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[ 索引號 ] | 115002224503990121/2023-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-13 |
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔農機、農產品質量、農村清潔能源(沼氣、太陽能)、漁業(yè)船舶、林業(yè)、森林防火、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫(yī)、氣象、農村人居環(huán)境等方面的事務性工作;
2.承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、災害防治、農業(yè)保險等方面的事務性工作;
3.承擔農村土地承包管理、農民負擔監(jiān)督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作;
4.承擔扶貧開發(fā)、河長制等方面的事務性工作,協(xié)助開展惠農資金補貼清理工作;
5.承擔河流及水庫管理和保護工作;
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心屬于綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府二級預算單位。共有事業(yè)編制人員16名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù) 378.91萬元,其中:一般公共預算撥款362.61?萬元,上年結轉16.30萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)378.91?萬元,其中:農林水支出預算 271.52萬元,社會保障和就業(yè)支出預算 74.59萬元,衛(wèi)生健康支出預算 16.72萬元,住房保障支出預算 16.08萬元。支出預算較2022年增加12.01萬元,主要是基本支出預算增加12.01?萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入 378.91?萬元,一般公共預算財政撥款支出 378.91??萬元,比2022年增加12.01萬元。其中:基本支出 378.91?萬元,比2022年增加12.01萬元,主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算 18.24 萬元,比2022年增加13.44萬元。其中:公務接待費 0.24 萬元,比2022年減少4.56萬元;公務用車購置費 18 萬元,比2022年增加18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2. 政府采購情況。2023年無政府采購預算。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款362.61萬元。
4. 國有資產占有使用情況。2023年使用一般公共預算購置公務用車車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
篆塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心預算公開聯(lián)系人:程雪容 ??聯(lián)系方式:13883040716