重慶市綦江工業園區(食品園)管理委員會2019年決算公開說明
一、部門基本情況? ?
(一)職能職責
按照調整后的《重慶綦江工業園區(食品園)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》(綦編〔2012〕257號)文件,重慶綦江工業園區(食品園)管理委員會單位主要職能職責有:
1.負責落實食品園投資開發的若干優惠政策;負責食品園的總體規劃設計,并組織實施;
2.負責食品園內的土地整治,房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施;
3.負責牽頭辦理到園區落戶企業的各種手續,為落戶企業做好“一條龍”服務和后續管理工作;
4.受有關職能部門委托,負責食品園的各項政策性規費的征收管理;
5.負責建設食品園的資金籌集、管理使用、資產管理和園區建設的成本核算、監督和控制;
6.負責食品工業企業的招商引資具體工作;
7.負責園區內基礎設施建設安全監管,協助區相關職能部門做好入園企業的建筑施工、食品衛生、消防、特種設備等方面的安全監管;
8.負責組織協調開展園區內的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權益;
9.完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置與單位性質
按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件設立本部門,為區政府派出機構(正處級)。按照調整后的《重慶綦江工業園區(食品園)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》(綦編〔2012〕257號)文件,本單位屬區政府派出機構,內設職能部室7個,分別是辦公室、財務部、招商部、規劃部、建設管理部、安全部、征地拆遷部(掛群眾工作部牌子)。
(三)單位構成
本部門無下級預算單位。
(四)機構改革情況
按照重慶市機構改革方案要求,本部門暫未涉及調整。
二、部門決算情況說明???
(一)收入支出決算總體情況說明?? ?
1.總體情況。2019年度收入總計697.95萬元,支出總計697.95萬元。與2018年決算數相比,收支增加51.92萬元,增長8.04%,主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加。
2.收入情況。2019年度收入合計159.09萬元,上年為110.92萬元,增加48.17萬元,增長43.43%,主要原因是增加人員經費48.17萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計184.15萬元,上年為104.58萬元,較上年決算數增加79.57萬元,增長76.09%。其中:基本支出182.02萬元,占98.84%;項目支出2.13萬元,占1.16%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。主要原因是人員支出增加79.57萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余513.8萬元,較上年決算數541.46萬元,減少27.66萬元,下降5.11%,主要原因是人員支出增加結轉減少。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明??
2019年度一般公共財政撥款收入為159.09萬元,上年為110.92萬元,增加48.17萬元,增43.43%。較年初預算數增加53.40萬元,增長50.53%。主要原因是增加人員經費48.17萬元。
2019年度支出合計184.15萬元,上年為104.58萬元,較上年決算數增加79.57萬元,增長76.09%,較年初預算數增加72.11萬元,增長64.36%。主要原因是人員支出增加79.6萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度收入合計159.09萬元,上年為110.92萬元,增加48.17萬元,增長43.42%,主要原因是增加人員經費48.17萬元;
2. 支出情況。2019年度支出合計184.15萬元,上年為104.58萬元,較上年決算數增加79.57萬元,增長76.09%,主要原因是人員支出增加79.6萬元。
3. 結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余513.8萬元,較上年決算數541.46萬元,減少27.66萬元,降低5.11%,主要原因是人員支出增加結轉減少。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
一般公共服務支出153.53萬元,占83.37%,較年初預算數88.47萬元,增加65.06萬元,增長73.54%,主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加.
社會保障與就業支出14.94萬元,占8.11%,較年初預算數12.79萬元,增加2.15萬元,增長16.81%,主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位,補繳社保。
衛生健康支出9.13萬元,占4.96%,較年初預算數5.3萬元,增加3.83萬元,增長72.26%,主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加.
住房保障支出6.54萬元,占3.55%,較年初預算數5.48萬元,增加1.06萬元,增長19.34%,主要原因是保留人事關系進入國企工作的人員返回原單位正常增加.
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
1. 2019年度一般公共財政撥款基本支出182.02萬元。其中:人員經費支出為159.25萬元,上年為82.33萬元,增加76.92萬元,增93.43%,主要原因是保留人事關系,進入國企工作的人員返回原單位正常增加76.92萬元。
2.日常公用經費支出為22.77萬元,上年為2.05萬元,增加20.72萬元,增長1,010.73%,主要原因是進入國企工作的人員人員返回原單位,工會經費增加。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明???
?(一)“三公”經費支出總額情況
2019年度本單位未發生“三公”經費支出。 “三公”經費支出總額0.00萬元,與年初預算數持平,較上年支出數6萬元相比減少6.00萬元,下降100%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況
1.本單位2019年度未發生出國出境費用支出。因公出國(境)費用為0.00萬元,與年初預算數持平,與上年決算數持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
2. 本單位2019年度未發生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元,與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位2019年未發生公務車購置費。
3. 本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元,與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位無公務車輛。
4.本單位2019年度未發生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元,與年初預算數持平。較上年支出數6.00萬元相比,減少6.00萬元,下降100%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。
?? (三)“三公”經費實物量情況???
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。?
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元。???
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
?六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。?
(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48600152。