??一、部門基本情況??
(一)職能職責
按照調整后的《重慶綦江工業園區(食品園)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》(綦編〔2012〕257號)文件,重慶綦江工業園區(食品園)管理委員會單位主要職能職責有:
1.負責落實食品園投資開發的若干優惠政策;負責食品園的總體規劃設計,并組織實施;
2.負責食品園內的土地整治,房屋拆遷、安置、補償方案的擬定和實施;
3.負責牽頭辦理到園區落戶企業的各種手續,為落戶企業做好“一條龍”服務和后續管理工作;
4.受有關職能部門委托,負責食品園的各項政策性規費的征收管理;
5.負責建設食品園的資金籌集、管理使用、資產管理和園區建設的成本核算、監督和控制;
6.負責食品工業企業的招商引資具體工作;
7.負責園區內基礎設施建設安全監管,協助區相關職能部門做好入園企業的建筑施工、食品衛生、消防、特種設備等方面的安全監管;
8.負責組織協調開展園區內的群眾工作、化解社會矛盾、維護群眾合法權益;
9.完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
(二)機構設置與單位性質。
按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件設立本部門,為區政府派出機構(正處級)。按照調整后的《重慶綦江工業園區(食品園)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定》(綦編〔2012〕257號)文件,本單位屬區政府派出機構,內設職能部室7個,分別是辦公室、財務部、招商部、規劃部、建設管理部、安全部、征地拆遷部(掛群眾工作部牌子)。
(三)單位構成
本部門無下級預算單位。
(四)機構改革情況
按照重慶市機構改革方案要求,本部門暫未涉及調整。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計751.78萬元,支出總計751.78萬元。收支較上年決算數??增加53.83萬元、增長 7.7%,主要原因是本年財政撥款收入增加71.28萬元,年初結轉和結余較上年減少17.45萬元; 本年度基本支出增加55.47萬元,年末結轉和結余減少1.64萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計230.37萬元,較上年決算數增加71.28萬元,增長44.8%,主要原因是增人增資,人員經費增加。其中:財政撥款收入230.37萬元,占100%;年初結轉和結余521.41萬元。
????3.支出情況。2020年度支出合計239.62萬元,較上年決算數增加55.47萬元,增長30.1%,主要原因是增人增資,人員經費增加。其中:基本支出 237.35萬元,占99.1%;項目支出2.27萬元,占0.9%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余512.16萬元,較上年決算數減少1.64萬元,下降0.3%,主要原因是基本支出結余12.16萬元,項目支出500萬元當年未列支,結轉到2021年。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計751.78萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加53.83萬??元,增長7.7%。主要原因是本年財政撥款收入增加71.28萬元,年初結轉和結余較上年減少17.45萬元; 本年度基本支出增加55.47萬元,年末結轉和結余減少1.64萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入230.37萬元,較上年決算數增加71.28萬元,增長44.8%。主要原因是增人增資,人員經費增加。其中:財政撥款收入230.37萬元,占100%;年初結轉和結余521.41萬元。較年初預算數減少3.54萬元,下降1.5%。主要原因是年中調整預算減資。此外,年初財政撥款結轉和結余521.41萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出239.62萬元,較上年決算數增加55.47萬元,增長30.1%。主要原因是增人增資,人員經費增加。其中:基本支出 237.35萬元,占99.1%;項目支出2.27萬元,占0.9%。。較年初預算數減少508.10萬??元,下降68%。主要原因是項目支出500萬元未撥付列支。
????3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余512.16萬元,較上年決算數減少1.64萬元,下降0.3%,主要原因是主要原因是基本支出結余12.16萬元,項目支出500萬元當年未列支,結轉到2021年。
????4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
??(1)一般公共服務支出195.46萬元,占81.6%,較年初預算數減少0.53萬元,下降0.3%,主要原因是年中調整預算減資,人員經費減少。
??(2)社會保障與就業支出19.61萬元,占8.2%,較年初預算數減少2.08萬元,下降9.6%,主要原因是年中調整預算減資,人員經費減少。。
??(3)衛生健康支出8.71萬元,占3.6%,較年初預算數減少1.67萬元,下降16.1%,主要原因是年中調整預算減資,人員經費減少。
??(4)住房保障支出15.84萬元,占6.6%,較年初預算數增加0.11萬元,增長0.7%,主要原因是個人公積金補繳部分未納入年初預算。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出237.35萬元。其中:人員經費205.61萬元,較上年決算數增加46.36萬元,增長29.1%,主要原因是年中調整預算時增人增資,人員經費正常增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費31.73萬元,較上年決算數增加8.96萬元,增長39.4%,主要原因是增人增資,差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2020年度本單位未發生“三公”經費支出。 “三公”經費支出總額0.00萬元,與年初預算數持平,較上年支出數持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。??
(二)“三公”經費分項支出情況
????1.本單位2020年度未發生出國出境費用支出。因公出國(境)費用為0.00萬元,與年初預算數持平,與上年決算數持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
????2. 本單位2020年度未發生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元,與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位2020年未發生公務車購置費。
3. 本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元,與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位無公務車輛。
4.本單位2020年度未發生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元,與年初預算數持平,與上年決算數持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。??
(三)“三公”經費實物量情況
????2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。??
四、其他需要說明的事項??
(一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度培訓費支出0.04萬元,與年初預算數持平,較上年決算數持平,主要原因是員工公需科目培訓報名費。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.32萬元,下降32%,主要原因是本單位2020年度未組織大型會議。
??(二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。????
(三)政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元。????
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求,本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
????六、專業名詞解釋??
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。??
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。??
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。??
(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。??
(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。??
??七、決算公開聯系方式
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48600152。
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