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[ 索引號 ] | 11500222009313070P/2023-00021 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區文龍街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 發布日期 ] | 2023-03-13 |
重慶市綦江區文龍街道文化服務中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據《重慶市人民政府關于綦江區部分鎮街行政區劃調整的批復》(渝府〔2019〕42號)和《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于文龍街道、新盛鎮行政區劃調整的通知》(綦江委〔2020〕4號)精神,制定本方案。
主要職能職責有:承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施;承擔農家書屋(圖書室)及協助農體工程監督管理工作,協助監督管理轄區文化市場。
(二)單位構成
????本單位為綦江區文龍街道辦事處下屬事業單位:重慶市綦江區文龍街道文化服務中心,在編人員5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數118.38萬元,其中:一般公共預算撥款110.78萬元,上年結轉一般公共預算撥款7.6萬元,結轉政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年107.59萬元增加10.79萬元,主要是一般公共預算撥款增加10.79萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數118.38萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,文化旅游體育與傳媒支出90.78萬元,社會保障和就業支出預算17.71萬元,衛生健康支出預算5.01萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,住房保障支出預算4.88萬元。支出預算較2022年107.59萬元增加10.79萬元,主要是基本支出預算增加10.79萬元;2023年無項目支出。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入118.38萬元,一般公共預算財政撥款支出118.38萬元,比2022年107.59萬元增加10.79萬元。其中:基本支出118.38萬元,比2022年107.59萬元增加10.79萬元,主要原因是工資津貼調標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;2023年無項目支出。
重慶市綦江區文龍街道文化服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
重慶市綦江區文龍街道文化服務中心2023年“三公”經費預算0.4萬元,比2022年0.5萬元減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.4萬元,比2022年減少0.1萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉小云 ?聯系方式:023-85880329