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重慶市綦江區交通委員會2014年部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門組成情況。

按照綦江委發〔2011〕1號文件設立本部門,為區政府組成部門。按照綦編〔2012〕151號和綦編〔2012〕238號文件,本單位屬行政機構,內設機構7個,分別是辦公室、組織人事科、財務科、安全法規科、綜合規劃科、建設養護管理科(掛區交通戰備辦公室牌子)、紀檢監察室。

按照綦編〔2012〕296號文件,所屬二級事業單位5個。重慶市綦江區道路運輸管理處(參公單位)、重慶市綦江區公路局、重慶市綦江區港航管理處、重慶市綦江區公路路政管理支隊(參公單位)、重慶市綦江區公路工程質量監督站。

(二)部門(單位)職能。

按照綦編〔2012〕238號文件,重慶市綦江區交通委員會主要職能職責有:

1、貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策,起草本區涉及交通發展的地方性規范性文件、管理規定、實施辦法和改革方案,并監督執行;負責交通運輸經濟運行監測,研究交通運輸業發展趨勢和重大問題;指導交通行業的體制改革和結構調整。

2、根據重慶市的總體布局及發展規劃,擬訂全區綜合交通發展戰略,構建綜合交通運輸網絡;會同有關部門組織編制綜合交通運輸規劃、綜合交通建設規劃和公路水運交通中長期規劃,并組織實施;組織編制公路建設、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調整等專項規劃,并組織實施;負責交通行業綜合統計工作;參與擬訂物流業發展規劃,并監督實施。

3、綜合平衡全區交通運力,構建全區綜合交通運輸體系;負責組織和協調公路、水運、鐵路、公共客運等各種運輸方式。

4、負責全區道路、水路運輸市場行業管理;研究制定道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范,并監督實施;負責全區城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責公路客貨運輸、城鄉公共交通客運、出租汽車運輸服務、機動車維修、營運機動車輛技術管理、機動車駕駛學校行業管理工作。

5、負責提出全區公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;負責所屬單位國有資產的監督管理。

6、承擔全區公路、水路建設市場監管責任;貫徹執行公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準,并監督實施;組織協調全區高速公路、地方公路、港口、碼頭、樞紐站場等交通基礎設施建設的工程質量和安全生產監督管理工作,并加強養護和維護管理;監督交通建設項目招投標活動;負責公路路政管理工作。

7、組織和監督全區公路路政、運政、海事的行政執法管理工作;監督指導全區境內通航水域交通安全,負責全區境內通航水域船舶及相關水上設施檢驗、登記、發證和防止污染、救助、危險品等水上運輸市場監督管理工作,負責轄區通航水域水上交通安全事故、船舶、海損調查處理。

8、負責推動交通行業科技進步,負責新技術、新工藝和新材料在交通行業的推廣和應用;指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作;組織和管理交通運輸行業信息化建設;指導交通行業職業技能和培訓工作。

9、負責公路、水路行業安全生產和應急管理工作;協調全區交通重大、特別重大突發公共事件的應急管理和處置;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;承擔交通國防動員有關工作。

10、負責交通行業對外交流工作,參與對外交流合作。

11、負責全區交通行業有關規費征收管理;負責交通運輸企業行業管理;負責區交委及直屬事業單位的人事管理。

12、承擔交通行業精神文明建設責任,負責交通行業宣傳工作。

13、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算情況說明

(一)2014年收入支出決算總體情況

2014年,全年財政撥款收入26914.48萬元,其中公共預算財政撥款收入17914.48萬元,政府性基金收入9000萬元.全年財政撥款支出26914.48萬元,其中:基本支出4244.50萬元(人員經費3790.34,日常公用經費454.16萬元),項目支出22670萬元(基本建設支出4280萬元,行政事業項目支出18390萬元)。全年收支無結余。

(二)2014年公共預算財政撥款支出決算情況

2014年全年公共預算財政撥款支出17914.48萬元,其中:社會保障及就業支出1996.76萬元,醫療衛生與計劃生育支出294.31萬元,交通運輸支出15438.76萬元,住房保障支出184.65萬元。

(三)2014年政府性基金收支決算情況

2014年政府性基金支出9000萬元,其中:農村基礎設施建設支出2000萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2000萬元,征地和拆遷補償支出5000萬元。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費總額情況

2014年全年“三公”經費決算支出267.78萬元,年初部門預算308.46萬元,其中公務接待費用年初預算141.36萬元,公務車運行及維護費用年初預算167.1萬元。部門決算與年初預算比較共減少支出40.68萬元,實際減少比例13%,主要是減少了公務接待的費用標準及次數。

(二) 因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費分項情況

2014年全年因公出國(境)組團數及人數為零。

全年公務接待1123批次,6423人次,共計支出公務接待費用83.6萬元,主要用于機關及下屬事業單位按規定開支的各類公務接待,含與其他區縣財政業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理,等出具公函的公務接待。決算與預算相比減少支出57.76元,減少比例40%,主要原因是減少了公務接待標準及次數。

全年公務用車購置數為零,全年公務車保有量42輛,共計支出公務用車運行及維護費用184.18萬元,主要用于燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用。決算與預算相比增加了支出17.08萬元,增加比例10%,主要原因是各項費用上漲,并加大了巡查力度,增加了出車次數及運行成本。

