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重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心決算公開說明

??重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心承擔全區(qū)公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

(二)機構設置

本單位內設辦公室、安全科、監(jiān)督科、實驗室。辦公室負責黨建、日常行政、人事勞資、綜合文秘、資產管理、出納、后勤等;安全科負責在建農村公路項目工程質量安全監(jiān)督檢查、安全生產、社會治安綜合治理、普法工作等;監(jiān)督科負責區(qū)內在建除農村公路項目外工程質量安全監(jiān)督檢查、監(jiān)理單位管理、對涉及公路水運工程質量安全現(xiàn)場的違法行為進行通報批評、警告處罰;實驗室負責試驗檢測及相關工作。

(三)單位構成

本單位無下級預算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計380.49萬元,支出總計380.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加60.80萬元,增長19.02%,主要原因是人員經費、項目經費增加2023年收入總計380.49萬元全部是一般公共預算財政撥款收入,無年初結余和結余資金;支出總計即本年支出合計380.49萬元,無結余分配、無年末結轉和結余。

2.收入情況2023年度收入合計380.49萬元,較上年決算數(shù)增加60.80萬元,增長19.02%,主要原因是人員經費、項目經費增加。其中:財政撥款收入380.49萬元,占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計380.49萬元,較上年決算數(shù)增加60.80萬元,增長19.02%,主要原因是人員經費、項目經費增加。其中:基本支出307.08萬元,占80.70%;項目支出73.42萬元,占19.30%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余,與上年持平

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計380.49萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加60.80萬元,增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入380.49萬元,較上年決算數(shù)增加60.80萬元,增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。較年初預算數(shù)減少36.36萬元,下降8.72%。主要原因是人員經費減少。此外,年初財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出380.49萬元,較上年決算數(shù)增加60.80萬元,增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。較年初預算數(shù)減少36.36萬元,下降8.72%。主要原因是人員經費減少

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年持平

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出34.37萬元,占9.03%,較年初預算數(shù)增加4.30萬元,增長14.30%,主要原因是社保基數(shù)變大

2)衛(wèi)生健康支出14.17萬元,占3.72%,較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降0.91%,主要原因是社保基數(shù)變大

3)交通運輸支出317.80萬元,占83.52%,較年初預算數(shù)減少39.75萬元,下降11.12%,主要原因是人員經費減少

4)住房保障支出14.15萬元,占3.72%,較年初預算數(shù)減少0.78萬元,下降5.22%,主要原因是調整了公積金繳費基數(shù)

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出307.08萬元。其中:人員經費256.14萬元,較上年決算數(shù)增加22.48萬元,增長9.62%,主要原因是人員費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、工傷保險、公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經費50.94萬元,較上年決算數(shù)減少1.50萬元,下降2.86%,主要原因是嚴格按照過“緊日子”要求使用經費,厲行節(jié)約。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行費、培訓費、會議費、維修(護)費、勞務費、其他交通費用、辦公設備購置、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023度無國有資本經營預算財政支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計6.99萬元,較年初預算數(shù)減少0.01萬元,下降0.14%,主要原因是公務車油費減少。較上年支出數(shù)增加0.11萬元,增長1.60%,主要原因是公務車年久,修理費增加

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本本單位因公出國(境)未發(fā)生支出。

2023年度本單位公務車購置未發(fā)生支出。

公務車運行維護費6.99萬元,主要用于日常燃油費、維修費、路橋費、洗停費、保險費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,下降0.14%,主要原因是公務車油費減少。較上年支出數(shù)增加0.11萬元,增長1.60%,主要原因是公務車年久,修理費增加

2023年度本單位公務接待費未發(fā)生支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.16萬元,較上年決算數(shù)增加0.16萬元,增長100.00%,主要原因是會議增加。本年度培訓費支出2.32萬元,較上年決算數(shù)減少0.34萬元,下降12.78%,主要原因是人員培訓減少

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位對6個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評6項,涉及資金73.42萬元。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附表

2.績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

(三)重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

吳志強???023-85886008


附件:重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心決算公開表

附件下載:

重慶市綦江區(qū)公路工程質量管理中心決算公開表.xlsx
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