重慶市綦江區公安局
2022年度區級部門決算公開說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發重慶市綦江區公安局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕328號)、《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整區公安局部分內設機構設置的通知》(綦編〔2013〕18號)文件,重慶市綦江區公安局主要職能職責有:
(1)貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府、公安部、市公安局和區委、區政府有關公安工作的方針、政策、法規、規章,研究擬定本區公安工作計劃并組織領導全局各所隊室貫徹執行。
(2)研究社會發展中公安工作出現的新情況、新問題,掌握信息,分析預測敵情和社會治安方面的重要情況,為區委、區政府和上級公安機關提供信息并提出工作建議。
(3)規劃和組織實施全區公安隊伍正規化建設以及民警教育訓練、人員培訓和公安宣傳工作。制定本區公安隊伍監督管理工作規章制度,分析隊伍狀況,開展公安督察工作,查處公安隊伍違紀案件。按規定權限監督和管理干部。
(4)收集、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的信息,負責對危害國內安全的案件和刑事犯罪案件的偵察工作,組織指揮重大行動,參與處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
(5)負責全區公安機關的行政訴訟,行政復議案件以及執法制度建設。
(6)負責依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。
(7)指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作,指導機關、企事業單位保衛組織的建設和業務培訓;推動全區群防群治工作的開展,指導治保會等群眾組織的建設。參與處置影響社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
(8)依法管理出境、入境和外國人在本區境內居留、旅行的有關管理工作。
(9)組織、指揮全區消防監督、火災預防和撲救工作,對易燃易爆物品的消防安全工作進行監督指導。
(10)負責管理全區道路交通安全,維護交通秩序,處理全區交通事故以及機動車、駕駛員管理工作。組織開展對車站、碼頭、廣場、街道、校園周邊及重點部位場所的巡邏防控。
(11)負責公共信息網絡和計算機的安全監察工作,組織實施公安信息技術、刑事技術建設。
(12)負責反恐工作,具體統籌協調、溝通聯絡、督導檢查和承辦區內各項反恐工作。
(13)組織實施對來我區的重要外賓以及其他警衛目標的安全警衛工作。
(14)負責對區看守所、拘留所、強制隔離戒毒所的管理,對全區被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督和考察。
(15)規劃組織全區公安裝備現代化建設和做好后勤保障工作。
(16)掌握全區環境犯罪動態,分析、研究犯罪信息和規律,擬定預防、打擊對策;擬定全區環境安全保衛工作規范并負責監督檢查落實;組織、指導、協調全區公安機關偵辦刑法所規定的破壞環境資源保護犯罪的刑事案件,查處和偵辦社會反映強烈的環境犯罪案件;建立與環保部門刑事執法與行政執法的相互銜接與協調聯動機制,參與環境保護集中專項整治行動;偵辦區委、區政府和市公安局交辦的影響環境安全的其他案(事)件
(17)組織指揮武警中隊執行公安保衛工作任務。
(18)指導林業公安的業務工作。
(19)承辦區委、區政府和市公安局交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據《中共重慶市委、重慶市人民政府關于撤銷雙橋區大足縣設立大足區和撤銷萬盛區綦江縣設立綦江區有關工作的通知》(渝委發〔2011〕31號)、《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區公安局,為區政府工作部門。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發重慶市綦江區公安局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕328號)、《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整區公安局部分內設機構設置的通知》(綦編〔2013〕18號)、《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于同意東城派出所和西城派出所更名的復函》(綦編辦〔2013〕9號)、《重慶市綦江區機構編制委員會關于增設區公安局通惠派出所的批復》(綦編【2014】38號、《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整區公安局部分內設機構設置的批復》(綦編辦〔2015〕101號、《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整區公安局部分內設機構設置的批復》(綦編辦〔2016〕51號)、《關于恢復設立區公安局橋河派出所的批復》(綦編〔2016〕15號)、《關于調整區公安局內設機構的復函》(綦編辦〔2018〕29號,《中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于區公安局巡特警支隊更名的復函》(綦委編辦〔2019〕58號),《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區森林公安局管理體制的通知》(綦委編〔2020〕5號),中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區公安局內設機構和派出機構設置的批復》(綦委編〔2022〕26號),本單位屬行政機構,設置內設機構22個,派出機構21個,分別是:
