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重慶市綦江區東部新城管理委員會2020年度部門決算公開說明

??一、單位基本情況

(一)職能職責

按照綦江委發〔2012〕53號文件,綦江區東部新城管理委員會主要職能職責有:??

1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。

2.負責編制新城建設的控制性詳細規劃和修建性詳細規劃,按程序報批。

3.負責新城內土地整治方案的擬定并組織實施,協助新城內土地出讓工作,負責新城內國有資產管理。

4.負責協助新城內拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施。

5.受有關行政部門委托,負責新城內土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征收。

6.負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。

7.負責牽頭搞好新城內的基礎設施建設。

8.承辦區委、區政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

按照綦編〔2012〕258號文件設立本部門,為區政府派出機構單位。按照綦江委發〔2012〕53號文件,本單位屬事業機構,內設機構8個,分別是辦公室、財務部、規劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監部。

(三)單位構成

本部門無下級預算單位。

(四)機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求,本部門暫未涉及調整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計5,122.33萬元,支出總計5,122.33萬元。收支較上年決算數減少16,099.24萬元,下降 75.9%,主要原因是本年財政撥款收入減少12,043.23 萬元,年初結轉和結余較上年減少4056.01萬元; 本年度基本支出增加288.95萬元,項目支出減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計4,166.34萬元,較上年決算數減少12,043.23萬元,下降74.3%,主要原因是財政撥款收入減少12,043.23萬元.

3.支出情況。2020年度支出合計597.04萬元,較上年決算數減少20,591.53萬元,下降97.2%,主要原因是本年度基本支出597.04萬元,100%,較上年正常增加288.95萬元;項目支出0.00萬元,占0%,項目支出較上年減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余4,525.28萬元,較上年決算數增加4,492.28萬元,增長13613%,主要原因是基本支出未列支13.28萬元,項目支出中保障性安居工程4512萬元當年未撥付列支,結轉到2021年。??

??(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計5,122.33萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少16,099.24元,下降75.9%。主要原因是本年財政撥款收入減少12,043.23 萬元,年初結轉和結余較上年減少4056.01; 本年度基本支出增加288.95萬元,項目支出減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4,166.34萬元,較上年決算數減少12,043.23萬元,下降74.3%。主要原因是主要原因是財政撥款收入減少,財政撥款收入4,166.34萬元,占100%,較上年減少12,043.23萬元,年初結轉和結余955.98萬元, 較上年減少4056.01。較年初預算數增加3,790.79萬元,增長1009.4%。主要原因是調整預算時項目支出增加。

????2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出597.04萬元,較上年決算數減少20,591.53萬元,下降97.2%。主要原因是本年度基本支出597.04萬元,100%,較上年正常增加288.95萬元;項目支出0.00萬元,占0%,項目支出較上年減少20880.48萬元; 年末結轉和結余增加4492.29萬元。較年初預算數減少723.30元,下降54.8%。主要原因是項目支出當年未列支。

????3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4,525.28萬元,較上年決算數增加4,492.28萬元,增長13613%,主要原因是基本支出未列支13.28萬元,項目支出中保障性安居工程4512萬元當年未撥付列支,結轉到2021年。??

? ? ? ?4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:??

??1)一般公共服務支出492.04萬元,占82.4%,較年初預算數增加151.22元,增長44.4%,主要原因是年中調整預算時增人增資,人員經費正常增加。

??2)社會保障與就業支出52.53萬元,占8.8%,較年初預算數增加18.84元,增長55.9%,主要原因是年中調整預算時增人增資,人員經費正常增加。

??3)衛生健康支出26.04萬元,占4.4%,較年初預算數增加8.50元,增長48.5%,主要原因是年中調整預算時增人增資,人員經費正常增加。

??4)住房保障支出26.43萬元,占4.4%,較年初預算數減少901.87元,下降97.2%,主要原因是項目支出減少。

??????(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???? 2020年度一般公共財政撥款基本支出597.04萬元。其中:人員經費534.77萬元,較上年決算數增加321.87萬 元,增長151.2%,主要原因是年中調整預算時增人增資,人員經費正常增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費62.27萬元,較上年決算數減少32.92萬元,下降34.6%,主要原因是與城投公司合署辦公,當年辦公費減少。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經費等。

??(五)政府性基金預算收支決算情況說明

??本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

??(六)國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

??本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明??

????(一)“三公”經費支出總體情況說明

????2020年度本單位未發生三公經費支出。三公經費支出總額0.00萬元,與年初預算數持平,較上年支出數持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。??

????(二)“三公”經費分項支出情況

????1.本單位2020年度未發生出國出境費用支出。因公出國(境)費用為0.00萬元,與年初預算數持平,與上年決算數持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。

????2. 本單位2020年度未發生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元,與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位2020年未發生公務車購置費。

3. 本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元,與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位無公務車輛。

4.本單位2020年度未發生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元,與年初預算數持平,與上年決算數持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。??

??(三)“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。??

??四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度培訓費支出0.07萬元,與年初預算數持平,較上年決算數增加0.07萬元,增長7%,主要原因是員工公需科目培訓報名費。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平。

(二)國有資產占用情況說明。截至20201231日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。??

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額735.66萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出735.66萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額735.66萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 735.66萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于工程項目采購,資金自籌。

????五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。

六、專業名詞解釋

??(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。??

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。??

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。??

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。??

(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??

(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。??

(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。??

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48600152

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附件下載:

2020年綦江區級部門決算公開---東部新城.xls

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