一、部門基本情況
根據《中共重慶市綦江區委辦公室 重慶市綦江區人民政府辦公室關于調整《重慶市綦江區城市管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知》(綦江委辦〔2019〕40號),重慶市綦江區城市管理局是區政府工作部門,為正處級,不再加掛重慶市綦江區城市管理綜合行政執法局牌子。
(一)主要職責
1.貫徹執行國家、市、區有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理和城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策;會同有關部門研究起草城市管理的有關政策并組織實施;統籌城市管理領域重大事項,負責擬訂城市管理規劃、方案并組織實施。
2.負責編制城市管理運行經費和建設維護專項經費資金計劃,并對資金使用實施監督管理;負責依法對市政、園林、環衛等行政性收費的征收管理;負責市政基礎設施國有資產的產權管理。
3.負責城區直管城市道路、廣場、橋梁、隧道等設施的維護管理;負責城區直管城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的規劃建設、維護和管理;負責街鎮市政設施維護管理的指導監督;指導城區區級社會單位市政設施維護管理工作;負責市政基礎設施占用的依法審批,參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網規劃,負責線路鋪設的審批工作;負責城區公共停車場的規劃設置和規范管理;參與城市基礎設施建設有關項目方案、立項、可研等的審查或會審。
4.負責城區供水、節水的監督管理;負責城區二次供水管理。
5.負責環境衛生行業管理工作;負責區直管區域(綦河步道、城區水域、城區公廁)環境衛生管理;負責城區環境衛生設施、垃圾處置設施的維護和監督管理;負責城區化糞池的監督管理;負責全區垃圾收運工作的監督考核管理;指導街鎮環境衛生管理工作。
6.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治,對城市管理工作進行綜合協調,檢查督辦;負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價;指導街鎮市容環境綜合整治工作。
7.負責城市戶外廣告的規劃、設置和審批管理工作,監督和指導社會單位戶外廣告、夜景燈飾設置;負責城區店招店牌設置、審批管理工作。
8.負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理;負責城市生活垃圾經營性服務的監督。
9.負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理。
10.組織編制區級綠地系統規劃,會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作;依法負責建設項目綠化工程規劃設計方案管理工作,參與并聯審批建設項目涉及園林綠化配套指標和建設項目附屬綠化工程設計方案審核并監督實施;負責審批占用(含臨時占用)城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項。
11.負責城區園林綠化管理、城區公園管理和城市園林綠化行業管理;負責城市古樹名木保護管理;負責城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。
12.負責擬定城市管理執法規范、監督指導和考核,負責園林綠化、市政公用設施、揚塵重大案件的城市管理執法工作,負責跨區域執法組織協調工作;指導監督街鎮城市管理綜合行政執法工作;負責戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點經營備案管理工作。
13.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導;負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。
14.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管;負責城市管理高新技術推廣與運用;參與城市管理招商引資工作;負責組織實施城市管理目標責任制。
15.負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。
16.承辦區委、區政府和上級相關部門交辦的其他事項。
(二)職責調整
1.劃出的職責
(1)劃出風景名勝區管理、自然遺產管理職責至重慶市綦江區林業局。
(2)劃出城市污水處理廠建設運行管理、污水管網運行維護、雨水管網建設維護等職責至重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會。
2.劃入的職責
劃入原重慶市綦江區規劃局承擔的城市違法建筑執法職責。
3.加強的職責
加強城市管理領域綜合執法工作,具體執法交由相關執法隊伍承擔,并以重慶市綦江區城市管理局名義統一執法。指導鎮(街道)城市管理領域綜合執法工作。
(三)單位構成
