您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 預算/決算 > 預算
[ 索引號 ] | 11500222709472400G/2024-00008 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區郭扶鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 發布日期 ] | 2024-03-19 |
重慶市綦江區郭扶鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責??
據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區郭扶鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕41號)文件精神,本單位主要職能職責有:
1、黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密等工作。負責起草或審核以鎮黨委和政府名義發布的公文;負責統籌安排全鎮各類重要會議;督促檢查鎮黨委和政府各項會議決定事項的貫徹落實;牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理;承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2、黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。負責全鎮黨的基層組織建設;承擔民意調查、村(社區)考核具體工作;承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作;負責統籌工會、共青團、婦聯等工作;負責管理離退休干部、村(社區)干部;統籌協調全鎮意識形態工作;做好調研、志愿服務工作;負責民生監察平臺事項辦理工作。
3、人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定,推進基層民主和法制建設;組織本轄區人大代表開展各項活動;聯系人大代表,負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議;督促相關單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案;負責區人大來文來函的聯絡、辦理;負責人大綜合文字材料的起草;承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4、經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責宣傳貫徹農業、工業、商貿、物流、農村經營管理等法律、法規和政策;負責鄉村振興、投資促進等方面的牽頭協調工作;指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓;負責農村土地承包管理、土地確權等方面工作;負責農業、工業、人口等相關普查工作;統籌推進農業農村改革,落實農業農村改革發展政策;負責科技推廣與普及工作。
5、民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作;負責社會事務相關法律法規政策的宣傳貫徹工作;指導實施村(社區)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。
6、平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。負責宣傳貫徹平安建設方面的法律法規和政策;負責法制建設、矛盾糾紛排查、人民調解、重點地區整治、視頻監控等工作;負責禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作;牽頭組織開展校園周邊綜合治理,協調轄區派出所、司法所做好相關工作。
7、規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔城鄉建設、生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作;負責擬訂環境保護計劃并組織實施;牽頭負責轄區范圍內違建整治工作;承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作;服務轄區內重點項目建設;承擔轄區內廉租住房的申報受理工作;負責轄區防空防災一體化設施建設工作;負責規劃、建設和環保行政審批、許可的具體事項。
8、財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。負責財政、稅收政策法規的宣傳工作;組織實施內部審計工作;負責各項農民補貼兌付、稅費征收管理等工作;負責鎮國有資產的采購、監督和管理工作;負責村級財務資金“雙代理”工作;負責協調金融、稅務等部門,加強銀政稅企合作。
9、應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責宣傳貫徹安全生產方面的法律法規和政策,落實安全生產各項措施;負責公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10、綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹相關法律法規和規章,按規定行使行政處罰權;建立健全行政執法相關工作制度。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
11、農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源(沼氣、太陽能)、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作;負責動植物疫情防控工作;提供農業、林業、農機、水利等技術培訓及配套服務;承擔涉農重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作;承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作;承擔農村飲用水安全工作;協助開展惠農資金補貼工作。
12、文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作;開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施;承擔民間文化藝術遺產的收集整理與保護工作;承擔農家書屋(圖書室)及協助農體工程監督管理工作;負責組織群眾性體育及全民健身活動的實施;負責村(社區)文化室、文化中心的建設和業務指導工作,協助監督管理轄區文化市場。
13、勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作;宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規;承擔農村勞務綜合開發、管理工作;承擔城鄉醫保、養老保險參保籌資工作;協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作;指導村(社區)開展退休人員社會化管理服務工作;指導村(社區)開展勞動就業與社會保障工作。
14、退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務;負責組織實施退役軍人思想政治、管理保障、教育培訓、優待撫恤等工作;負責收集退役軍人就業創業需求,建立健全信息臺賬,提供咨詢服務;搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
15、綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行,負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。在行業主管部門指導下實施行政執法工作。
16、建設環保服務中心。承擔場鎮市政、環衛、物業方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作;定期巡查場鎮(含老鄉場)清潔衛生情況;管理維護場鎮相關基礎設施;協助市容市貌整治工作,協調解決物業管理工作中存在的問題。
17、旅游服務中心。負責全鎮鄉村旅游發展的日常工作,宣傳和貫徹落實相關法律、法規和政策;負責擬訂并組織實施全鎮旅游業發展規劃和年度計劃,指導鄉村旅游示范點的升級打造;負責統計全鎮旅游資源,提供信息咨詢,協調旅游資源開發利用和保護工作;負責指導農家樂協會工作;負責旅游重大節慶活動的策劃和實施;協助旅游產業扶貧工作。
(二)單位構成
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區郭扶鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕41號)文件精神,本單位內設綜合辦事機構10個,分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)、民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室;下屬7個二級預算單位,分別是:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
(三)機構改革相關情況。
2023-2024年期間本單位無機構改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數5911.79萬元,其中:一般公共預算撥款5842.25萬元(本年收入4324.57萬元,上年結轉1517.68萬元),政府性基金預算撥款69.54萬元(本年收入0萬元,上年結轉69.54萬元),國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加1214.84萬元,主要是一般公共預算撥款增加1365.65萬元,政府性基金預算撥款減少150.81萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數5911.79萬元,其中:一般公共服務支出預算1009.16萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算142.98萬元,社會保障和就業支出預算615.97萬元,衛生健康支出預算103.92萬元,城鄉社區支出預算389.31萬元,農林水支出預算1450.82萬元,交通運輸支出預算1256.89萬元,自然資源海洋氣象等支出預算800萬元,住房保障支出預算142.73萬元,災害防治及應急管理支出預算0.01萬元。支出預算較2023年增加1214.84萬元,主要是基本支出預算減少111.25萬元,項目支出預算增加1326.09萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入5842.25萬元,一般公共預算財政撥款支出5842.25萬元,比2023年增加1365.65萬元。其中:基本支出2215.67萬元,比2023年減少111.25萬元,主要原因是厲行勤儉節約,減少日常開支,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3626.58萬元,比2023年增加1476.9萬元,主要原因是預算項目增加,主要用于村居支出、全域土地綜合整治、人居環境綜合整治等重點工作。
2024年政府性基金預算收入69.54萬元,政府性基金預算支出69.54萬元,比2023年減少150.81萬元,主要原因是上年結轉減少,主要用于農村公路建設、渠道整治工程等工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算46.36萬元,比2023年減少16.88萬元。其中:因公出國(境)費用 ?0萬元,與上年預算持平;公務接待費10.36萬元,比2023年減少0.88萬元,主要原因是厲行勤儉節約,減少公務接待費用支出;公務用車運行維護費36萬元,比2023年減少16萬元,主要原因是公務用車運行維護費預算標準下降,本年度按4.5萬元/年/車標準進行預算;公務用車購置費0萬元,與上年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費371.68萬元,比上年減少31.21萬元,主要原因為厲行勤儉節約,減少日常開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3626.58萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛8輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車2輛、特種專業技術用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:李克見??聯系方式:023-48430868