您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 預算/決算 > 預算
[ 索引號 ] | 11500222009313740C/2024-00011 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區趕水鎮 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區趕水鎮人民政府2024年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.黨政辦公室:主要負責機關文秘、保密、政協、武裝等工作。承擔檔案、機要保密工作;組織起草或審核以黨委、政府名義發布的公文;負責督促檢查鎮黨委和政府各項決議以及領導指示貫徹落實情況;負責政務公開、政務咨詢、政務代辦、審批服務、兩辦信息的牽頭工作;負責鎮黨委和政府的日常事務、后勤、機關事務管理等工作,協調各辦公室之間的工作關系。
2.黨群工作辦公室:主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標管理等工作。負責機關、事業單位及其工作人員以及村(社區)工作目標的制定、考核和獎懲工作;管理離退休干部、村(社區)干部;做好調研、信息、志愿者服務活動工作;負責統籌工會、共青團、婦聯、關工委等工作。
3.人大辦公室:負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定,推進基層民主和法制建設;組織本轄區人大代表開展各項活動,聯系人大代表,負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(街道)工作的意見、建議;督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案;負責區人大來文來函的聯絡、辦理;負責人大綜合文字材料的起草;承辦本區域人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室):主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責農業、工商貿、旅游、相關法律、法規、政策的宣傳貫徹工作;負責經濟發展規劃與指導、鄉村振興、農業結構調整、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作;指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓;抓好農村市場、商業網點等建設和第三產業的發展及行政管理工作。
5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室):主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作;指導實施村(社區)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室:主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律、法規、政策;負責社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施,負責人民調解等工作;承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室:主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作;承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育,轄區內廉租住房的申報受理,轄區防空防災一體化建設工作;牽頭負責轄區范圍內違建整治工作;承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作;服務轄區內重點項目建設。
8.財政辦公室:主要負責財政法律、法規、政策的宣傳貫徹工作;負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、村級財務管理、國有資產管理、政府采購、協助內審等工作;負責財政資金監督檢查、績效評價工作;負責各類稅費征收管理等工作。
9.應急管理辦公室:主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責安全生產和應急管理法律、法規、政策的宣傳貫徹工作;負責承擔轄區內安全生產綜合監管工作,對本鎮企事業安全生產單位行使督查、考核等綜合監管式作;推動應急預案體系建設和預案演練,統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調配;承擔公共應急事件、各類救災搶險工作;協助行業主管部門對道路交通安全、危險化學品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業領域和生產經營單位落實安全生產各項措施并進行日常監管。
10.綜合行政執法辦公室:主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章,在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作;建立健全行政執法相關工作制度,明確執法范圍、執法權限、執法方式等。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
(二)單位構成
本單位重慶市綦江區趕水鎮人民政府(本級) ,為重慶市綦江區趕水鎮人民政府所屬二級預算單位,單位類型為行政單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數3168.31萬元,其中:一般公共預算撥款3168.31萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較2023年增加19.83萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加19.83萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數5154.13萬元,其中:一般公共服務支出預算1297.56萬元,社會保障和就業支出預算365.69萬元,衛生健康支出預算75.47萬元,城鄉社區支出374.50萬元,農林水支出1364.02萬元,交通運輸支出1525.83萬元,住房保障支出88.39萬元,災害防治及應急管理支出62.68萬元。支出預算較2023年增加1536.75萬元,主要是基本支出預算減少16.47萬元,項目支出預算增加1473.6萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3168.31萬元,一般公共預算財政撥款支出5055.13萬元,比2023年增加1457.12萬元。其中:基本支出1463.11萬元,比2023年減少16.47萬元,主要原因是本年基本支出厲行節約,減少人員、公用經費支出,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支 出3592.03萬元,比2023年增加1473.6萬元,主要原因是農林水支出和農村綜合改革支出增加等原因,主要用于農村基礎建設、農村一事一議項目支出等重點工作。
2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出99萬元,為上年結轉政府性預算撥款收入99萬元,比2023年增加79.64萬元,主要原因是用于城鄉社區和農林水支出增加,主要用于建設農村基礎設施。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算25.65萬元,比2023年減少1.55萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是無因公出國(境)需要;公務接待費7.65萬元,比2023年增加6.45萬元,主要原因是本年將會進行一些必要的公務接待,導致公務接待費增加;公務用車運行維護費18萬元,比2023年減少6萬元,主要原因是行政機關公務車共4輛,而本年厲行節約,降低公車維修、維護的總成本,導致公務車運行維護費減少。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費994.06萬元,比上年減少25.52萬元,主要原因為響應中央八項規定政策,過““緊日子”,壓縮部分公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3 .績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1705.21萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中:應急保障用車1輛、綜合執法用車1輛、機要通信用車1輛、執法執勤特種專業技術用車1輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:楊悅? 聯系方式:48775380