本單位屬行政機構,下設事業單位5個,其中參公事業單位1個,是重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊;全額撥款事業單位4個,分別是重慶市綦江區數字化城市管理監督指揮中心、重慶市綦江區市政管理所、重慶市綦江區園林綠化管理所、重慶市綦江區環境衛生管理所。
(四)機構改革情況
按照優化協同高效的原則,整合設置相關內設機構,內設機構由9個調整為8個,其中:將市政設施科與水務科合并,更名為市政設施科,水務科的職能全部調整到市政設施科。調整后各內設機構主要職責是:
1.辦公室。負責黨風廉政建設、工會、青年、婦女、關心下一代、計劃生育、后勤工作。承辦文電、會務、機要、檔案等機關日常工作;承擔機關日常工作的協調和督查;負責年度計劃、年度工作報告等綜合性重要文稿和領導重要講話起草審核;制定機關內部規章制度;負責機關和所屬單位機構編制、人事、工資、職稱評審、年度考核、績效考核、年薪考核、評先評優等工作;承辦信息、保密、政務公開、公務接待、值班、目標考核、機關資產管理等工作;負責系統網絡輿情應對協調管理工作;負責行業新聞宣傳和輿論引導;指導行業系統精神文明建設工作;組織開展行業思想政治工作研究活動;承擔職工教育、職業培訓工作。
2.財務科。研究制定綜合行政執法和市政管理資金中長期計劃,負責編制和下達局屬單位資金計劃,并監督實施;負責行政性收費征收和管理,籌措維護資金;負責按照市政設施維護、園林綠化維護、公用、環衛、城市市容管理及市容環境綜合整治工作計劃管理資金;負責固定資產統計管理,負責市政設施維護、園林綠化維護、環衛設施項目預決算;負責綜合統計和機關財務工作,負責財務會計預決算。
3.安全法制科(群眾工作科)。負責組織和監督本單位的安全生產工作。負責本系統的安全生產宣傳、教育、培訓;負責擬訂城市管理行業安全生產年度監督檢查和應急管理工作計劃、管理制度并監督實施;承擔城市管理行業安全生產綜合監管工作;組織編制相關應急預案并組織演練、監督實施;參與相關突發事件應急處置;負責擬訂城市管理的規范性文件和地方性城市管理的行政措施,經批準后組織實施;負責本系統規范性文件合法性審查和備案工作,以及本系統合同的合法性審查;負責行政處罰聽證,承辦有關行政復議、行政賠償案件和行政訴訟的應訴代理協調工作,參與涉及城市管理的綜合整治,做好相關法律服務;負責指導和監督全區城市管理綜合行政執法工作;負責城管執法隊伍的法律法規知識和業務知識的培訓;組織擬訂跨部門城市管理綜合行政執法協調制度;協調多部門聯動執法行動和跨區域執法活動;承擔城市管理綜合行政執法隊伍建設工作。負責本系統、本行業城市管理方面的信訪穩定工作,受理群眾來信、來電、來訪。
4.市政設施科。貫徹市城管局城市管理方面的技術標準并監督執行,指導城市管理行業工程技術檔案管理工作;貫徹執行城市供水節水的有關法律法規、政策規定和文件要求,承擔城區供水、節水的監督管理工作;組織和指導城市管理行業發展和專業規劃的編制、評審、報批和管理;負責城市市政設施的規劃、設計、統計、建設、維護和管理;負責城市道路、橋梁、隧道、路燈、燈飾、光彩工程的建設、維護和管理;參與城區防汛和地質災害防治;擬訂城區城市照明專項規劃并監督實施;負責城區二次供水的管理;負責城市供水水質的監督管理,負責監督管理城區供水工程和供水設施,查處城區供水安全事件。負責指導市政設施檢測評估監督管理;參與城市道路照明設施和夜景燈飾的設計、建設、竣工驗收;負責城市道路挖掘、城市照明設施、城市臨時建設設施臨時占道、進出道路口、車行坡道等的審批許可。
5.市容廣告科(行政審批科)。負責城市市容秩序管理,牽頭組織城區市容環境綜合整治;負責城市戶外廣告設置規劃、管理和審批工作并監督執行,組織開展城區戶外廣告規范整治;負責城市公共停車樓場、店招店牌、城市充氣裝置、戶外廣告設施、建筑渣土準運、城市臨時經營性占道、城市建筑垃圾消納場設置等的審批許可;負責城區公共停車樓場及戶外停車位的規劃、建設、管理及指導工作。負責政務信息管理,負責行政審批事務管理工作;承擔行政許可事項的受理、流轉、發證、溝通協調及行政權力網上公開透明運行工作。
6.環境衛生科。負責城市環境衛生和城市水域環境衛生管理;負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等處置的監督管理;負責城區化糞池的監督管理;負責城市垃圾處置費征收管理;負責環境衛生行業企業的資質審查、監督管理和業務指導;負責拆除、占用、關閉環衛設施或改變用途的行政許可;指導城市環境衛生設施運行管理;負責擬定市容環衛專業規劃及發展規劃并組織實施;負責編制農村生活垃圾治理實施方案;組織擬訂農村生活垃圾治理年度計劃;負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理;指導農村環衛設施建設與運行管理;負責建制鎮市容環衛行業監管和指導工作。
7.園林綠化科。負責城市園林綠化專業規劃、發展規劃的編制;貫徹落實國家和地方有關園林綠化法律法規及技術標準;負責城市園林、綠點、綠帶、行道樹等的規劃、設計、建設、維護;負責城鎮各類建設項目配套綠化工程指標及方案審批;負責城市公園修建性詳細規劃審查;負責園林綠化工程事中、事后質量安全監督管理;負責園林綠化市場信用信息的收集、認定、公開、評價和使用等工作;負責城市樹木移植、砍伐、修剪和臨時占用城市園林綠地的審批;負責生態園林系列創建工作的申報、資料審查等工作;負責城市古樹名木保護管理。