1.內設機構。
(1)辦公室;(2)情報指揮中心;(3)政治處,下設綜合科、人事科、宣傳教育科;(4)駐區公安局紀檢組;(5)警務督察支隊(掛審計室牌子),與機關紀委合署辦公,下設信訪科、審計室;(6)警務保障處,下設財務科、裝備科;(7)法制支隊,下設辦案場所管理大隊;(8)政治安全保衛支隊(掛重慶市綦江區反恐工作協調小組辦公室牌子);(9)合成作戰支隊(掛“信息作戰中心”、“合成作戰辦”、“反詐騙中心”、“智慧偵查中心”、“導偵聯勤基地”、“視頻偵查中心”牌子);(10)刑事偵查支隊,下設綜合大隊(一大隊)、重案偵查大隊(二大隊)、侵財案件偵查大隊(三大隊)、情報信息大隊(四大隊)、刑事科學技術大隊(五大隊)、西城責任區刑警大隊(六大隊)、東城責任區刑警大隊(七大隊)、三江責任區刑警大隊(八大隊)、打通責任區刑警大隊(九大隊)、便衣偵查大隊(十大隊);(11)經濟犯罪偵查支隊;(12)禁毒支隊;(13)巡特警支隊,下設綜合大隊、機動處突大隊、特警大隊;(14)治安管理支隊,下設治安管理支隊一大隊(綜合)、治安管理支隊二大隊(維穩)、治安管理支隊三大隊(查緝)、治安管理支隊四大隊(社區警務管理)、治安管理支隊五大隊(治安專項管理)、治安管理支隊六大隊(戶籍管理);(15)出入境管理支隊;(16)校園安全保衛支隊(副處級);(17)交通巡邏警察支隊(掛警衛處牌子),下設綜合大隊、秩序大隊、事故預防及處理大隊、車輛管理所、交巡警支隊一大隊(西城勤務大隊)、交巡警支隊二大隊(東城勤務大隊)、交巡警支隊三大隊(三江公路巡邏民警大隊)、交巡警支隊四大隊(打通公路巡邏民警大隊)、交巡警支隊五大隊(趕水公路巡邏民警大隊)、巡邏處警一大隊、巡邏處警二大隊和巡邏處警三大隊;(18)公共信息網絡安全監察支隊;(19)食品藥品環境犯罪偵查支隊(掛“森林警察支隊”牌子);(20)看守所;(21)拘留所(強制隔離戒毒所);(22)科技信息化支隊。
2.派出機構。
派出所按1鎮(街)1所設置,即文龍派出所、古南派出所、通惠派出所、三江派出所、石角派出所、三角派出所、東溪派出所、趕水派出所、安穩派出所、打通派出所、石壕派出所、永新派出所、郭扶派出所、隆盛派出所、永城派出所、扶歡派出所、篆塘派出所、中峰派出所、橫山派出所、丁山派出所、新盛派出所。
3.人員情況,包括當年變動情況及原因。
2022年在職人員為630人,與2021年持平,具體為:退休12人,調出5人,死亡2人,辭職2人,調入3人,新招錄18人。
(四)單位構成。
從預算單位構成看,本單位為一級預算單位,無納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位。
(四)機構改革相關情況。
無。
二、部門決算情況說明
少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,并且應當根據決算表數據,將綜合收支與上年決算數作對比,將財政撥款支出與年初預算數作對比,并說明差異情況和增減變化原因,列明資金用途。
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計27281.71萬元,支出總計27281.71萬元。收支較上年決算數28762.06減少1480.35萬元,下降5.15%,主要原因是2021年有結轉繼續項目3129.59萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計27069.08萬元,較上年決算數增加1436.62萬元,增加5.61%,主要原因是2022年項目收入增加864.21萬元,基本支出收入增加572.41萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計287281.71萬元,較上年決算數減少1480.35萬元,下降5.15%,主要原因是2021年多支出了執法辦案中心建設和執法辦案區建設830萬元,執法辦案經費多支出179.35萬元,市委市政府提高民警生活待遇多支出1-5月經費371萬元。其中:基本支出17909.91萬元,占65.65%;項目支出9371.81萬元,占34.35%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年一樣無結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計27281.71萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1480.35萬元,下降5.15%。主要原因是2021年有結轉繼續項目3129.59萬元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入27239.29萬元,較上年決算數減少1522.77萬元,下降5.29%。主要原因是收入指標結轉2021年830萬元和2021年執法辦案項目收入多179.35萬元以及市委市政府提高民警生活待遇多371萬元等。較年初預算數多1,372.76萬元,增加5.31%。主要原因是增人增資增加。此外,年初財政撥款結轉和結余212.63萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出27239.29萬元,較上年決算數減少1,522.7萬元,下降5.29%。主要原因是執法辦案中心建設和執法辦案區建設、執法辦案經費、市委市政府提高民警生活待遇經費支出減少等。較年初預算數增加1372.26萬元,增加1.8%。主要原因是增人增資調增人員經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年一樣無結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)公共安全支出23328.82萬元,占85.64%,較年初預算數增加999.43萬元,增長4.48%,主要原因是調資增加。
