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[ 索引號 ] 115002227562142523/2023-00024 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 綦江區石角鎮 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-10-23 [ 發布日期 ] 2023-10-23

重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

1.黨政辦公室。主要負責機關文秘、保密、政協、武裝等工作。承擔檔案、機要保密工作;組織起草或審核以黨委、政府名義發布的公文;負責督促檢查鎮黨委和政府各項決議以及領導指示貫徹落實情況;負責政務公開、政務咨詢、政務代辦、審批服務、兩辦信息的牽頭工作;負責鎮黨委和政府的日常事務、后勤、機關事務管理等工作,協調各辦公室之間的工作關系。

2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標管理等工作。負責機關、事業單位及其工作人員以及村(社區)工作目標的制定、考核和獎懲工作;管理離退休干部、村(社區)干部;做好調研、信息、志愿者服務活動工作;負責統籌工會、共青團、婦聯、關工委等工作。

3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定,推進基層民主和法制建設;組織本轄區人大代表開展各項活動,聯系人大代表,負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議;督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案;負責區人大來文來函的聯絡、辦理;負責人大綜合文字材料的起草;承辦本區域人大代表的選舉工作。

4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責農業、工商貿、旅游等相關法律、法規、政策的宣傳貫徹工作;負責經濟發展規劃與指導、鄉村振興、農業結構調整、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作;指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓;抓好農村市場、商業網點等建設和第三產業的發展及行政管理工作。

5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)。主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作;指導實施村(社區)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。

6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律、法規、政策;負責社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施,負責人民調解等工作;承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。

7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作;承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育,轄區內廉租住房的申報受理,轄區防空防災一體化建設工作;牽頭負責轄區范圍內違建整治工作;承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作;服務轄區內重點項目建設。

8.財政辦公室。主要負責財政法律、法規、政策的宣傳貫徹工作;負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、村級財務管理、國有資產管理、政府采購、協助內審等工作;負責財政資金監督檢查、績效評價工作;負責各類稅費征收管理等工作。

9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責安全生產和應急管理法律、法規、政策的宣傳貫徹工作;負責承擔轄區內安全生產綜合監管工作,對本鎮企事業安全生產單位行使督查、考核等綜合監管工作;推動應急預案體系建設和預案演練,統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調配;承擔公共應急事件、各類救災搶險工作;協助行業主管部門對道路交通安全、危險化學品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業領域和生產經營單位落實安全生產各項措施并進行日常監管。

10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章,在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作;建立健全行政執法相關工作制度,明確執法范圍、執法權限、執法方式等。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。

(二)機構設置

本單位下設10個辦公室。分別是1.黨政辦公室;2.黨群工作辦公室;3.人大辦公室;4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室);5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室);6.平安建設辦公室;7.規劃建設管理環保辦公室;8.財政辦公室;9.應急管理辦公室;10.綜合行政執法辦公室。

(三)單位構成

本單位重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級),為重慶市綦江區石角鎮人民政府所屬二級預算單位,單位類型為行政單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,613.64萬元,支出總計3,613.64萬元。收支較上年決算數減少4,735.35萬元,下降56.7%,主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度收入總計只有政府行政本級數據。本部分的收入總計包括本年收入合計3411.71萬元、年初結轉和結余201.93萬元,支出總計包括本年支出合計3613.64萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計3,411.70萬元,較上年決算數減少3,835.25萬元,下降52.9%,主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度收入合計只有政府行政本級數據。其中:財政撥款收入3,411.70萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余201.93萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,613.64萬元,較上年決算減少4,735.35萬元,下降56.7%,主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度支出合計只有政府行政本級數據。其中:基本支出1,285.50萬元,占35.6%;項目支出2,328.14萬元,占64.4%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結轉結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,613.64萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少4,735.35萬元,下降56.7%。主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度收、支總計只有政府行政本級數據。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,362.03萬元,較上年決算數減少3,617.17萬元,下降51.8%。主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度一般公共預算財政撥款收入只有政府行政本級數據。較年初預算數增加40.91萬元,增長1.2%。主要原因是年度考核政策調整、以前年度待遇清算。此外,年初財政撥款結轉和結余201.93萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,563.96萬元,較上年決算數減少4,340.74萬元,下降54.9%。主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度一般公共預算財政撥款支出只有政府行政本級數據。較年初預算數增加242.84萬元,增長7.3%。主要原因增加調整預算死亡撫恤40萬元、退休人員清算60萬元、石角干壩污水處理項目113.47萬元、疫情防控專項費用60萬元、減少調整預算新一輪退耕還林種苗費30.63萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出1,166.89萬元,占32.7%,較年初預算數增加253.65萬元,增長27.8%,主要原因是增加調整預算以前年度待遇清算75.04萬元、村運轉經費106.73萬元、年度考核政策調整41.95萬元、老黨員補貼25.98萬元。