8.督查考核科。組織擬訂城市管理考核評價制度、辦法并組織實施;指導街鎮城市管理檢查考評工作;負責市對區城管目標實績考核的迎檢工作;負責組織實施城管目標(市容環境綜合整治)的考核工作;承擔城市管理重要工作、專項工作的督查督辦;落實城市管理目標責任制和督促執行。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2019年度收入總計18,139.68萬元,支出總計18,139.68萬元。收支較上年決算數增加6,121.25萬元、增長50.93%,主要原因是收入年初結轉和結余1698.57萬元,支出年末結轉和結余932萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計16,441.11萬元,較上年決算數增加4,932.48萬元,增長42.86%,主要原因是項目1.2億貸款還本付息增加4338萬元。其中:財政撥款收入16,441.11萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余1,698.57萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計17,207.66萬元,較上年決算數增加6,899.53萬元,增長66.93%,主要原因是2019年綦江城區車行道瀝青路面維護增加100萬元,城區改建和新建公廁200萬元,固廢垃圾場導氣石籠、雨污分流專項資金(立項)110萬元,綦江城區二、三級排水管網及排污口維修改造工程300萬元。其中:基本支出3,456.59萬元,占20.09%;項目支出13,751.07萬元,占79.91%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余932.00萬元,較上年決算數減少778.30萬元,下降45.51%,主要原因是項目結轉增加1087.7萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
1. 2019年度財政撥款收、支總計18,139.68萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加6,121.25萬元,增長50.93%。主要原因是項目1.2億貸款還本付息增加4338萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入16,391.11萬元,較上年決算數增加4,932.48萬元,增長43.05%。主要原因是項目1.2億貸款還本付息增加4338萬元。較年初預算數增加194.66萬元,增長1.20%。主要原因是年中追加安排市級農村綜合改革轉移支付預算630萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余1,698.57萬元。
2.支出情況。2019年度支出合計17,207.66萬元,較上年決算數增加6,899.53萬元,增長66.93%,主要原因是2019年綦江城區車行道瀝青路面維護增加100萬元,城區改建和新建公廁200萬元,固廢垃圾場導氣石籠、雨污分流專項資金(立項)110萬元,綦江城區二、三級排水管網及排污口維修改造工程300萬元。其中:基本支出3,456.59萬元,占20.09%;項目支出13,751.07萬元,占79.91%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元
3.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余932.00萬元,較上年決算數減少778.30萬元,下降45.51%,主要原因是城鄉社區支出結轉和結余417.99萬元,農林水支出結轉和結余390萬元。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)科學技術支出4365.19萬元,占25.37%,年初預算28萬元,調增4337.19萬元;主要原因是增加了1.2億貸款還本付息4338萬元;
(2)社會保障與就業支出506.08萬元,占2.9%,較年初預算數減少46.53萬元,降低8.5%,主要原因是由于機關事業單位人員退休和調標調資而引起的職業年金支出、養老保險支出、福利費-行政離退休的費用減少。
(3)衛生健康支出145.05萬元,占0.84%,較年初預算數減少15.93萬元,降低9.9%,主要原因是由于機關事業單位減人減資和調標調資而引起的職工醫療保險和醫療補助的降低。
(4)節能環保支出1146.31萬元,占6.66%,較年初預算數增加1086.31萬元,增長94.76%,主要原因是新增了項目,如2019年重點流域水環境綜合治理中央基建投資-滲濾液處置服務費1020萬元,2019年農村生活垃圾“以獎代補”專項資金81萬元。
(5)城鄉社區支出9697.02萬元,占56.35%,年初預算11304.9萬元,調整減少1607.88萬元;主要原因是減少了部分項目,“雪亮工程”視頻共享建設費8.28萬元,垃通惠新城城區地理信息數據普查11萬元,機關事業單位人員退休和調標調資而引起的職業年金支出、養老保險支出、福利費-行政離退休的費用減少,基本工資、獎金減資;購買垃圾殺菌藥物經費20萬元等。
