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[ 索引號 ] | 115002227398230135/2023-00239 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區政府辦公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-30 | [ 發布日期 ] | 2021-12-30 |
重慶市綦江區趕水鎮綜合行政執法大隊2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室印發〈關于進一步優化完善鎮(街道)機構設置的實施方案〉的通知》(綦江委辦發〔2019〕31號)文件精神,特制定趕水機構設置方案。
(二)單位構成
綜合行政執法大隊:?與綜合行政執法辦公室統籌運行,主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章,在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作;建立健全行政執法相關工作制度,明確執法范圍、執法權限、執法方式等。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數133.99萬元,其中:一般公共預算撥款133.99萬元,收入較2021年增加133.99萬元,主要是人員、公用經費撥款增加133.99萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數133.99萬元,其中:一般公共服務支出1.05萬元、社會保障和就業支出預算11.78萬元,衛生健康支出預算5.78萬元,城鄉社區支出109.49萬元,住房保障支出預算5.89萬元。支出預算較2021年增加133.99萬元,主要是基本支出預算增加133.99萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入133.99萬元,一般公共預算財政撥款支出133.99萬元,比2021年增加133.99萬元。其中:基本支出133.99萬元,比2021年增加133.99萬元,主要原因是人員增加等原因,主要用于保障綜合執法大隊在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算1.05萬元,比2021年增加1.05萬元。其中:公務接待費1.05萬元,比2021年增加1.05萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約。
五、其他重要事項的情況說明
(事業單位)1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:楊悅 ?聯系方式:48775380
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