2)文化旅游體育與傳媒支出19.00萬元,占0.5%,較年初預算數增加4.60萬元,增長31.9%,主要原因是增加調整預算三館一站免開市級配套項目4.6萬元。

3)社會保障與就業支出342.88萬元,占9.6%,較年初預算數增加123.33萬元,增長56.2%,主要原因是增加調整預算退休人員待遇清算83.33萬元、死亡撫恤40萬元。

4)衛生健康支出108.06萬元,占3%,較年初預算數增加57.49萬元,增長113.7%,主要原因是調減預算醫療補助(行政離退休)2.51萬元、調增預算疫情防控專項費用60萬元。

5)節能環保支出304.99萬元,占8.6%,較年初預算數增加113.47萬元,增長59.2%,主要原因是增加調整預算石角干壩污水處理項目113.47萬元。

6)城鄉社區支出193.28萬元,占5.4%,較年初預算數減少29.02萬元,下降13.1%,主要原因是預算項目29.02萬元未支付。

7)農林水支出1,228.83萬元,占34.5%,較年初預算數減少400.35萬元,下降24.6%,主要原因是預算項目400.35萬元未支付。

8)住房保障支出75.94萬元,占2.1%,較年初預算數增加35.82萬元,增長89.3%,主要原因是人員經費增加住房公積金25.82萬元2022年棚戶區改造項目10萬元。

9)災害防治及應急管理支出124.09萬元,占3.5%,較年初預算數增加83.84萬元,增長208.3%,主要原因是增加調整預算自然災害救災資金83.84萬元。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,285.50萬元。其中:人員經費1,105.11萬元,較上年決算數減少1,075.80萬元,下降49.3%,主要原因是2022年為銜接預算一體化,政府行政本級與事業單位獨立編制決算報表,本說明中2022年度一般公共預算財政撥款基本支出只有政府行政本級數據。人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費180.39萬元,較上年決算數減少160.18萬元,下降47%,主要原因是公用經費支出差旅費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入49.67萬元,較上年決算數減少218.08萬元,下降81.4%,主要原因是2022年度政府性基金預算財政撥款收入減少。本年支出49.67萬元,較上年決算數減少394.62萬元,下降88.8%,主要原因是2022年度政府性基金預算財政撥款項目支出減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計10.64萬元,較年初預算數減少21.40萬元,下降66.8%主要原因是厲行節約,從嚴控制費用支出。較上年支出數減少12.02萬元,下降53%,主要原因是厲行節約,從嚴控制費用支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元,主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費10.64萬元,主要用于公務車油費、過路過橋費、停車費、維修費等。費用支出較年初預算數減少16.32萬元,下降60.5%,主要原因是厲行節約,從嚴控制費用支出。較上年支出數減少0.28萬元,下降2.6%,主要原因是厲行節約,從嚴控制費用支出。

公務接待費0.00萬元,主要用于接待各部門檢查驗收工作公務用餐。費用支出較年初預算數減少5.08萬元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費支出。較上年支出數減少11.75萬元,下降100%,主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.77萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出9.17萬元,較上年決算數減少13.83萬元,下降60.1%,主要原因是厲行節約,從嚴控制費用支出。本年度培訓費支出2.27萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出180.39萬元,主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費,勞務費,郵電費,差旅費,委托業務費等。機關運行經費較上年決算數減少24.18萬元,下降11.8%,主要原因是厲行節約,從嚴控制費用支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體開展了績效自評。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表。

1)公開范圍。部門整體績效、項目績效目標。

2)公開內容。詳見部門整體績效自評表、項目自評表。

2.績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

(三)重點績效評價結果

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

石艷?023-48250997

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附件下載:

1.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開收入支出決算總表.xls
2.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開收入決算表.xls
3.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開支出決算表.xls
4.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開財政撥款收入支出決算總表.xls
5.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
6.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
7.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
8.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls
9.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開機構運行信息表.xls
10.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開整體績效自評表.xls
11.重慶市綦江區石角鎮人民政府(本級)2022年決算公開項目自評表.xls

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