(6)農林水支出488萬元,占5.38%,較年初預算數增加283萬元,增長58%,主要原因是部分項目增加造成的,如2019年市級農村綜合改革轉移支付資金630萬元,2019年三峽庫區次級河流清漂作業經費-兩江流域垃圾清理50萬元等。
(7)住房保障支出159.96萬元,占0.92%,較年初預算數減少9.83萬元,減少 5.79%,主要原因是由于機關事業單位減人減資和調標調資而引起的職工住房公積金繳費支出的降低。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出3,456.59萬元。其中:人員經費3,015.41萬元,較上年決算數增加409.27萬元,增長15.70%,主要原因是人員由2018年的17人增加到2019年的19人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。公用經費441.18萬元,較上年決算數減少71.18萬元,下降13.89%,主要原因是嚴格執行相關規定厲行節約使得工會經費減少30萬元,辦公設備購置減少7.15萬元。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、郵電費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余50.00萬元。本年收入50.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2019年無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,較上年決算數減少50.00萬元,下降100.00%,主要原因是2019年無政府性基金預算財政撥款收入。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。三公經費92.35萬元,上年為203.88萬元,減少了111.53萬元,減少54.7%;主要原因是車輛減少45輛,減少57%,公務用車運行維護費降低100.72萬元,減少54.74%;公務接待費減少3.54萬元,減少68.87%。
(二)“三公”經費分項支出情況。因公出國(境)費7.49萬元,較年初預算增加7.49萬元,較上年支出增加7.49萬元,增加了100%; 2019年增加了因公出國費用,出國學習城市管理先進經驗和垃圾分類知識培訓。公務用車購置及運行維護費83.26萬元,較年初預算減少58.24萬元,減少了41.16%,較上年支出減少115.48萬元,減少了58.11%,2019年比上年減少45輛公務用車,統籌安排車輛運行,降低了運行經費;2019年公務接待費1.6萬元,較年初預算減少8.7萬元,減少84.47%;較上年支出減少3.54萬元,減少68.87%;國內公務接待的批次21批及人數246人,較上年國內公務接待降低批次21次457人,減少了65%;當年嚴格執行接待標準比2018年節約費用3.54萬元,節約了68.87%。
(三)“三公”經費實物量情況。因公出國(境)團2組共2人,前往德國和新加坡;2019年公務用車運行經費34輛;2019年城管局共256人,人均公用經費0.36萬元;國內公務接待的批次21批及人數246人,較上年國內公務接待降低批次21次457人,減少了65%。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出134.34萬元,比2018年度減少89.77元,降低40%,主要原因是公務車減少45輛使得運行經費降低100.72萬元和嚴格執行接待標準節約費用3.54萬元。機關運行經費主要用于工會經費、辦公費、郵電費、公務接待費、水費。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛34輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車20輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車12輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額156.59萬元,其中:政府采購貨物支出156.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額154.81萬元,占政府采購支出總額的98.8%,其中:授予小微企業合同金額154.81萬元,占政府采購支出總額的98.8%。 ???
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我局對53個項目開展了績效自評,涉及資金11334.59萬元。對1個項目開展了重點績效評價,涉及資金230.79萬元,從評價情況來看,用于新盛垃圾場周邊550米范圍內搬遷居民土地流轉費和租房補貼,解決民生問題,提高居民滿意度,確保垃圾場正常運行。
(二)預算績效管理工作評價方式。一是重點績效評價項目,我局聘請有資質的第三方,采取了問卷調查、入戶走訪、實地查看等多種方式開展了重點績效評價;二是其余52個項目以填報績效自評表的方式開展自評。??
