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[ 索引號 ] 11500222747454350T/2024-00011 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 綦江區(qū)永城鎮(zhèn) [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-12

重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

本機關負責永城鎮(zhèn)的綜合協(xié)調、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密、基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團、人大、經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、民政、退伍軍人事務管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展、法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農村環(huán)境整治、財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理、安全生產綜合監(jiān)管、應急管理、應急救援、集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權等工作。在履行職責過程中,本機關會產生并保存以下幾類政府信息:1.組織機構;2.法規(guī)文件;3.計劃規(guī)劃;4.財政信息;5.行政權力;6.統(tǒng)計信息;7.人事信息;8.政府信息年度工作報告;9.應急管理及預案;10.工作動態(tài)

(二)單位構成

重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府內設10個辦公室,即黨政辦公室、黨群辦公室、人大辦公室、經濟發(fā)展辦公室(統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室)、民政和社會事務辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬七個事業(yè)單位,分別為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務中心、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)退役軍人服務站、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務中心

(三)機構改革相關情況。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2483.48萬元,其中:一般公共預算撥款2444.10萬元,政府性基金預算撥款39.39萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2023減少367.31萬元,主要是一般公共預算經費撥款減少366.69萬元、政府性基金預算經費撥款減少0.61萬元

(二)支出預算:2024年年初預算數2483.48萬元,其中:一般公共服務支出預算688.26萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算125.72萬元,社會保障和就業(yè)支出預算316.45萬元,衛(wèi)生健康支出預算68.84萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算236.00萬元,農林水支出預算542.74萬元,交通運輸支出預算421.74萬元,住房保障支出預算78.73萬元,災害防治及應急管理支出預算5.00萬元。支出預算較2023減少367.31萬元,主要是基本支出預算減少63.28萬元,項目支出預算減少304.03萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2444.10萬元,一般公共預算財政撥款支出2444.10萬元,比2023年減少406.71萬元。其中:基本支出1430.23萬元,比2023年減少63.28萬元,主要原因是本年收入預算減少、工資及其他福利支出調整等,主要用于保障永城鎮(zhèn)人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1013.86萬元,比2023年減少343.43萬元,主要原因是上年結轉數減少,主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農村公路養(yǎng)護、森林資源管護各項重點工作。

2024年政府性基金預算收入39.39萬元,政府性基金預算支出39.39萬元,比2023年減少0.61萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農林水支出

四、“三公”經費情況說明

2024“三公”經費預算27.42萬元,比2023年減少27.92萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,2023一致,主要原因是本年度無此項經費預算;公務接待費2.92萬元,比2023年增加0.08萬元,主要原因是公務接待工作事項增加,故增加了公務接待費支出預算;公務用車運行維護費24.50萬元,比2023年減少8.00萬元,主要原因是落實中央八項規(guī)定,嚴控公務用車運行維護費支出;公務用車購置費0.00萬元,比2023年減少18.00萬元主要原因是上年度新購置公務用車一輛,本年度無此項經費預算

五、其他重要事項的情況說明

1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費140.59萬元,比上年減少3.27萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1013.86萬元。

4. 國有資產占有使用情況。截止202312,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:李婭?????聯(lián)系方式:023-48489161


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