(2)社會保障與就業支出2,172.54萬元,占7.98%,較年初預算數增加188.05萬元,增長9.48%,主要原因是增人增資增加社會保障和就業支出、退休人員一次性退休補貼和死亡撫恤增加。
(3)衛生健康支出666.75萬元,占2.45%,較年初預算數減少75.56萬元,下降10.18%,主要原因是人員退休和調出人員減少了支出。
(4)住房保障支出1071.18萬元,占3.93%,較年初預算數增加260.85萬元,增長32.19%,主要原因是增人增資補繳。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出17909.9萬元。其中:人員經費15476.55萬元,較上年決算數增加129.09萬元,增長0.84%,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等。公用經費2433.35萬元,較上年決算數減少621.42萬元,減少20.34%,主要原因是調整公用經費預算口徑。公用經費用途主要包括辦公、郵電、水電、差旅費、物業管理費等商品和服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出42.42萬元,較上年預算增加42.42萬元,主要原因是本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出,主要用于支出智能交通自管部分維護費。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出情況。2022年度“三公”經費支出共計48342萬元,較年初預算數減少74.7萬元,下降13.38%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,嚴格控制支出。較上年支出數減少315.68萬元,減少39.5%,主要原因是2022年公務用車購置9輛比2020年購置21輛少購置12輛。
(二)“三公”經費實物量情況。2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置9輛,購置費用為182.12萬元,公務車保有量為153輛;國內公務接待18批次222人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費33.81元,車均購置費20.24萬元,車均維護費1.95萬元。“三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。
2022年度本部門機關運行經費支出2433.35萬元,機關運行經費主要用于開支用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數減少521.42萬元,增長20.34%,主要原因是調整機關運行經費預算口徑從人均4.8萬元調整為3.8萬元。
(二)國有資產占用情況說明。
??? 截至2022年12月31日,本部門共有車輛153輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車151輛,特種專業技術用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備5臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息:2022年度本部門政府采購支出總額1184.78萬元,其中:政府采購貨物支出478.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出706.41萬元。授予中小企業合同金額757.69萬元,占政府采購支出總額的63.95%,其中:授予小微企業合同金額757.69萬元,占政府采購支出總額的63.95%。??
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我局對部門整體和61個項目開展了績效自評,其中,以填報績效自評表形式開展自評61項,涉及資金萬元;以委托第三方出具報告的方式(如有)開展績效評價0項,涉及資金0萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
(1)公開范圍。公開了公開部門整體績效自評表和6個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
(2)公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例(如有)
無。
3.關于績效自評結果的說明
我局對部門整體和61個項目開展了績效自評,整體績效目標全面完成,61個項目評價結果如下;優的有59項,良的有2項,評為良的原因是根據采購合同未達到付款條件,資金支付未達到100%。
(三)重點績效評價結果(如有)
無。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:李兵,固定電話:023-85883082? 手機13608300682。
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附件:重慶市綦江區公安局2022年度區級部門決算公開表.xlsx
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