鎮人民政府(本級)與其下屬事業單位匯總編制預算,2022年使用預算管理一體化系統后,實行分單位編制,因此無上年對比數。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額 0?萬元。
3. 績效目標設置情況。本單位2022年無項目支出預算。
4. 國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬預算單位共有車輛0輛,2022年無購置車輛預算安排。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:李克見??聯系方式:023-48430868)