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重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

?1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī),依法治教;草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報(bào)教委備案,管理、指導(dǎo)中心校及附設(shè)幼兒班教育教學(xué)工作。

2、負(fù)責(zé)本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,負(fù)責(zé)本校教育體制改革;負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送工作。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4、負(fù)責(zé)本校教育督導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作,負(fù)責(zé)對(duì)全體教職工履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,管理、監(jiān)督本單位財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作;負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行自查自糾;規(guī)劃、實(shí)施學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作,落實(shí)學(xué)生資助工作。

6、負(fù)責(zé)實(shí)施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國(guó)防教育等工作。

7、實(shí)施初中、高中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中/高中學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。

?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

??重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)是經(jīng)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的,在重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的一所綜合高中。本單位屬獨(dú)立法人機(jī)構(gòu),為全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)處室7個(gè),分別為辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、教科室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、安保處。

?(三)單位構(gòu)成。

?本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。??

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

??(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

??1.總體情況。2022年度收入總計(jì)6,822.3萬(wàn)元,支出總計(jì)6,822.3萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,103.1萬(wàn)元、增長(zhǎng)19.2%,主要原因是財(cái)政撥款收入增加1,893.38萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)增加,因?yàn)槿藛T調(diào)資,補(bǔ)發(fā)了20192020年的目標(biāo)考核等。事業(yè)收入減少158.39萬(wàn)元,因?yàn)楦咧袑W(xué)生人數(shù)減少。2021年結(jié)余數(shù)比2020年結(jié)余數(shù)少631.89萬(wàn)元,本年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)6,822.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,103.1萬(wàn)元,增加19.2%,主要原因是財(cái)政撥款收入增加1,893.38萬(wàn)元,因?yàn)槿藛T調(diào)資,補(bǔ)發(fā)了20192020年的目標(biāo)考核等。事業(yè)收入減少158.39萬(wàn)元,因?yàn)楦咧袑W(xué)生減少。其中:財(cái)政撥款收入6,583.1萬(wàn)元,占96.5%;事業(yè)收入106.73萬(wàn)元,占3.5%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.47萬(wàn)元。

?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)6,822.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,103.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.2%,主要原因是教育支出增加1,152萬(wàn)元,因?yàn)槿藛T調(diào)資,補(bǔ)發(fā)了20192020年的目標(biāo)考核等。社會(huì)保障和就業(yè)支出減少35.12萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加13.92萬(wàn)元,住房保障支出增加59.72萬(wàn)元,其中:基本支出6,047.94萬(wàn)元,占88.6%;項(xiàng)目支出774.36萬(wàn)元,占11.4%

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減132.47萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2022年結(jié)余資金全部收回財(cái)政,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,583.1萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,893.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.7%。主要原因是教育支出增加1,135.94萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)增加,因?yàn)槿藛T調(diào)資,補(bǔ)發(fā)了20192020年的目標(biāo)考核等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,583.1萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,893.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.7%。主要原因是教育支出增加1,135.94萬(wàn)元,因?yàn)檠a(bǔ)發(fā)了20192020年的目標(biāo)考核等,社會(huì)保障和就業(yè)支出減少35.12萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加13.92萬(wàn)元,住房保障支出增加59.72萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,112.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.9%。主要原因是年中增加了貧困學(xué)生助學(xué)金,校中村項(xiàng)目,年末調(diào)整預(yù)算增加了社保公積金等人員經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.45萬(wàn)元。

?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,628.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,174.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%。主要原因是在職教職工的人數(shù)變化,致人員經(jīng)費(fèi)的變化,較年初預(yù)算數(shù)增加1,112.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%。主要原因是補(bǔ)發(fā)了20192020年的目標(biāo)考核,年中增加了貧困學(xué)生助學(xué)金,校中村項(xiàng)目,年末調(diào)整預(yù)算增加了社保公積金等人員經(jīng)費(fèi)。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平,均為0萬(wàn)元。

?4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出4,993.09萬(wàn)元,占75.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加998.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.9%,主要原因是清算了2020年、2021年超額績(jī)效。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,071.9萬(wàn)元,占16.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加249.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.3%,主要原因是年中追加退休中人一次性補(bǔ)貼,調(diào)整預(yù)算中人員變動(dòng)。

3)衛(wèi)生健康支出255.39萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是教師的調(diào)進(jìn)調(diào)出產(chǎn)生差額。

4)住房保障支出308.16萬(wàn)元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因是教師的調(diào)進(jìn)調(diào)出產(chǎn)生差額。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出6,628.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)5,607.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增長(zhǎng)1,356.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.2%,主要原因是教師數(shù)量的變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出,住房公積金支出,醫(yī)療支出等。公用經(jīng)費(fèi)440.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.4%,主要原因是學(xué)生人數(shù)變化及辦公條件改善。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)與上年持平,均為0萬(wàn)元。支出數(shù)與上年持平,均為0萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,支出數(shù)與上年持平,均為0萬(wàn)元。本單位?2022 年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,支出數(shù)與上年持平,均為0萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,支出數(shù)與上年持平,均為0萬(wàn)元。本單位?2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,支出數(shù)與上年持平,均為0萬(wàn)元。本單位?2022 年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

?(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

?本年度會(huì)議費(fèi)支出3.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.3%,主要原因是疫情影響較2021年減小,會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出38.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.8%,主要原因是培訓(xùn)教師人數(shù)及培訓(xùn)次數(shù)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

?截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

?2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額411.26萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出400萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額411.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額411.26萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于勞務(wù)派遣,大宗物品的采購(gòu)。

?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)29個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)29項(xiàng),涉及資金580.6萬(wàn)元;每個(gè)項(xiàng)目均完成績(jī)效目標(biāo),自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件

2022“普通高中國(guó)家助學(xué)金資助(上級(jí))安排2022年秋期高中資助中央等”補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),安排44.665萬(wàn)元為全校379人貧困學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)貼,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.665萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為44.665萬(wàn)元,支付率為100%。主要產(chǎn)出和效果:減少了高中學(xué)生的輟學(xué)人數(shù),提高了學(xué)生受教育的機(jī)會(huì),獲得了師生的一致好評(píng);大大提升了在校師生的幸福感和社會(huì)滿(mǎn)意度;為校園安全開(kāi)展校中村項(xiàng)目,提高了學(xué)校的安全,提升學(xué)生及家長(zhǎng)滿(mǎn)意度。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

2022年我單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因主要是部分項(xiàng)目資金因進(jìn)度推行緩慢、資金調(diào)度等原因執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施是協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)盡可能提高項(xiàng)目的開(kāi)展進(jìn)度,提高資金執(zhí)行率。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2022年我單位未開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48700530

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204106重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf
204106重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

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