(三)績效目標自評結果。垃圾場周邊550米范圍內搬遷居民土地流轉費和租房補貼項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況已全部完成支付。項目全年預算數為230.79萬元,執行數為230.79萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:1、按時完成垃圾場周邊550米范圍內搬遷居民土地流轉費和租房補貼2、做好垃圾場周邊維穩工作。2019年度區級預算單位項目支出績效自評表如下:
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表
填表單位(蓋章):重慶市綦江區南新固體廢棄物處置有限公司
項目名稱 垃圾場周邊550米范圍內搬遷居民土地流轉費和租房補貼 自評總分
(分) 100
業務主管部門 重慶市綦江區城市管理局 聯系人
及電話 趙久其13638355612
項目資金(萬元) 全年預算數(A) 全年執行數(B) 執行率%(B/A) 執行率得分(分)
年度資金總額: 230.791099 230.791099 100 10
其中:中央補助 /
市級補助 /
區級資金 230.791099 230.791099 100 /
其他資金 /
年度總體目標 年初設定目標 全年目標實際完成情況
1、按時完成垃圾場周邊550米范圍內搬遷居民土地流轉費和租房補貼的 2、做好垃圾場周邊維穩工作 按照計劃指標完成全年計劃
績效指標 指標名稱
(三級指標) 計量單位 指標權重 指標值 全年完成值 得分系數(%) 指標得分
(分)
完成垃圾場周邊流轉土地2060畝的土地流轉費和租房費用兌付 % 20 100% 100% 100% 20
資金安排及時到位 % 20 100% 100% 100% 20
保證資金兌付準確及時 % 20 100% 100% 100% 20
認真核對流轉土地面積及流轉費用 % 10 100% 100% 100% 10
穩定垃圾場周邊搬遷群眾,保障群眾利益 % 5 ≥95% 95% 100% 5
配合涉及村社干部做好宣傳解釋工作 % 5 ≥95% 95% 100% 5
解決協調好涉及群眾合理訴求 % 10 ≥95% 95% 100% 10
(四)2020年聘請第三方機構對綦江區2019年市級農村綜合改革轉移支付資金(市級農村垃圾收集保潔試點資金)進行了績效評價;評價報告的包含以下內容:
1.項目概況:為解決重慶市農村范圍內垃圾亂扔亂放、日常保潔管護不力等突出問題,啟動農村垃圾收集保潔試點。計劃用3年左右時間,以補助資金為引導,按照農村垃圾“戶集、村收、鄉鎮轉運、區域處理”流程,探索建立村內相關日常管護、日常保潔、就地分揀、綜合利用等關鍵環節,逐步實現農村垃圾源頭減量和集中處理,切實改善農村地區人居環境。
2.績效評價工作情況:該項目在資金的安排和使用方面做到嚴管嚴控,專項管理;在現場調查方面,隨機抽取全區6個街鎮,檢查項目相關的制度建設、機構設置、組織分工和資金收支等相關資料,踏勘了垃圾收集設施現場,并以問卷調查的方式隨機調查了138戶受益農戶;綜合滿意度達95%。
3.績效評價情況及評價結論:“綦江區2019年市級農村綜合改革轉移支付資金(市級農村垃圾收集保潔試點資金)”項目從項目投入、項目管理、項目產出、項目效果四個方面進行評價,考核結束后,經項目組評審,“綦江區2019年市級農村綜合改革轉移支付資金(市級農村垃圾收集保潔試點資金)”項目績效評價得分80.25分,評定等級為良。
(五)績效評價總體情況分析如下:績效目標完成的指標;按照《綦江區2019年市級農村綜合改革轉移支付資金(市級農村垃圾收集保潔試點資金)績效評價指標評分表》中10個二級指標主要開展分項績效評價:
1.項目投入目標標準值為15分,實際得分10.5分。
2.項目管理目標標準值為30分,實際得分25.5分。
3.項目產出目標標準值為30分,實際得分23.25分。
4.項目效果目標標準值為25分,實際得分21分。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人:羅蒙 ?????????????聯系方式:48660326
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重慶市綦江區城市管理局2019年決算公開表.xls