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附件2—1

重慶市綦江區交通委員會2014年收支決算總表

單位:萬元

收????入

支????出

項????目

決算數

項目(按項級功能分類)

決算數

一、財政撥款(含政府性基金)

26,914.48

一、社會保障和就業支出

1,996.76

二、上級補助收入

行政事業單位離退休

1,550.13

三、事業收入

歸口管理的行政單位離退休

149.66

四、經營收入

事業單位離退休

1,400.48

五、附屬單位上繳收入

撫恤

89.73

六、其他收入

死亡撫恤

89.73

社會福利

350.00

老年福利

350.00

其他社會保障和就業支出

6.90

其他社會保障和就業支出

6.90

二、醫療衛生與計劃生育支出

294.31

醫療保障

294.31

行政單位醫療

46.97

事業單位醫療

125.35

公務員醫療補助

122.00

三、城鄉社區支出

9,000.00

國有土地使用權出讓收入安排的支出

4,000.00

農村基礎設施建設支出

2,000.00

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

2,000.00

國有土地收益基金支出

5,000.00

征地和拆遷補償支出

5,000.00

四、交通運輸支出

15,438.76

公路水路運輸

6,759.02

行政運行

424.61

一般行政管理事務

41.33

公路養護

3,772.73

公路路政管理

341.00

公路運輸管理

704.25

航道維護

212.00

航務管理

344.35

取消政府還貸二級公路收費專項支出

353.00

其他公路水路運輸支出

565.76

石油價格改革對交通運輸的補貼

1,224.40

對城市公交的補貼

202.70

對農村道路客運的補貼

923.10

對出租車的補貼

93.60

石油價格改革補貼其他支出

5.00

車輛購置稅支出

4,280.00

車輛購置稅用于農村公路建設支出

4,280.00

其他交通運輸支出

3,175.33

其他交通運輸支出

3,175.33

五、住房保障支出

184.65

住房改革支出

184.65

住房公積金

184.65

本年收入合計

26,914.48

本年支出合計

26,914.48

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

合計

合計

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附件2—2

重慶市綦江區交通委員會2014年公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

科目編碼

項目(按項級功能分類)

決算數

合 計

基本支出

項目支出

合??計

17,914.48

4,244.49

13,669.99

208

社會保障和就業支出

1,996.76

1,557.03

439.73

05

行政事業單位離退休

1,550.13

1,550.13

01

歸口管理的行政單位離退休

149.66

149.66

02

事業單位離退休

1,400.48

1,400.48

08

撫恤

89.73

89.73

01

死亡撫恤

89.73

89.73

10

社會福利

350.00

350.00

02

老年福利

350.00

350.00

99

其他社會保障和就業支出

6.90

6.90

01

其他社會保障和就業支出

6.90

6.90

210

醫療衛生與計劃生育支出

294.31

294.31

05

醫療保障

294.31

294.31

01

行政單位醫療

46.97

46.97

02

事業單位醫療

125.35

125.35

03

公務員醫療補助

122.00

122.00

214

交通運輸支出

15,438.76

2,208.50

13,230.26

01

公路水路運輸

6,759.02

2,208.50

4,550.53

01

行政運行

424.61

424.61

02

一般行政管理事務

41.33

41.33

06

公路養護

3,772.73

1,159.73

2,613.00

08

公路路政管理

341.00

341.00

12

公路運輸管理

704.25

300.25

404.00

23

航道維護

212.00

212.00

26

航務管理

344.35

259.35

85.00

39

取消政府還貸二級公路收費專項支出

353.00

353.00

99

其他公路水路運輸支出

565.76

64.56

501.20

04

石油價格改革對交通運輸的補貼

1,224.40

1,224.40

01

對城市公交的補貼

202.70

202.70

02

對農村道路客運的補貼

923.10

923.10

03

對出租車的補貼

93.60

93.60

99

石油價格改革補貼其他支出

5.00

5.00

06

車輛購置稅支出

4,280.00

4,280.00

02

車輛購置稅用于農村公路建設支出

4,280.00

4,280.00

99

其他交通運輸支出

3,175.33

3,175.33

99

其他交通運輸支出

3,175.33

3,175.33

221

住房保障支出

184.65

184.65

02

住房改革支出

184.65

184.65

01

住房公積金

184.65

184.65

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附件2—3

重慶市綦江區交通委員會2014年基金預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

決算數

合 計

基本支出

項目支出

合??計

9,000.00

9,000.00

212

城鄉社區支出

9,000.00

9,000.00

08

國有土地使用權出讓收入安排的支出

4,000.00

4,000.00

04

農村基礎設施建設支出

2,000.00

2,000.00

99

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

10

國有土地收益基金支出

5,000.00

5,000.00

01

征地和拆遷補償支出

5,000.00

5,000.00

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附件2—4

重慶市綦江區交通委員會2014年“三公”經費決算情況表

單位:萬元

項????目

決 算 數

合??計

267.78

1、因公出國(境)費

0.00

2、公務接待費

83.60

3、公務用車購置及運行維護費

184.18

其中:(1)公務用車運行維護費

184.18

(2)公務用車購置

??

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