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[ 索引號 ] | 11500222009313740C/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-22 |
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心:承擔參與農(nóng)、林、牧、漁項目的評估論證和無公害農(nóng)產(chǎn)品(種植業(yè))產(chǎn)地認定、質(zhì)量安全的檢測、監(jiān)測和強制性檢驗等工作,為鄉(xiāng)村振興建設提供服務;承擔開展農(nóng)村經(jīng)濟信息管理和咨詢工作;承擔全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源、基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作和指導農(nóng)村能源綜合開發(fā)利用工作;負責組織農(nóng)、林、牧、漁業(yè)科技交流活動,開展地區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟合作;負責推進中介組織建設,服務農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè);協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心,為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。
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二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)72.71萬元,其中:一般公共預算撥款72.71萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較2023年降低0.49萬元,主要是人員、公用經(jīng)費撥款降低0.49萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)72.71萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算6.52萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.22萬元,農(nóng)林水支出59.71萬元,住房保障支出預算3.26萬元。支出預算較2023年降低0.49萬元,主要是基本支出預算降低0.49萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入72.71萬元,一般公共預算財政撥款支出72.71萬元,比2023年降低0.49萬元。其中:基本支出72.71萬元,比2023年降低0.49萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,公用經(jīng)費支出降低0.49萬元;項目支出0萬元,比2023年增加(或減少) 0萬元,主要原因是項目資金統(tǒng)一由行政機關(guān)支出,所以事業(yè)單位無項目支出。
趕水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。
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四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無因公出國(境)需要;公務接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是公務接待由行政機關(guān)及農(nóng)業(yè)服務中心統(tǒng)一安排;公務用車運行維護費 0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公車編制;公務用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公車編制。
五、其他重要事項的情況說明
(事業(yè)單位)1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:楊悅? 聯(lián)系方式:48775380