您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 預算/決算 > 預算
[ 索引號 ] | 11500222009313740C/2024-00008 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區趕水鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區趕水鎮退役軍人服務站2024年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
退役軍人服務站:主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務;承擔搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所;承擔負責退役軍人就業創業和服務社會的先進典型的宣傳,發揮典型引領、示范和激勵作用。
(二)單位構成
本單位為重慶市綦江區趕水鎮退役軍人服務站,為重慶市綦江區趕水鎮人民政府所屬二級預算單位,單位類型為公益一類事業單位。
?
?
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數53.77萬元,其中:一般公共預算撥款53.77萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較2023年降低0.24萬元,主要是人員、公用經費撥款降低0.24萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數53.77萬元,其中:社會保障和就業支出預算49.03萬元,衛生健康支出預算2.36萬元,住房保障支出預算2.38萬元。支出預算較2023年降低0.24萬元,主要是基本支出預算降低0.24萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入53.77萬元,一般公共預算財政撥款支出53.77萬元,比2023年降低0.24萬元。其中:基本支出53.77萬元,比2023年降低0.24萬元,主要原因是基本支出與去年大概一致,人員、公用經費基本不變;項目支出0萬元,比2023年增加(或減少) 0萬元,主要原因是項目資金統一由行政機關支出,所以事業單位無項目支出。
趕水鎮退役軍人服務站2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。
?
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無因公出國(境)需要;公務接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是公務接待由行政機關及農業服務中心統一安排;公務用車運行維護費 0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公車編制;公務用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公車編制。
五、其他重要事項的情況說明
(事業單位)1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:楊悅? 聯系方式:48775380